90B40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 1,856,726│ 2,712,728│ -856,002│本科目上次法定預算數 1,871,018千元,連 │ │ │ │警察局 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「警政管理與建設」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 841,710千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,856,726│ 2,712,728│ -856,002│ │ │ │ │ 3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,635,427│ 2,330,423│ -694,996│1.本科目上次法定預算數 191,167千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「公路警察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 1,999,980千元,及由台灣省政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府所屬「警政管理與建設」科目移入 139 │ │ │ │ │ │ │ │ ,276千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,635,427千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,574,403千元,業務費59,416千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 1,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,534,233千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 648,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 101,194千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需人事費及車輛保險等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費46,485千元。 │ │ │ │ 3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 161,135│ 236,659│ -75,524│1.本科目上次法定預算數 1,574,425千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 1,999,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「一般行政」科目,另由台灣省政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府所屬「警政管理與建設」科目移入 662 │ │ │ │ │ │ │ │ ,214千元,移出移入數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 161,135千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,403千元,業務費 159,257千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)維持交通秩序及安全經費 159,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需人事費及郵資等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費74,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義勇警察組訓工作費 1,519千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 586千元。 │ │ │ │ 3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 58,664│ 143,583│ -84,919│ │ │ │ │ 3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,383│ 1,365│ 18│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修第一警察隊勤務中心隔間為特種警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 室、會議室及勤務中心等工程經費 723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整修第一警察隊泰山分隊盥洗室工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次整修第一、二警察隊餐廳、廚房及化 │ │ │ │ │ │ │ │ 糞池工程等預算業已編竣,所列 1,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 28,768│ 105,891│ -77,123│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車26輛及購置警衛執勤用行動電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話16部等經費28,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換巡邏車69輛、巡邏機車36輛及無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電收發信通訊設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 105,891千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 28,513│ 36,327│ -7,814│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.持續推動「電子化/網路化政府中程推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」及辦理本局業務資訊化工作,所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置路由器、交換式集線器及印表機設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購警示燈26套、酒精測定器65套、V8攝 │ │ │ │ │ │ │ │ 影機40套及雷射槍17具等經費22,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費 3,094 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換自動掣單系統、雷達測速器、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅及電腦相關設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列36,327千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,063│ -563│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |