90B40801.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    54,433,847│    85,699,827│   -31,265,980│本科目上次法定預算數81,649,369千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │合本部兒童局之成立,分別由「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移出41千元、「社會福利服務業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移出 1,325,332千元,列入該局「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」、「兒童福利業務」科目項下,另由台
  │  │  │  │              │              │              │              │灣省政府所屬「財務行政與管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │ 4,373千元、「地政管理與新生地開發」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 2,048,494千元、「民政業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入 348,431千元、「兵役行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │ 111,067千元、「消防管理與建設」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 2,586千元、「社會福利行政與合作事業
  │  │  │  │              │              │              │              │管理」科目移入 1,689,464千元、「社會福
  │  │  │  │              │              │              │              │利設施管理與建設」科目移入 1,171,416千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,移出移入數互抵後,淨計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數。
  │  │  │  │  3808010000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     6,296,324│     6,257,961│        38,363│
  │  │  │  │  3808010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,271,883│     1,819,770│      -547,887│1.本科目上次法定預算數 454,937千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合兒童局之成立,由「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出41千元,另配合科目調整,由「民政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」、「宗教及史蹟業務」、「戶政業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「役政業務」、「測量及方域」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  地籍及不動產服務業管理」、「平均地權
  │  │  │  │              │              │              │              │  及土地利用」、「內政資訊業務」、「社
  │  │  │  │              │              │              │              │  會行政業務」、「社會福利服務業務」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「社會保險業務」、「社會救助業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目計移入人事費 357,321千元,及由台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  省政府所屬「財務行政與管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,373千元、「地政管理與新生地開發」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 357,991千元、「社會福利行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  與合作事業管理」科目移入 326,521千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「民政業務」科目移入 223,565千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「兵役行政」科目移入92,517千元、「消
  │  │  │  │              │              │              │              │  防管理與建設」科目移入 2,586千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,271,883千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,062,538千元,業務費 171,546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資13,022千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 965,043千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員、技工、工友 228人之人事費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 413,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 295,210千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列約聘僱人員18人之人事費、設
  │  │  │  │              │              │              │              │    施及機械設備養護費等 129,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計業務專案計畫經費 3,870千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列考察建立社會福利指標之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫等經費 3,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印內政通訊經費 3,122千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 1,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印內政部公報經費 4,200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一期公報等經費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動政風業務經費 438千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列製播宣導廣告等經費 682千元。
  │  │  │  │  3808011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │        44,441│       754,738│      -710,297│1.本科目上次法定預算數 780,096千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費41,680千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「民政業務」科目移入16,322千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,441千元,包括業務費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,627千元,獎補助及損失19,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)地方自治督導經費23,899千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列精簡臺灣省政府功能業務與組織調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整作業等經費16,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公民參政暨政黨政治經費 2,692千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列派員實地瞭解議會議事運作
  │  │  │  │              │              │              │              │    情形等經費 1,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 5,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理婚禮、喪禮司儀禮生
  │  │  │  │              │              │              │              │    執事人員培訓制度等經費 4,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導推行墓政及葬儀現代化經費 641千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列業務費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政黨審議業務經費 1,855千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列考察政黨審議制度及政黨運作情形
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地方行政工作經費10,112千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 6,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次辦理端正社會風俗-改善喪葬設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    及葬儀計畫 679,800千元,改為直撥台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣省各縣市補助經費,所列 679,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │  3808011500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │戶政業務      │       195,991│       298,301│      -102,310│1.本科目上次法定預算數 340,001千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費45,704千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「民政業務」科目移入 4,004千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 195,991千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,937千元,業務費 172,354千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 900千元,獎補助及損失 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導改進戶籍行政經費 5,204千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理全國戶政日慶祝活動暨整
  │  │  │  │              │              │              │              │    理部分除戶資料編頁碼、轉錄等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強改進國籍行政經費 569千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列召開國籍法規與實務講習研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戶籍人口統計經費 2,772千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理戶籍人口統計作業講習等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推行人口政策經費 5,696千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列推展人口政策及移民輔導業務等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)戶役政資訊系統擴大應用服務推動計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 180,055千元,較上次減列委託辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理戶役政資訊系統軟體維護等經費78,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,約聘 2人之人事費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,344千元,合共減列90,027千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)戶政人員之培訓經費 1,695千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列依督導考核成績發給縣市政府及
  │  │  │  │              │              │              │              │    戶政事務所獎勵金等經費 2,309千元。
  │  │  │  │  3808012000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │役政業務      │     2,838,607│       144,337│     2,694,270│1.本科目上次法定預算數 155,136千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費29,349千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「兵役行政」科目移入18,550千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,838,607千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,628,972千元,業務費 578,415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失 631,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)役政教育計畫經費 845千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化兵役行政功能經費 691千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列對兵役業務有功及屆退役政人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    之獎勵等經費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強役男動態管理經費 202,510千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列研修役男免役、禁役、緩征
  │  │  │  │              │              │              │              │    及役種區劃等政策作業經費 507千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理役男體複檢工作等經費 202,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,計淨增 201,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災
  │  │  │  │              │              │              │              │    害救助工作 193,885千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理在營軍人家屬及遺族急難災害救助
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費60,214千元,增列軍人公墓維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    及整修建等經費 146,345千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    86,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)兵役宣導工作 3,002千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理替代役宣導及舉辦說明會等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)後備軍人補充兵之管理與召集演習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,243千元,較上次減列國民兵年度徵
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓計畫作業等經費 917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理替代役工作經費 2,436,431千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列推動兵役替代役專案小組辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室租金等經費23,516千元,增列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    替代役役男薪給、服裝、保險及撫卹等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,431,221千元,計淨增 2,407,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │  3808012500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │地政業務      │       270,589│       615,783│      -345,194│
  │  │  │  │  3808012501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│測量及方域    │       115,104│       243,226│      -128,122│1.本科目上次法定預算數 769,050千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費47,349千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目、移出台灣省地籍圖重
  │  │  │  │              │              │              │              │  測計畫經費 482,460千元列入「土地測量
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由台灣省政府所屬「地政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  與新生地開發」科目移入 3,985千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,104千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,897千元,業務費 108,027千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國土測量經費 6,093千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察辦理基本地形圖資料庫建置工作等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託代售地圖經費 4,580千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託代售台灣地區二萬五千分之一
  │  │  │  │              │              │              │              │    及五萬分之一地形圖等經費 4,660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本圖修測經費50,333千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理南部地區基本圖修測經費25,167
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)方域行政經費 2,283千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    督導各級政府查對行政界線及辦理地圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    審查事務經費 1,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國家基本測量控制點建立及應用計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費51,815千元,較上次減列辦理衛星控
  │  │  │  │              │              │              │              │    制點檢測工作等經費25,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次辦理測量人員訓練預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列18,530千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次辦理台灣省國有林班地地籍測量及
  │  │  │  │              │              │              │              │    土地登記計畫預算業已編竣,所列32,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次辦理金門縣農地地籍圖重測計畫14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,900千元,改由「離島建設基金」編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列14,900千元如數減列。
  │  │  │  │  3808012502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│        58,884│       137,800│       -78,916│1.本科目上次法定預算數 120,446千元,配
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  合科目調整,移出人事費15,318千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「地政管理與新生地開發」科目移入32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,移出移入數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,884千元,包括業務費53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,884千元,設備及投資 5,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)土地登記管理經費 2,791千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託整理及編輯地政法令彙編等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)登記業務之規劃督導與訓練 7,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理土地登記人員講習等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)不動產交易管理與輔導經費21,049千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列規劃開發電腦化「代理人
  │  │  │  │              │              │              │              │    證書系統」及「代理人開業登記管理系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統」等經費 3,028千元,增列委託辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    不動產經紀營業員測定經費16,139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增13,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地基本資料庫經費 1,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列委辦費 1,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地政資訊作業及管理經費26,528千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列不斷電系統等保養維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上次辦理地政資訊業務整體實施計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列89,727千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808012503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│平均地權及土地│        96,601│       234,757│      -138,156│1.本科目上次法定預算數54,097千元,配合
  │  │  │  │利用          │              │              │              │  科目調整,移出人事費35,861千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政管理與新生地開發」科目移入 216,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,移出移入數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,601千元,包括業務費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,172千元,設備及投資 149千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失59,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)實施平均地權經費 9,680千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託縣市政府辦理都市地區地價指
  │  │  │  │              │              │              │              │    數查編工作等經費 9,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地權調整經費 921千元,較上次增列研
  │  │  │  │              │              │              │              │    修土地法等經費 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地利用經費 1,658千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理土地徵收業務等經費 1,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公地行政經費 7,660千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    公地放租、放領、處分、撥用及管理工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作等經費 3,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)非都市土地使用管制經費 4,201千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列辦理非都市土地使用、編定
  │  │  │  │              │              │              │              │    及管制工作等經費 1,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)農地重劃業務經費66,402千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助辦理農地重劃區農水路更新改
  │  │  │  │              │              │              │              │    善工程等經費70,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理區段徵收與市地重劃業務經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元,較上次減列撥充「實施平均地
  │  │  │  │              │              │              │              │    權基金」等經費53,530千元。
  │  │  │  │  3808012600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │土地測量及規劃│     1,206,944│     1,919,785│      -712,841│
  │  │  │  │設計業務      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808012601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地測量      │     1,075,860│     1,730,897│      -655,037│1.本科目係本年度新增,上次預算數係由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  測量及方域」科目移入地籍圖重測計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 482,460千元,及由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政管理與新生地開發」科目移入 1,248
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,437千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,075,860千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 577,194千元,業務費 371,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資14,258千元,獎補助及損失 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 449,984千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 133,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,837千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 6,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地籍圖重測計畫經費 462,182千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列業務費、旅運費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 495,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)控制點測設與管理經費24,101千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費12,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地籍資料管理經費 4,968千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各項耗材等經費 4,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料供應及受託測量經費24,416千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列辦理都市計畫樁清理補建、
  │  │  │  │              │              │              │              │    晒製地籍圖等經費26,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)測量資訊管理經費17,242千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列資訊設備維護費10,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)圖解地籍圖數值化計畫經費77,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需人事費、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    33,452千元,增列補助地方政府辦理數
  │  │  │  │              │              │              │              │    化建檔所需經費67,120千元,計淨增33
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,668千元。
  │  │  │  │  3808012602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│土地開發      │       131,084│       188,888│       -57,804│1.本科目係本年度新增,上次預算數 188,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,係由台灣省政府所屬「地政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  與新生地開發」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 131,084千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   118,476千元、業務費 9,298千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,400千元,獎補助及損失 1,910
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 119,650千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費49,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,594千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列租金、車輛及辦公器具養護費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    油料等經費 4,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃設計與監工業務經費 4,840千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列兼職酬金、設施及機械設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費等經費 4,187千元。
  │  │  │  │  3808013000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │       256,652│       405,913│      -149,261│1.本科目上次法定預算數 453,959千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費48,046千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 256,652千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  87,353千元,設備及投資20,799千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 148,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動內政資訊系統經費29,346千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列汰換主機三年分期付款經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,推動本部辦公室自動化作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,945千元及三套自動化滅火器海
  │  │  │  │              │              │              │              │    龍設備 5,724千元,合共減列40,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃及推動內政資料影像處理系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,733千元,較上次減列業務費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政資訊系統開發及維護處理經費20,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,較上次減列社政資訊系統規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    、開發及維持經費 2,083千元、開發及
  │  │  │  │              │              │              │              │    推動網際網路經費 1,751千元及行政事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務管理等經費 1,059千元,合共減列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國土資訊系統規劃及推動經費 6,430千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列推動國土資訊系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 198,454千元,較上次減列測製一千
  │  │  │  │              │              │              │              │    分之一數值地形圖等經費99,227千元。
  │  │  │  │  3808019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       179,436│       267,814│       -88,378│
  │  │  │  │  3808019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       178,436│       267,654│       -89,218│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站
  │  │  │  │              │              │              │              │  第四、五基地聯合開發計畫,興建地下三
  │  │  │  │              │              │              │              │  層、地上十八層辦公大樓總造價 1,984,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,本部依分得樓地板面積 4萬1,15
  │  │  │  │              │              │              │              │  6.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,分 9年辦理,除84年度至上次預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列規劃設計費、共構基礎工程費等 605
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,285千元外,本年度續編共構基礎施工費
  │  │  │  │              │              │              │              │   178,436千元,較上次減列89,218千元。
  │  │  │  │  3808019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,000│           160│           840│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換傳真機 4台預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   160千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │        31,781│        31,520│           261│本年度預算數較上次增加如列數。
  │  │  │  │  5308010000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       372,976│       470,513│       -97,537│
  │  │  │  │  5308011100  │              │              │              │
  │  │10│  │宗教及史蹟業務│       372,976│       470,513│       -97,537│1.本科目上次法定預算數 377,318千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費11,345千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「民政業務」科目移入 104,540千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 372,976千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,955千元,業務費36,507千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 327,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)宗教事務推動與發展經費79,806千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列補助宗教團體辦理活動及出
