90B40562.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │29│  │  │臺灣宜蘭地方法│       228,344│       889,055│      -660,711│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505620000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       228,344│       889,055│      -660,711│
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       160,563│       203,876│       -43,313│1.本科目上次法定預算數79,674千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費 124,202千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 160,563千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   143,952千元,業務費15,813千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 143,856千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費51,743千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,390千元,增列增加職員14人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 1人、約聘人員 2人及司機 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費17,029千元,計淨減36,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,795千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 3,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員18人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養費等 528千元,新增公
  │  │  │  │              │              │              │              │    務汽機車 3輛所需油料費及車輛養費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     122千元,計淨減 2,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,912千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及一次性整修辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍經費等 4,657千元。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         8,816│        11,547│        -2,731│1.本科目上次法定預算數 119,851千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 108,866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,另由「財務案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入業務費 562千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,816千元,包括業務費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,730千元,設備及投資86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,932千元,較上次減列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,344千元,增列法官審理案件所需專案
  │  │  │  │              │              │              │              │    諮詢費等 1,274千元,計淨減 1,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,884千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,661千元。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,513│         9,958│        -3,445│1.本科目上次法定預算數20,265千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費10,307千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,513千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上次減列半年所需經費及採
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗尿液經費等 2,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,995千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 1,426千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列少年安置輔導等經費 419千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,007千元。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         4,837│        -4,837│1.本科目上次法定預算數 7,838千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,001
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「一般行政」及「審判業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 4,837千元如數減列。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           294│           568│          -274│1.本科目上次法定預算數 3,158千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,590千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 294千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 274千元。
  │  │  │  │  3505628800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │遷建辦公廳舍計│        50,000│       654,057│      -604,057│遷建辦公廳舍所需購置土地、房屋建築及內
  │  │  │  │畫            │              │              │              │部設備總經費 1,731,069千元,除88年度至
  │  │  │  │              │              │              │              │上次預算已編列 1,046,013千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │續編第 3年經費50,000千元,較上次減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │04,057千元。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,005│         3,930│        -1,925│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           999│         1,820│          -821│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車輛 1輛及機車 2輛購置費 730
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及傳真機 7台購置費 189千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換勘驗車及購置監視系統等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,820千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,006│         2,110│        -1,104│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備等購置費 1,006千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,110千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           153│           282│          -129│本年度預算數較上次減列如列數。
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