90B40562.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005620000 │ │ │ │ │29│ │ │臺灣宜蘭地方法│ 228,344│ 889,055│ -660,711│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505620000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 228,344│ 889,055│ -660,711│ │ │ │ │ 3505620100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 160,563│ 203,876│ -43,313│1.本科目上次法定預算數79,674千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費 124,202千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 160,563千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143,952千元,業務費15,813千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,856千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費51,743千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,390千元,增列增加職員14人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 1人、約聘人員 2人及司機 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費17,029千元,計淨減36,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,795千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 3,202 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員18人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養費等 528千元,新增公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務汽機車 3輛所需油料費及車輛養費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 122千元,計淨減 2,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費10,912千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及一次性整修辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍經費等 4,657千元。 │ │ │ │ 3505621000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 8,816│ 11,547│ -2,731│1.本科目上次法定預算數 119,851千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 108,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,另由「財務案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入業務費 562千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,816千元,包括業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元,設備及投資86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,932千元,較上次減列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,344千元,增列法官審理案件所需專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢費等 1,274千元,計淨減 1,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,661千元。 │ │ │ │ 3505621200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,513│ 9,958│ -3,445│1.本科目上次法定預算數20,265千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費10,307千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,513千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,較上次減列半年所需經費及採 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗尿液經費等 2,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,995千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 1,426千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列少年安置輔導等經費 419千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,007千元。 │ │ │ │ 3505621300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 4,837│ -4,837│1.本科目上次法定預算數 7,838千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 3,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「一般行政」及「審判業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,837千元如數減列。 │ │ │ │ 3505621400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 294│ 568│ -274│1.本科目上次法定預算數 3,158千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,590千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 294千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 274千元。 │ │ │ │ 3505628800 │ │ │ │ │ │ 6│ │遷建辦公廳舍計│ 50,000│ 654,057│ -604,057│遷建辦公廳舍所需購置土地、房屋建築及內 │ │ │ │畫 │ │ │ │部設備總經費 1,731,069千元,除88年度至 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算已編列 1,046,013千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第 3年經費50,000千元,較上次減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │04,057千元。 │ │ │ │ 3505629000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,005│ 3,930│ -1,925│ │ │ │ │ 3505629011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 999│ 1,820│ -821│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 2輛購置費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車輛 1輛及機車 2輛購置費 730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及傳真機 7台購置費 189千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換勘驗車及購置監視系統等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,820千元如數減列。 │ │ │ │ 3505629019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,006│ 2,110│ -1,104│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增辦公設備等購置費 1,006千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,110千元如數減列。 │ │ │ │ 3505629800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 153│ 282│ -129│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |