90B40564.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005640000 │ │ │ │ │31│ │ │臺灣澎湖地方法│ 149,960│ 154,903│ -4,943│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505640000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 149,960│ 154,903│ -4,943│ │ │ │ │ 3505640100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 93,172│ 127,466│ -34,294│1.本科目上次法定預算數62,420千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費65,046千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,172千元,包括人事費84 │ │ │ │ │ │ │ │ ,423千元,業務費 8,369千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,382千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費32,677千元及加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 616千元,增列增加職員 4人及聘用 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 4,701千元,計淨減28,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,280千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 2,902 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列增員 5人所需一般事務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費等 160千元,新增公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 5輛所需油料費及車輛養護費等57 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 2,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,017千元。 │ │ │ │ 3505641000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 3,119│ 4,703│ -1,584│1.本科目上次法定預算數61,379千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費57,605千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「財務案件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務費 929千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,119千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,069千元,設備及投資50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,473千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 646千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費及書狀印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 611千元。 │ │ │ │ 3505641200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 1,097│ 2,044│ -947│1.本科目上次法定預算數 6,453千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 4,409千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,097千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 513千元,較上次減列半年所需經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 採驗尿液經費等 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 584千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及聘請大專輔導員 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需交通費等 445千元。 │ │ │ │ 3505641300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 2,809│ -2,809│1.本科目上次法定預算數 4,537千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 1,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,809千元如數減列。 │ │ │ │ 3505641400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 293│ 580│ -287│1.本科目上次法定預算數 2,813千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,233千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 293千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 287千元。 │ │ │ │ 3505648800 │ │ │ │ │ │ 6│ │遷建辦公廳室計│ 50,000│ 11,146│ 38,854│遷建辦公廳室計畫總經費 692,897千元,除 │ │ │ │畫 │ │ │ │上次預算已編列11,146千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第 2年經費50,000千元,較上次增列38,854 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3505649000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,190│ 5,990│ -3,800│ │ │ │ │ 3505649002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,870│ -2,870│上次院檢合建後棟辦公室增建鋼骨屋預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,870千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 906│ 194│ 712│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 2台購置費28千元,合共 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增公務機車 5輛購置費 200千元及傳真 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1台購置費28千元,合共 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換機車及購置傳真機預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 194千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,284│ 2,926│ -1,642│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購各項設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 89│ 165│ -76│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |