90B40564.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005640000  │              │              │              │
  │31│  │  │臺灣澎湖地方法│       149,960│       154,903│        -4,943│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505640000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       149,960│       154,903│        -4,943│
  │  │  │  │  3505640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        93,172│       127,466│       -34,294│1.本科目上次法定預算數62,420千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費65,046千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,172千元,包括人事費84
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,423千元,業務費 8,369千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,382千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費32,677千元及加班值班費
  │  │  │  │              │              │              │              │     616千元,增列增加職員 4人及聘用 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 4,701千元,計淨減28,592
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,280千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 2,902
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列增員 5人所需一般事務費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費等 160千元,新增公務
  │  │  │  │              │              │              │              │    機車 5輛所需油料費及車輛養護費等57
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 2,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,510千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,017千元。
  │  │  │  │  3505641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         3,119│         4,703│        -1,584│1.本科目上次法定預算數61,379千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費57,605千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由「財務案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入業務費 929千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,119千元,包括業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,069千元,設備及投資50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,473千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 646千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及書狀印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 611千元。
  │  │  │  │  3505641200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,097│         2,044│          -947│1.本科目上次法定預算數 6,453千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 4,409千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,097千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     513千元,較上次減列半年所需經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    採驗尿液經費等 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 584千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及聘請大專輔導員
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需交通費等 445千元。
  │  │  │  │  3505641300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         2,809│        -2,809│1.本科目上次法定預算數 4,537千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 1,728
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,809千元如數減列。
  │  │  │  │  3505641400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           293│           580│          -287│1.本科目上次法定預算數 2,813千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,233千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 293千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 287千元。
  │  │  │  │  3505648800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │遷建辦公廳室計│        50,000│        11,146│        38,854│遷建辦公廳室計畫總經費 692,897千元,除
  │  │  │  │畫            │              │              │              │上次預算已編列11,146千元外,本年度續編
  │  │  │  │              │              │              │              │第 2年經費50,000千元,較上次增列38,854
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505649000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,190│         5,990│        -3,800│
  │  │  │  │  3505649002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         2,870│        -2,870│上次院檢合建後棟辦公室增建鋼骨屋預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 2,870千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           906│           194│           712│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │   2台購置費28千元,合共 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增公務機車 5輛購置費 200千元及傳真
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 1台購置費28千元,合共 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換機車及購置傳真機預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 194千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,284│         2,926│        -1,642│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購各項設備預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,926千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │            89│           165│           -76│本年度預算數較上次減列如列數。
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