90B40630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務人員保障暨│ 169,595│ 217,876│ -48,281│本科目上次法定預算數 329,391千元,配合 │ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │所屬國家文官培訓所之成立,由「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目移出 1,250千元及由「訓練與進修業 │ │ │ │ │ │ │ │務處理」科目移出 136,618千元,列入該所 │ │ │ │ │ │ │ │「國家文官培訓業務」科目項下,另由台灣 │ │ │ │ │ │ │ │省政府所屬「人事行政管理與人員培訓」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入26,353千元,移出移入數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3606300000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 169,595│ 217,876│ -48,281│ │ │ │ │ 3606300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 100,029│ 105,443│ -5,414│1.本科目上次法定預算數 106,693千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出技工 1人及工友 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 1,250千元,列入國家文官培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 所「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,029千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,449千元,業務費22,617千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資24,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,449千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費17,746千元,增列職員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 799千元,計淨減16,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,626千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公室租金 6,042千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 7,922千元,增列職員 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費等28千元,計淨減13,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 1,491千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦公室遷返考試院區之整修與拆遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫26,463千元。 │ │ │ │ 3606301100 │ │ │ │ │ │ 2│ │保障暨培訓 │ 65,306│ 109,633│ -44,327│ │ │ │ │ 3606301101 │ │ │ │ │ │ │ 1│保障業務 │ 19,786│ 29,810│ -10,024│1.本年度預算數19,786千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,370千元,業務費 4,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,370千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 5,468千元,增列職員 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 755千元,計淨減 4,713千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障政策法規之研擬規劃與解 │ │ │ │ │ │ │ │ 釋 1,600千元,較上次減列委託研究編 │ │ │ │ │ │ │ │ 譯各國公務人員保障制度法規 612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、出國考察保障業務 630千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,225千元,合共減列 2,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障制度之宣導 700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理公務人員保障制度經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列審理保障案件及赴各機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關查證證據所需經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務人員保障業務之協調聯繫 350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列協調關係機關及追蹤列管 │ │ │ │ │ │ │ │ 保障案件執行成效所需經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員保障案例公報專輯之編印 966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列印製及寄發費用等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184千元。 │ │ │ │ 3606301102 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練與進修業務│ 28,854│ 53,470│ -24,616│1.本科目上次法定預算數 190,088千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出公務人員考試筆試錄取 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員訓練25,973千元及公務人員晉升官等 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練 110,645千元,列入國家文官培訓所 │ │ │ │ │ │ │ │ 之「國家文官培訓業務」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,854千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,683千元,業務費15,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,683千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員訓練政策法規之研擬規劃與解 │ │ │ │ │ │ │ │ 釋 4,087千元,較上次減列訓練機構協 │ │ │ │ │ │ │ │ 調會報經費 3,002千元,委託研究編譯 │ │ │ │ │ │ │ │ 各國公務人員訓練制度法規等 519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 3,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政院暨所屬機關以外人員訓練 5,747 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列訓練經費 1,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員進修政策法規之研擬規劃解釋 │ │ │ │ │ │ │ │ 與協調 1,722千元,較上次減列舉行研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會與協調會、編印法規、推動公務人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員終身學習活動等經費 1,067千元,出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國考察各國公務人員進修業務及參加國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際會議等旅運費 500千元,合共減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事人員訓練進修之規劃執行與委託 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,305千元,較上次減列辦理人事人員進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修 533千元,選派人事人員及訓練機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員赴國外進修觀摩經費 1,680千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員升官等訓練政策法規之研擬規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃及解釋 2,310千元,較上次減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 晉升官等訓練所需經費10,135千元。 │ │ │ │ 3606301103 │ │ │ │ │ │ │ 3│中部辦公室保障│ 16,666│ 26,353│ -9,687│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數26 │ │ │ │暨培訓 │ │ │ │ ,353千元,係由臺灣省政府所屬「人事行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理與人員培訓」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,666千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043千元,業務費 1,423千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,043千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障暨培訓 1,623千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦理保障案件之擬議、審議與培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓業務之協調、聯繫所需經費 1,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 1,035千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,756千元。 │ │ │ │ 3606309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,460│ 2,000│ 1,460│ │ │ │ │ 3606309019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 3,460│ 2,000│ 1,460│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置各項事務機具、雜項設備及辦公室遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 返考試院區所需之電腦設備、機房各項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施等經費 3,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦設備、各項事務機具及雜項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列 2,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3606309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |