90B40630.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       169,595│       217,876│       -48,281│本科目上次法定預算數 329,391千元,配合
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │所屬國家文官培訓所之成立,由「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移出 1,250千元及由「訓練與進修業
  │  │  │  │              │              │              │              │務處理」科目移出 136,618千元,列入該所
  │  │  │  │              │              │              │              │「國家文官培訓業務」科目項下,另由台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │省政府所屬「人事行政管理與人員培訓」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入26,353千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3606300000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       169,595│       217,876│       -48,281│
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       100,029│       105,443│        -5,414│1.本科目上次法定預算數 106,693千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出技工 1人及工友 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費等 1,250千元,列入國家文官培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  所「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,029千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,449千元,業務費22,617千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資24,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,449千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費17,746千元,增列職員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 799千元,計淨減16,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,626千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公室租金 6,042千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 7,922千元,增列職員 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    一般事務費等28千元,計淨減13,936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理 1,491千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦公室遷返考試院區之整修與拆遷
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫26,463千元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │        65,306│       109,633│       -44,327│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務      │        19,786│        29,810│       -10,024│1.本年度預算數19,786千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,370千元,業務費 4,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,370千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 5,468千元,增列職員 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費 755千元,計淨減 4,713千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障政策法規之研擬規劃與解
  │  │  │  │              │              │              │              │    釋 1,600千元,較上次減列委託研究編
  │  │  │  │              │              │              │              │    譯各國公務人員保障制度法規 612千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、出國考察保障業務 630千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,225千元,合共減列 2,467千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障制度之宣導 700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理公務人員保障制度經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列審理保障案件及赴各機
  │  │  │  │              │              │              │              │    關查證證據所需經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務人員保障業務之協調聯繫 350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列協調關係機關及追蹤列管
  │  │  │  │              │              │              │              │    保障案件執行成效所需經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員保障案例公報專輯之編印 966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列印製及寄發費用等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,184千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│        28,854│        53,470│       -24,616│1.本科目上次法定預算數 190,088千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出公務人員考試筆試錄取
  │  │  │  │              │              │              │              │  人員訓練25,973千元及公務人員晉升官等
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練 110,645千元,列入國家文官培訓所
  │  │  │  │              │              │              │              │  之「國家文官培訓業務」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,854千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,683千元,業務費15,171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,683千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員訓練政策法規之研擬規劃與解
  │  │  │  │              │              │              │              │    釋 4,087千元,較上次減列訓練機構協
  │  │  │  │              │              │              │              │    調會報經費 3,002千元,委託研究編譯
  │  │  │  │              │              │              │              │    各國公務人員訓練制度法規等 519千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 3,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政院暨所屬機關以外人員訓練 5,747
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列訓練經費 1,426千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員進修政策法規之研擬規劃解釋
  │  │  │  │              │              │              │              │    與協調 1,722千元,較上次減列舉行研
  │  │  │  │              │              │              │              │    討會與協調會、編印法規、推動公務人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員終身學習活動等經費 1,067千元,出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國考察各國公務人員進修業務及參加國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際會議等旅運費 500千元,合共減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事人員訓練進修之規劃執行與委託 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,305千元,較上次減列辦理人事人員進
  │  │  │  │              │              │              │              │    修 533千元,選派人事人員及訓練機構
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員赴國外進修觀摩經費 1,680千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 2,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員升官等訓練政策法規之研擬規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃及解釋 2,310千元,較上次減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    晉升官等訓練所需經費10,135千元。
  │  │  │  │  3606301103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中部辦公室保障│        16,666│        26,353│        -9,687│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數26
  │  │  │  │暨培訓        │              │              │              │  ,353千元,係由臺灣省政府所屬「人事行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理與人員培訓」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,666千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,043千元,業務費 1,423千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,043千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障暨培訓 1,623千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理保障案件之擬議、審議與培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓業務之協調、聯繫所需經費 1,721千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費 1,035千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 2,756千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,460│         2,000│         1,460│
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         3,460│         2,000│         1,460│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置各項事務機具、雜項設備及辦公室遷
  │  │  │  │              │              │              │              │  返考試院區所需之電腦設備、機房各項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施等經費 3,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置電腦設備、各項事務機具及雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等預算業已編竣,所列 2,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上次預算數編列。
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