  │  │  │  │              │              │              │              │    席國際性會議等經費 5,345千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助九二一及一0二二地震受災寺廟教
  │  │  │  │              │              │              │              │    堂重建及修復專案貸款利息補貼67,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增61,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有
  │  │  │  │              │              │              │              │    關文物經費26,255千元,較上次減列補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助地方政府、民間團體等調查、蒐集、
  │  │  │  │              │              │              │              │    整理、製作、研究古蹟與民俗及有關文
  │  │  │  │              │              │              │              │    物等經費15,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 250,299千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列補助地方政府辦理古蹟規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    整修維護等經費 135,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,030千元,較上次減列半年所需經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列業務費79千元。
  │  │  │  │  6608010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    42,329,869│    45,170,753│    -2,840,884│
  │  │  │  │  6608013700  │              │              │              │
  │  │11│  │社會保險業務  │    42,329,869│    45,170,753│    -2,840,884│1.本科目上次法定預算數45,180,727千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 9,974千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,329,869千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費19,384千元,獎補助及損失42,310,485
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)社會保險之研究規劃經費11,399千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需研修農保條例暨施
  │  │  │  │              │              │              │              │    行細則等相關經費 5,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農民保險業務經費38,957,717千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列農民參加農民健康保險所需保
  │  │  │  │              │              │              │              │    費補助 1,179,813千元、農民參加全民
  │  │  │  │              │              │              │              │    健康保險半年所需保費補助 7,467,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、臺灣省各縣市農民參加農民健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    保險與全民健康保險半年所需保費補助
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,297,945千元及辦理農民保險宣導半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,245千元,增列補助農民
  │  │  │  │              │              │              │              │    參加農民健康保險虧損經費10,466,801
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 2,480,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民保險監理業務經費 4,774千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需審查費及旅運費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)低收入戶健康保險費用 1,330,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列保險費補助等經費 152,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中重度身心障礙者及七十歲以上中低收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入老人參加全民健康保險保費補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,025,737千元,較上次減列保險費補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助等經費 445,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上次補助身心障礙者參加社會保險保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    費60,000千元,改為直撥台灣省各縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助經費,所列60,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6708010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       281,570│    18,455,022│   -18,173,452│
  │  │  │  │  6708013800  │              │              │              │
  │  │12│  │社會救助業務  │       281,570│    18,455,022│   -18,173,452│1.本科目上次法定預算數17,141,946千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 3,466千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由台灣省政府所
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬「社會福利行政與合作事業管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 1,316,542千元,移出移入數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 281,570千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,025千元,獎補助及損失 267,545千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導辦理各項救助工作經費 176,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列大陸同胞救濟、來台探
  │  │  │  │              │              │              │              │    病奔喪服務經費89,830千元、遊民收容
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務及中低收入老人生活津貼電腦化等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,086千元、災害救助、慰問經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    54,500千元,合共減列 163,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理低收入戶健保住院病患膳食費濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 104,820千元,較上次減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費等經費 145,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次辦理社會活動輔導經費設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 1,065,735千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次補助中低收入戶老人生活津貼12,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,855千元、低收入戶各項救助費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    45,676千元、充實地方政府社會救助金
  │  │  │  │              │              │              │              │    專戶 300,000千元、中低收入戶醫療費
  │  │  │  │              │              │              │              │    用 222,783千元、災害救助經費 200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元等計16,798,314千元,改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    台灣省各縣市補助經費,所列16,798,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元如數減列。
  │  │  │  │  6808010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     5,153,108│    15,345,578│   -10,192,470│
  │  │  │  │  6808013500  │              │              │              │
  │  │13│  │社會行政業務  │       174,811│       791,261│      -616,450│1.本科目上次法定預算數 782,342千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費37,482千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「社會福利行政與合作事業管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入46,401千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 174,811千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,853千元,獎補助及損失 126,958千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)健全人民團體組織及推行改善社會風氣
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費88,073千元,較上次減列辦理慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費及捐助社會團體推展工作等半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費28,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全職業團體組織業務經費25,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列業務費等經費 3,396千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行並彙辦群策群力推動心靈改革行動
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 403千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需業務費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全合作社場組織經費45,119千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列捐助合作社場所需生產器具經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化合作事業輔導業務經費12,286千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理合作社籌組輔導等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導社會福利慈善事業基金會健全
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展業務經費 3,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次辦理二二八事件處理及補償業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 576,850千元,因其受難者補償事宜
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已完成階段性工作,不再續編相關補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償經費,所列 576,850千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次辦理健全農漁會團體組織經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,因農漁會法修正通過,主管機
  │  │  │  │              │              │              │              │    關改列行政院農業委員會,所列 2,057
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  6808013600  │              │              │              │
  │  │14│  │社會福利服務業│     4,088,272│    13,382,901│    -9,294,629│1.本科目上次法定預算數14,739,980千元,
  │  │  │  │務            │              │              │              │  配合本部兒童局之成立,移出經費 1,325
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,332千元,及配合科目調整,移出人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,747千元列入「一般行政」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,088,272千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 505,240千元,獎補助及損失 3,583,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推展社會福利綜合工作經費43,776千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列加強宣導及社會福利網頁
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護、辦理各級社政主管人員研習、座
  │  │  │  │              │              │              │              │    談等工作經費12,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展少年福利服務經費 154,351千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列對國內團體與個人之捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 212,343千元,以及改為直撥台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    各縣市補助經費 401,622千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 613,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展婦女福利服務經費 520,946千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列對國內團體與個人之捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費63,399千元,以及改為直撥台灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市補助經費 104,490千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     167,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展老人福利服務經費 1,351,210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列對國內團體與個人之捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 987,067千元,以及改為直撥台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省各縣市補助經費 896,902千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理老人長期照護先導計畫經費 223,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,計淨減 1,660,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展社區發展工作經費 187,753千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列對國內團體與個人之捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 127,358千元,以及改為直撥台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    各縣市補助經費66,318千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     193,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃建立社會工作專業制度經費17,115
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列對國內團體與個人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    捐助經費10,092千元,以及改為直撥台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣省各縣市補助經費24,010千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列34,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展身心障礙福利服務經費 1,644,253
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    市補助經費 6,582,346千元,增列對國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內團體與個人之捐助經費 279,743千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,以及辦理多功能復健研究發展中心經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費14,500千元,計淨減 6,288,103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立社會福利志願服務制度經費46,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列對國內團體與個人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    捐助經費13,594千元,以及改為直撥台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣省各縣市補助經費26,140千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減39,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增辦理社會福利替代役經費21,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理社會福利各項調查計畫經費 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元,較上次減列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 推展家庭暴力防治業務經費49,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上次減列對國內團體與個人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      捐助經費22,437千元,以及改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │      台灣省各縣市補助經費14,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共減列36,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 推展性侵害防治業務經費43,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列對國內團體與個人之捐
  │  │  │  │              │              │              │              │      助經費44,484千元,以及改為直撥台
  │  │  │  │              │              │              │              │      灣省各縣市補助經費 243,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共減列 288,204千元。
  │  │  │  │  6808013900  │              │              │              │
  │  │15│  │社會福利設施管│       890,025│     1,171,416│      -281,391│
  │  │  │  │理與建設      │              │              │              │
  │  │  │  │  6808013901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北區老人安養工│        42,795│        50,821│        -8,026│1.本科目係本年度新增,上次預算數50,821
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,795千元,包括人事費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,229千元、業務費 3,091千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,229千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇與保險等經費 8,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,566千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,045千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    替代役役男訓練經費 155千元及省有財
  │  │  │  │              │              │              │              │    產移轉規費 888千元,計淨減 2千元。
  │  │  │  │  6808013902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│南區老人安養工│        44,856│        57,820│       -12,964│1.本科目係本年度新增,上次預算數57,820
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,856千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,789千元、業務費 2,597千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,789千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇及保險等經費11,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,067千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,145千元。
  │  │  │  │  6808013903  │              │              │              │
  │  │  │ 3│東區老人安養工│        61,320│        85,450│       -24,130│1.本科目係本年度新增,上次預算數85,450
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,320千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,120千元、業務費 3,090千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,120千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費23,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及房屋修繕費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     848千元。
  │  │  │  │  6808013904  │              │              │              │
  │  │  │ 4│澎湖老人安養工│        36,920│        46,306│        -9,386│1.本科目係本年度新增,上次預算數46,306
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,920千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,257千元、業務費 1,853千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,257千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇及保險等經費 8,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,663千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 618千元,增列替
  │  │  │  │              │              │              │              │    代役役男訓練經費 217千元,計淨減 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │  6808013905  │              │              │              │
  │  │  │ 5│中區老人安養工│        55,974│        72,444│       -16,470│1.本科目係本年度新增,上次預算數72,444
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,974千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,198千元、業務費 4,351千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,198千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇及保險等經費13,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,776千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及遊民就養費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,309千元,增列替代役役男訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     217千元,計淨減 3,092千元。
  │  │  │  │  6808013906  │              │              │              │
  │  │  │ 6│彰化老人養護工│       134,584│       186,218│       -51,634│1.本科目係本年度新增,上次預算數 186,2
  │  │  │  │作            │              │              │              │  18千元係由台灣省政府所屬「社會福利設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 134,584千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   127,156千元、業務費 6,241千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,087千元、獎補助及損失 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,156千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    法定編制人員待遇及保險等經費47,210
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,428千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 4,424千元。
  │  │  │  │  6808013907  │              │              │              │
  │  │  │ 7│少年輔導工作  │        39,400│        52,225│       -12,825│1.本科目係本年度新增,上次預算數52,225
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,400千元,包括人事費36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,402千元、業務費 2,339千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,284千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇及保險等經費 9,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,116千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 3,585千元。
  │  │  │  │  6808013908  │              │              │              │
  │  │  │ 8│雲林教養工作  │        74,326│        98,952│       -24,626│1.本科目係本年度新增,上次預算數98,952
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,326千元,包括人事費70
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,438千元、業務費 3,521千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,738千元,較上次減列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    定編制人員待遇及保險等經費19,589千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,588千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及購置廢水回收設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,037千元。
  │  │  │  │  6808013909  │              │              │              │
  │  │  │ 9│台南教養工作  │       108,120│       149,890│       -41,770│1.本科目係本年度新增,上次預算數 149,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元係由台灣省政府所屬「社會福利設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,120千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,570千元、業務費 4,239千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 215千元、獎補助及損失96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,570千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費38,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,550千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 2,786千元。
  │  │  │  │  6808013910  │              │              │              │
  │  │  │10│南投教養工作  │        97,690│       135,413│       -37,723│1.本科目係本年度新增,上次預算數 135,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元係由台灣省政府所屬「社會福利設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,690千元,包括人事費91
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,318千元、業務費 5,026千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,125千元、獎補助及損失 221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,847千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費31,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,843千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及房屋修繕費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,646千元。
  │  │  │  │  6808013911  │              │              │              │
  │  │  │11│宜蘭教養籌備工│        22,563│         8,359│        14,204│1.本科目係本年度新增,上次預算數 8,359
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,563千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,982千元、業務費 927千元、設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,982千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,581千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 589千元,增列院
  │  │  │  │              │              │              │              │    舍興建工程16,654千元,計淨增16,065
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6808013912  │              │              │              │
  │  │  │12│古坑教養籌備工│         2,866│         4,012│        -1,146│1.本科目係本年度新增,上次預算數 4,012
  │  │  │  │作            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,866千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,215千元、業務費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,215千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 651千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 297千元。
  │  │  │  │  6808013913  │              │              │              │
  │  │  │13│社會福利人員研│        28,678│        42,857│       -14,179│1.本科目係本年度新增,上次預算數42,857
  │  │  │  │習            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,678千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,793千元、業務費 7,859千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資20千元、獎補助及損失 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,987千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,691千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列講座鐘點費及郵電材料費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,764千元。
  │  │  │  │  6808013914  │              │              │              │
  │  │  │14│北區育幼工作  │        45,206│        58,989│       -13,783│1.本科目係本年度新增,上次預算數58,989
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,206千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,596千元、業務費 2,776千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,503千元,較上次減列工
  │  │  │  │              │              │              │              │    友 1人之人事費及半年所需人事費12,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,703千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列講座鐘點費等經費 832千元。
  │  │  │  │  6808013915  │              │              │              │
  │  │  │15│中區育幼工作  │        48,346│        61,794│       -13,448│1.本科目係本年度新增,上次預算數61,794
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,346千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,368千元、業務費 4,777千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 733千元、獎補助及損失 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,344千元,較上次減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工、工友 2人及半年所需人事費11,834
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,002千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋修繕費及點心材料費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,614千元。
  │  │  │  │  6808013916  │              │              │              │
  │  │  │16│南區育幼工作  │        46,381│        59,866│       -13,485│1.本科目係本年度新增,上次預算數59,866
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,381千元,包括人事費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,035千元、業務費 2,946千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,629千元,較上次減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工、工友 5人及半年所需人事費11,756
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,752千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列約僱人員待遇及點心材料費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,729千元。
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