90B40553.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣雲林地方法│       279,990│       339,227│       -59,237│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505530000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       279,990│       339,227│       -59,237│
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       241,648│       297,353│       -55,705│1.本科目上次法定預算數 110,024千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 187,329千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 241,648千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   220,031千元,業務費20,663千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 220,031千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費76,499千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,219千元,增列增加職員29人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 4人、司機 1人、約聘人員 2人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費33,900千元,計淨減44,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,781千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 6,895
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員36人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,002千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽車 1輛所需油料費及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等98千元,計淨減 5,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,836千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,092千元。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        12,839│        16,102│        -3,263│1.本科目上次法定預算數 185,361千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 169,956千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 697千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,839千元,包括業務費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,709千元,設備及投資 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,362千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 4,409千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理刑事案件鑑定等 4,351千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 3,205千元。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,823│        12,900│        -6,077│1.本科目上次法定預算數26,195千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費13,295千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,823千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,499千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,324千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專師生
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導受保護管束少年假日生活輔導所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    鐘點費及交通費等 4,655千元。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         6,106│        -6,106│1.本科目上次法定預算數 9,175千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,069
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 6,106千元如數減列。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           555│         1,078│          -523│1.本科目上次法定預算數 2,784千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 1,706千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 555千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 523千元。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        17,862│         5,202│        12,660│
  │  │  │  │  3505539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        11,245│             -│        11,245│增建觀護大樓工程所需建築及內部設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,081│         1,194│         2,887│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車、中型警備車各 1輛及機車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 3,260千元及傳真機 5台購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,合共 3,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │   4台購置費76千元,合共 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換首長座車、公務機車、擴音設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及新增垃圾子車等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,194千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,536│         4,008│        -1,472│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判設備等購置費 2,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判、安全維護設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 4,008千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           263│           486│          -223│本年度預算數較上次減列如列數。
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