90B40543.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005430000 │ │ │ │ │15│ │ │臺灣板橋地方法│ 769,684│ 1,004,213│ -234,529│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505430000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 769,684│ 1,004,213│ -234,529│ │ │ │ │ 3505430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 629,942│ 810,244│ -180,302│1.本科目上次法定預算數 211,231千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入人事費 599,013千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 629,942,包括人事費 581 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元,業務費47,590千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 581,310千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 211,161千元及加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 6,390千元,增列增加職員54人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警 7人、約聘人員 2人、司機 2人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費65,064千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 152,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,783千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等17,828 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員66人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 1,818千元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增公務汽車 2輛所需油料費及車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 198千元,計淨減15,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費21,849千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,003千元。 │ │ │ │ 3505431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 35,844│ 59,502│ -23,658│1.本科目上次法定預算數 580,705千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 521,755千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 552千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,844千元,包括業務費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,519千元,設備及投資 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27,106千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等15,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 8,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 7,733千元。 │ │ │ │ 3505431200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 24,424│ 53,631│ -29,207│1.本科目上次法定預算數 112,092千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費58,461千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,424千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,080千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 6,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費17,344千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及辦理裁定少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 入醫院觀察勒戒經費等22,685千元。 │ │ │ │ 3505431300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 10,460│ -10,460│1.本科目上次法定預算數17,281千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 6,821 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列10,460千元如數減列。 │ │ │ │ 3505431400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 819│ 1,573│ -754│1.本科目上次法定預算數14,101千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費12,528千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 819千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 754千元。 │ │ │ │ 3505439000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 78,094│ 67,762│ 10,332│ │ │ │ │ 3505439002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 64,850│ 58,053│ 6,797│興建新檔案大樓與原檔案大樓裝修為民事庭 │ │ │ │ │ │ │ │大樓建築及內部設備總經費 193,118千元, │ │ │ │ │ │ │ │除上次預算已編列58,053千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第 2年經費64,850千元,較上次增列 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │97千元。 │ │ │ │ 3505439011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,521│ 2,455│ 2,066│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛及機車 7輛等購置費 930 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中型警備車、勘驗車各 1輛購置費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元及法警通訊設備等購置費 491千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換機車 7輛及新增傳真機、簡易庭 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室警戒監視系統等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,455千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 8,723│ 7,254│ 1,469│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 8,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購審判用內部設備及實施單一窗口 │ │ │ │ │ │ │ │ 便民化所需設備等預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,254千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 561│ 1,041│ -480│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |