90B40811.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │營建署及所屬  │    29,951,234│    42,486,307│   -12,535,073│本科目上次法定預算數39,489,816千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出營建署「對台灣省自來水公司投資」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │ 200,000千元,列入經濟部「水資源建設及
  │  │  │  │              │              │              │              │維護」科目項下,另由交通部「重大建設聯
  │  │  │  │              │              │              │              │絡道路改善計畫」科目移入 745,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │「道路交通安全計畫」科目移入 387,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,以及由台灣省政府所屬「都市發展行政
  │  │  │  │              │              │              │              │與管理」科目移入 1,760,074千元、「工商
  │  │  │  │              │              │              │              │與能源管理」科目移入 121,839千元、「都
  │  │  │  │              │              │              │              │市建設」科目移入40,176千元及「地政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │與新生地開發」科目移入 141,947千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出移入數互抵後,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  5808110000  │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出      │     2,319,141│     3,910,988│    -1,591,847│
  │  │  │  │  5808112000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │公園規劃業務  │        78,667│       584,854│      -506,187│1.本科目上次法定預算數 616,717千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費31,863千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入一般行政科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,667千元,包括業務費53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,840千元,獎補助及損失24,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費33,180千元,較上次增列對國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │    基金之補助24,827千元及業務費 4,787
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增列29,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 450千元,較上次減列業務費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)都會公園管理與維護經費36,948千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費15,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國家公園在職人員相關實務訓練經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,571千元,較上次增列業務費 671千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動台灣地區公園綠地計畫經費 5,518
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列補助地方政府辦理都
  │  │  │  │              │              │              │              │    市公園綠地系統綱要計畫及建設50,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及業務費 4,082千元,合共減列54
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上次辦理都會公園開發經費 466,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,其中39,950千元改為直撥台灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市補助經費,餘 426,813千元業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣如數減列。
  │  │  │  │  5808113000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家公園建設及│     2,240,474│     3,326,134│    -1,085,660│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5808113001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│墾丁國家公園建│       469,906│       753,274│      -283,368│1.本年度預算數 469,906千元,包括人事費
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  79,601千元,業務費47,039千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 327,500千元,獎補助及損失15,766
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,601千元,較上次減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費17,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,235千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊業務等經費 4,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費34,558千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列南灣、墾丁地區污水處理委外操作
  │  │  │  │              │              │              │              │    營運等經費80,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 2,835千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列解說叢書出版等經費25,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 5,177千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人文史蹟及史前遺址等經費 7,255
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列外來種植物對原生植群之影
  │  │  │  │              │              │              │              │    響等經費 1,618千元,計淨減 5,637千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)土地購置計畫經費 139,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列後壁湖遊艇碼頭用地購置經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,898千元,增列停九、停十停車場等
  │  │  │  │              │              │              │              │    用地購置經費67,669千元,計淨減64,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)營建工程計畫經費 200,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次淨減56,283千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]道路、據點公共設施維護、園區據點
  │  │  │  │              │              │              │              │      除草、台26線恆春至墾丁段植栽養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      、社頂梅花鹿區設施維護、關山復舊
  │  │  │  │              │              │              │              │      造林等經50,400千元,較上次減列19
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]墾丁停車場新建、計畫道路翻修、創
  │  │  │  │              │              │              │              │      造城鄉風貌等經費85,050千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次增列49,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增四至一道路拓寬、鵝鑾鼻公園管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理站改建、野溪整治、解說牌識改善
  │  │  │  │              │              │              │              │      、龍鑾潭自然中心整修工程等經費64
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上次辦理海洋生物博物館公共設施遊
  │  │  │  │              │              │              │              │      客服務中心、龍鑾潭生態園解說牌工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程、貓鼻頭公園排水溝整修等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編竣,所列 151,260千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)交通及運輸設備計畫上次汰換垃圾車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛預算業已編竣,所列 2,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)其他設備計畫經費 500千元,較上次淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 8,900千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列汰換及購置管理處辦公器材等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上次汰換及購置管理處、駐外據點等
  │  │  │  │              │              │              │              │      資訊設備及辦公器材等設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列 9,400千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費17,663千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,改由「營建建設基金-國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │      基金」編列,所列17,663千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5808113002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│玉山國家公園建│       322,364│       440,632│      -118,268│1.本年度預算數 322,364千元,包括人事費
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  87,007千元,業務費35,018千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 188,000,獎補助及損失12,339千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,007千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費46,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,196千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊業務等經費 5,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費15,827千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列55,160千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列園區經營管理等經費18,133千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上次瓦拉米地區公告劃設禁採區對礦
  │  │  │  │              │              │              │              │      業權者之補償價金業已編竣,所列37
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,027千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 6,221千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列13,533千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱解說員 7人之人事費 5,805
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列宣導活動、環境教育等經費 7,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 5,113千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 7,599千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱保育巡查員 3人之人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究、自行研究調查等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增土地購置計畫辦理地上物補償經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)營建工程計畫經費 196,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次淨增20,750千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]東埔、梅山、南安地區環境改善工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      、園區建物設施與設備維修保養及園
  │  │  │  │              │              │              │              │      區鄰近鄉鎮地方建設配合款工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38,000千元,較上次減列21,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]訓練中心與各遊客中心室內外展示設
  │  │  │  │              │              │              │              │      施更新維修工程、園區各登山步棧林
  │  │  │  │              │              │              │              │      道及山屋整建工程及各項設施供水供
  │  │  │  │              │              │              │              │      電設備工程等經費 144,000,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列48,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增南安、天池管制站新建工程及塔
  │  │  │  │              │              │              │              │      塔加天文教育館新建工程規劃設計等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費14,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上次辦理訓練中心大門、辦公廳舍及
  │  │  │  │              │              │              │              │      梅山管制站廳舍新建工程等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列20,900千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)交通及運輸設備計畫上次汰換吉普車、
  │  │  │  │              │              │              │              │    垃圾車及購置無線電追蹤設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 5,294千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置資訊設備及辦公事務設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業編竣,已所列 6,087千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫編列經費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元業已編竣,改由「營建建設基
  │  │  │  │              │              │              │              │      金-國家公園基金」編列,所列 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元如數減列。
  │  │  │  │  5808113003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│陽明山國家公園│       453,513│       710,595│      -257,082│1.本年度預算數 453,513千元,包括人事費
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  86,566千元,業務費46,429千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 308,500千元,獎補助及損失12,018
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,566千元,較上次減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費22,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,339千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊業務及員工交通費補助等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費22,220千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列環境整建與維護、焚化爐運作費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    遊憩區之經營維護管理經費60,037千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 6,688千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列解說服務、環境教育及各委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    案等經費14,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 8,200千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列地球科學調查、保育經營管理計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    及動植物生態研究等 8,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)土地購置 136,500千元,較上次減列徵
  │  │  │  │              │              │              │              │    收特別景觀區土地及地上物補償等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     168,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公共建築及設備經費 184,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列65,630千元,係包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列道路及各遊憩區之公共設施維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      環境化美化等經費 8,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列聯外道路公共建設地方配合款及
  │  │  │  │              │              │              │              │      全區牌示等經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列全區重要據點美化工程73,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電力電訊、園區災害搶修等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增大屯橋重建工程規劃設計費及第
  │  │  │  │              │              │              │              │      二辦公廳舍配置規劃暨初步設計等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增陽明書屋解說設施美化及遊客服
  │  │  │  │              │              │              │              │      務站解說設施更新等工程 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]上次辦理雍來廢礦場復舊及大屯遊客
  │  │  │  │              │              │              │              │      服務站設施等工程經費業已編列,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列14,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次購置野生動物野外分析追蹤儀器等
  │  │  │  │              │              │              │              │    交通運輸設備等預算案業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,030千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置業務用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算案業已編竣,所列 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費33,699千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,改由「營建建設基金-國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │      基金」編列,所列33,699千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5808113004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│太魯閣國家公園│       374,294│       437,304│       -63,010│1.本年度預算數 374,294千元,包括人事費
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  84,364千元,業務費29,882千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 248,000千元,獎補助及損失12,048
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,364千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費44,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,727千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊業務等經費 4,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費10,476千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列城鄉風貌改造運動及大禹嶺遷村計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費18,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 6,386千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列宣導品製作等經費11,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 3,341千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列保育及人文資源調查研究等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)土地購置計畫經費60,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理大禹嶺地滑危險地區建物拆遷
  │  │  │  │              │              │              │              │    補償經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)營建工程計畫經費 200,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次淨增44,200元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]布洛灣原住民文化園上台地整建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      總經費35,420千元,上次已編列20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,本年度編列不足款15,420千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上次減列 4,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]中橫蘇花公路沿線與遊憩區公共設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      及環境美化整建工程70,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次增列41,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]災害搶修及高山步道整修、水土保持
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施工程62,580千元,較上次增列28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]社區部落美化、生態保育設施、景觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      道路整建及園區測量釘樁40,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次增列40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上次辦理行政中心至長春祠隧道工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      與關原污水處理場工程預算案業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列61,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次購置交通及運輸設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 7,380千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置資訊設備及其他設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列10,288千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費23,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,改由「營建建設基金-國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │      基金」編列,所列23,557千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5808113005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│雪霸國家公園建│       291,919│       478,638│      -186,719│1.本年度預算數 291,919千元,包括人事費
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  53,519千元,業務費26,682千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 199,500千元,獎補助及捐助12,218
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,519千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費20,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,613千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊業務系統開發、整合及軟硬
  │  │  │  │              │              │              │              │    體維護經費12,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費 6,216千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理土地測量及國家公園整體經營
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展等經費 8,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 7,273千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減13,783千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列多媒體解說、環境教育推廣及解
  │  │  │  │              │              │              │              │      說牌示製作等經費 9,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列解說員教育訓費經費 1,150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列幻燈片及多媒體製作等經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助地方政府辦理環境教育或原
  │  │  │  │              │              │              │              │      住民文化宣導活動等經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 7,798千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,306千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列全區衛星遙測監測系統之委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列生態保護區經營管理經費 2,806
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)土地購置計畫經費 2,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理用地徵收及地上物補償經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)營建工程計畫經費 209,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次淨減94,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]管理處本部及服勤設施興建工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 333,970千元,除85年度至上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算已編列 326,223千元外,本次續
  │  │  │  │              │              │              │              │      編 7,747千元,較上次減列 110,505
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增雪見遊憩區管理站及服務設施工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程規劃設計費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增汶水遊客中心內部展示設施48,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增觀霧管理站內部展示設施12,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增汶水原生植物苗圃及溫室工程12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增櫻花鉤吻鮭復育中心展示設施 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]道路災害搶修復建、七家灣溪湧泉棲
  │  │  │  │              │              │              │              │      地改善及園區聯外道路工程等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上次減列 7,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]上次辦理觀霧管理站服勤設施興建工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程及觀霧給水施設工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列預算60,891千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次汰換交通及運輸設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 2,700千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置其他設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,342千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費 7,219千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,改由「營建建設基金-國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │      基金」編列,所列 7,219千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5808113006  │              │              │              │
  │  │  │ 6│金門國家公園建│       328,478│       505,691│      -177,213│1.本年度預算數 328,478千元,包括人事費
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  51,864千元,業務費26,514千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 232,000千元,獎補助及損失18,100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,864千元,較上次減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費11,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,248千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列委託地理資訊系統規劃設計建置
  │  │  │  │              │              │              │              │    及購買各原版軟體等經費 8,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經營管理計畫經費 7,121千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列園區土地及分區測量、配合城鄉風
  │  │  │  │              │              │              │              │    貌改造運動及園區歷史性建築物調查測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量等經費 8,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)解說教育計畫經費 6,116千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列更新九機多媒體簡介及委託製作多
  │  │  │  │              │              │              │              │    媒體簡介節目等經費14,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保育研究計畫經費 6,129千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列園區保育監測系統、委託研究調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費及辦理傳統聚落景觀維護等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)土地購置計畫經費16,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列公共服務設施用地取得經費34,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)營建工程計畫經費 234,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次淨減65,250千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增辦理戰役史蹟館興建工程22,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理地形及訂樁工程 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]園區公共設施、標示系統整建美化工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程及傳統聚落古宅維修搶救配合等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費91,500千元,較上次減列30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]園區觀景平台涼亭整建、景觀據點連
  │  │  │  │              │              │              │              │      接道路美化設施工程及污水處理工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 114,000千元,較上次減列25
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上次興建烈嶼鄉遊客服務中心及管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      站工程預算業已編竣,所列23,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上次辦理管理處自設小型垃圾焚化爐
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程預算業已編竣,所列15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次汰換交通及運輸設備預算 560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置其他設備預算 5,475千元業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次辦理觀光遊憩計畫經費15,233千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,改由「營建建設基金-國家公園
  │  │  │  │              │              │              │              │      基金」編列,所列15,233千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5908110000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │    11,584,967│    15,798,244│    -4,213,277│
  │  │  │  │  5908110100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般行政      │     1,046,007│     1,948,224│      -902,217│1.本科目上次法定預算數 209,427千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由公園規劃業務科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費31,863千元,營建業務科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 183,687千元,及由原台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「都市發展行政與管理」科目移入 1,411
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,966千元,「工商與能源管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  79,922千元,「都市建設」科目移入31,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,046,007千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 960,533千元,業務費76,568千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 8,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數內之內容與上次之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 960,533千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員、技工、工友等預算員額 159人人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費及半年所需人事費 784,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費67,750千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公室停車場租金及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等88,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)營建資訊系統開發管理與維護經費17,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,較上次增列業務費 1,505千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦教育訓練、研討及展示經費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列業務費 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次辦理電子化、網路化政府中程推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費30,200千元,其中改為直撥台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣省各縣市補助經費24,200千元,餘 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元業已編竣如數減列。
  │  │  │  │  5908111000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │營建業務      │    10,345,790│    12,085,725│    -1,739,935│1.本科目上次法定預算數12,054,732千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 183,687千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入一般行政科目,另由原台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬「都市發展行政與管理」科目移入 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  64,056千元,「工商與能源管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入41,807千元,「都市建設」科目移入 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,817千元,移出移入數互抵後,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,345,790千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 215,503千元,設備及投資 1,000,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎補助及損失 9,130,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,486千元,較上次減列改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    台灣省各縣市補助經費49,750千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費30,491千元,合共減列80,241千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費52,640千元,較上次減列獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │    損失34,500千元,增列業務費 7,202千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減27,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    案件經費 6,260千元,較上次減列改為
  │  │  │  │              │              │              │              │    離島建設基金經費 1,500千元及業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,392千元,合共減列 9,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動都市更新及新市鎮開發建設經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,155,144千元,較上次減列業務費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,增列獎補助及損失 2,151,700
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 2,146,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動城鄉景觀風貌改造運動 1,655,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    市補助經費 3,331,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究發展經費 4,547千元,較上次減列改
  │  │  │  │              │              │              │              │    為直撥台灣省各縣市補助經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列業務費 449千元,計淨減 551
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強建築開發業、經理業管理及提昇居
  │  │  │  │              │              │              │              │    住品質經費 1,484千元,較上次減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動建築許可、施工管理及使用維護等
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作經費18,329千元,較上次減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,567千元,增列獎補助及損失 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,計淨減 1,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理建築師、營造業等管理與輔導工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費17,190千元,較上次減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 執行維護公共安全方案與公寓大廈及
  │  │  │  │              │              │              │              │      社區管理經費 113,831千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列改為直撥台灣省各縣市補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       215,000千元及減列業務費37,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,增列推動「建築物實施耐震能力
  │  │  │  │              │              │              │              │      評估及補強方案」經費 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計淨減 152,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理都市計畫公共設施業務及推動營
  │  │  │  │              │              │              │              │      建自動化經費67,411千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列改為直撥台灣省各縣市補助經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00,000千元、對國內團體與個人之捐
  │  │  │  │              │              │              │              │      助13,000千元及減列業務費28,198千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列 141,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 市區道路管理及推動共同管道建設經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費78,228千元,較上次減列辦理省縣
  │  │  │  │              │              │              │              │      市區道路養護整修規劃及道路高程規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃管理等經費54,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 下水道及自來水事業管理經費 369千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上次減列改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │      市補助經費 750,000千元、改為離島
  │  │  │  │              │              │              │              │      建設基金 247,650千元及最後一年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理之台北自來水事業處舊漏管線汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │      等工程 752,777千元,合共減列 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 辦理振興建築投資業措施減輕購屋者
  │  │  │  │              │              │              │              │      利息負擔經費 6,142,847千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次增列辦理台灣省輔助貸款人民自購
  │  │  │  │              │              │              │              │      住宅利息補貼、三三三安家專案青年
  │  │  │  │              │              │              │              │      購屋貸款及振興房地專案等利息補貼
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4,230,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 辦理都市計畫與營建行政經費23,524
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上次減列27,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 上次辦理改善生活品質設施專案計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費改為直撥台灣省各縣市補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 2,530,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5908112100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國土規劃及新生│       185,811│       300,076│      -114,265│
  │  │  │  │地開發        │              │              │              │
  │  │  │  │  5908112101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土及都市規劃│       103,177│       158,129│       -54,952│1.本科目係本年度新增,上次預算數 158,1
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  29千元,係由台灣省政府所屬「都市發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政及管理」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 103,177千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  72,799千元,業務費29,039千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 1,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,799千元,較上次減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費47,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,293千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費等 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國土及都市規劃費24,085千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費17,227千元,增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理國土計畫規劃研究及區域計畫通盤檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    討等業務10,000千元,計淨減 7,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5908112102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新生地規劃開發│        82,634│       141,947│       -59,313│1.本科目係本年度新增,上次預算數 147,5
  │  │  │  │與管理        │              │              │              │  09千元,係由臺灣省政府所屬「地政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  與新生地開發」科目移入,其中移出 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,列入國有財產局,淨計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,634千元,包括人事費61
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,975千元,業務費19,231千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,975千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費31,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,812千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列臨時僱工等 8,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新生地規劃開發與管理 7,847千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列委辦費、設施與機械設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及資訊設備購置費等19,405千元。
  │  │  │  │  5908118200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │投資支出      │             -│     1,423,000│    -1,423,000│
  │  │  │  │  5908118201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對台灣省自來水│             -│     1,423,000│    -1,423,000│上次辦理投資台灣省自來水公司辦理舊漏管
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │線汰換計畫,改由經濟部辦理,所列 1,423
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5908119000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,830│        36,368│       -32,538│
  │  │  │  │  5908119011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            90│           -90│上次購置交通及運輸設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列90千元如數減列。
  │  │  │  │  5908119019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,830│        36,278│       -32,448│1.本科目上次法定預算數10,245千元,由原
  │  │  │  │              │              │              │              │  台灣省政府所屬「都市發展行政與管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入25,923千元,「工商與能源管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 110千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,830千元,較上次減列設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資32,448千元。
  │  │  │  │  5908119800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,529│         4,851│        -1,322│本年度預算數較上次減少如列數。
  │  │  │  │  6008110000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │     6,691,078│    17,285,594│   -10,594,516│
  │  │  │  │  6008115000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公共設施保留地│             -│     3,630,000│    -3,630,000│上次辦理建設道路及停車場等工程補助經費
  │  │  │  │交通建設      │              │              │              │,改為直撥台灣省各縣市補助經費,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,630,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6008115500  │              │              │              │
  │  │10│  │道路建設及養護│     6,691,078│    13,655,594│    -6,964,516│1.本年度預算數 6,691,078千元,均屬設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生活圈道路系統建設計畫經費 5,400,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列改為直撥台灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市補助經費 110,500千元及減列設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    及投資 2,637,000千元,合共減列 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    47,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市區道路養護整修工程 778,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    全數由汽車燃料費規費收入支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列改為直撥台灣省各縣市 3,179,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元及減列設備及投資 418,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 3,597,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)市區道路交通安全工程經費 262,948千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列 124,507千元,全數由
  │  │  │  │              │              │              │              │    汽車燃料費規費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)二高後續交流道聯絡道改善計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,000千元,較上次減列 495,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7208110000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │     6,155,048│     4,370,345│     1,784,703│
  │  │  │  │  7208114000  │              │              │              │
  │  │11│  │下水道管理業務│     6,155,048│     4,370,345│     1,784,703│1.本年度預算數 6,155,048千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,974千元,設備及投資 1,179,089千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元獎補助及損失 4,966,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)污水下水道建設計畫經費 4,072,867千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列改為離島建設基金經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     170,000千元,增列台灣省污水下水道
  │  │  │  │              │              │              │              │    建設計畫經費 1,812,353千元及高雄市
  │  │  │  │              │              │              │              │    污水下水道建設經費 576,791千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,219,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雨水下水道建設計畫經費 2,073,207千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列台灣省雨水下水道建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 471,693千元,增列高雄市雨水下
  │  │  │  │              │              │              │              │    水道建設經費31,200千元,計淨減 440
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動下水道工程建設經費 2,591千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列業務費 773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理加強下水道建設宣導及教育經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次辦理加強工程督導及抽驗經費業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 1,104千元如數減列。
  │  │  │  │  7308110000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     3,201,000│     1,121,136│     2,079,864│
  │  │  │  │  7308118100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業基金    │     3,201,000│     1,121,136│     2,079,864│
  │  │  │  │  7308118101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建建設基金  │         1,000│     1,121,136│    -1,120,136│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增國家公園基金由國庫增撥數 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理中央新市鎮新社區開發基金由國
  │  │  │  │              │              │              │              │  庫增撥數業已編竣,所列 621,136千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次辦理中央國民住宅基金由國庫增撥數
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 500,000千元如數減列。
  │  │  │  │  7308118102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│離島建設基金  │     3,200,000│             -│     3,200,000│新增離島建設基金由國庫增撥數 3,200,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
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