90B40640.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0006400000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │國家文官培訓所│       283,045│       137,868│       145,177│1.國家文官培訓所組織條例業經立法院於87
  │  │  │  │              │              │              │              │  年10月22日第三屆第六會期第七次會議三
  │  │  │  │              │              │              │              │  讀通過,並奉總統於87年11月11日以華總
  │  │  │  │              │              │              │              │  搛q字第8700229990號令公布施行,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度所需經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次預算數係由公務人員保障暨培
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓委員會「一般行政」科目移入 1,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,及「訓練與進修業務處理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   136,618千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3606400000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       283,045│       137,868│       145,177│
  │  │  │  │  3606400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,549│         1,250│        58,299│1.本年度預算數59,549千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,473千元,業務費 9,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,473千元,較上次增列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員50人、技工 1人及工友 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    49,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增基本行政工作維持費 7,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增資訊管理業務 1,717千元。
  │  │  │  │  3606401100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家文官培訓業│       220,396│       136,618│        83,778│1.本年度預算數 220,396千元,均為業務費
  │  │  │  │務            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員考試錄取人員訓練37,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列考試錄取人員訓練所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員晉升官等訓練 177,786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費36,388千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列警佐晉升警正及交通事業員級晉升
  │  │  │  │              │              │              │              │    高員級等訓練經費 103,529千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增67,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增公務人員訓練之國際交流 2,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    、分析及服務 2,340千元。
  │  │  │  │  3606409000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,500│             -│         2,500│
  │  │  │  │  3606409019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         2,500│             -│         2,500│1.新增購置電腦及其週邊設備等經費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增購置事務設備經費 1,000千元。
  │  │  │  │  3606409800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           600│             -│           600│編列第一預備金如列數。
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