90B40550.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005500000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣臺中地方法│       797,324│     1,026,975│      -229,651│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505500000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       797,324│     1,026,975│      -229,651│
  │  │  │  │  3505500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       734,718│       907,469│      -172,751│1.本科目上次法定預算數 235,089千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費 672,380千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 734,718千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   680,287千元,業務費51,491千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 2,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 680,058千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 234,464千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 6,441千元,增列增加職員93人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    法警11人、約聘人員12人、司機 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 110,997千元,計淨減 129,908
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,913千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等18,791
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員 118人所需一般事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費及辦公器具養護費等 3,306千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增公務汽車 2輛所需油料費及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費等 243千元,計淨減15,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費24,747千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及辦公房舍整修經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等27,601千元。
  │  │  │  │  3505501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        31,149│        50,250│       -19,101│1.本科目上次法定預算數 648,491千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 598,775千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 534千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,149千元,包括業務費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,801千元,設備及投資 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查業務經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,802千元,較上次減列半年所需經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    文具紙張耗材費等12,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 6,677千元。
  │  │  │  │  3505501200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        17,585│        38,457│       -20,872│1.本科目上次法定預算數78,765千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費40,308千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,585千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,578千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 4,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費13,007千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及裁定少年入醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    院觀察勒戒經費等16,629千元。
  │  │  │  │  3505501300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│        12,401│       -12,401│1.本科目上次法定預算數16,391千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,990
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列12,401千元如數減列。
  │  │  │  │  3505501400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,651│         3,180│        -1,529│1.本科目上次法定預算數29,198千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費26,018千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,651千元,係辦理非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理業務經費,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及宣導資料印製費等 1,529千元。
  │  │  │  │  3505509000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        11,513│        13,907│        -2,394│
  │  │  │  │  3505509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,231│         7,487│        -3,256│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 3輛、機車11輛購置費 2,390
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及傳真機 1台購置費 227千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車 2輛、機車 4輛購置費 1,460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及答錄機 1台購置費 154千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換勘驗車、機車及法官辦公區門禁
  │  │  │  │              │              │              │              │  管制監視系統設備預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,487千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,282│         6,420│           862│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置審判用辦公設備及便民化單一窗
  │  │  │  │              │              │              │              │  口所需設備等預算業已編竣,所列 6,420
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505509800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           708│         1,311│          -603│本年度預算數較上次減列如列數。
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