90B40822.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│     1,307,022│     1,685,006│      -377,984│本科目上次法定預算數 1,661,468千元,連
  │  │  │  │理局          │              │              │              │同由保安警察第三總隊「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 333千元及「保安警察業務」科目移入23
  │  │  │  │              │              │              │              │,205千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3808220000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,307,022│     1,685,006│      -377,984│
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       552,341│       802,054│      -249,713│1.本科目上次法定預算數 146,048千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整「入出境管理業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 655,673千元,及由保安警察第三
  │  │  │  │              │              │              │              │  總隊「一般行政」科目移入 333千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 552,341千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   537,075千元,業務費14,684千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 537,075千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 240,883千元,增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘人員14人之人事費 9,860千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 231,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,266千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費、房屋建築修繕費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    車輛及辦公器具養護等經費18,690千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       749,167│       871,812│      -122,645│1.本科目上次法定預算數 1,504,280千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 655,673千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,另由保安警察第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三總隊「保安警察業務」科目移入23,205
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 749,167千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   361,190千元,設備及投資 386,977千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貫徹執行入出境管理政策經費45,883千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列業務費16,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強海外服務工作經費 149,028千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費81,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立整體性國境管理資訊經費 459,894
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列業務費60,283千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列賡續執行「整體境管資訊電腦設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    汰舊換新計畫」第五階段第一年分期付
  │  │  │  │              │              │              │              │    款經費70,000千元,計淨增 9,717千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)收容監管遣返強制出境作業經費94,362
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列業務費64,855千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列執行無戶籍國民、港澳居民非法入
  │  │  │  │              │              │              │              │    境及逾期停留經費30,800千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,055千元。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,514│         8,390│        -4,876│
  │  │  │  │  3808229001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         2,700│        -2,700│上次建造馬祖第二處理中心,所需徵收之土
  │  │  │  │              │              │              │              │地補償等預算業已編竣,所列 2,700千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,514│         5,690│        -2,176│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本局各處(站、組)影印機、電冰箱
  │  │  │  │              │              │              │              │  、電視機、縮影閱讀機、冷氣機及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費 2,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購錄放影機、單一窗口顯示器、自動語
  │  │  │  │              │              │              │              │  音電話答錄與電話總機系統、投影機及教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學廣播系統設備等經費 1,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰購本局及中正機場二期航站行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,750│          -750│本年度預算數較上次減列如列數。
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