90B40827.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008270000 │ │ │ │ │ 7│ │ │警政署空中警察│ 300,023│ 502,403│ -202,380│ │ │ │ │隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808270000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 300,023│ 502,403│ -202,380│ │ │ │ │ 3808270100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 137,879│ 193,809│ -55,930│1.本科目上次法定預算數53,233千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「空中警察業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 138,949千元及業務費 1,627千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,879千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 132,475千元,業務費 5,176千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,475千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費52,998千元,增列成立 │ │ │ │ │ │ │ │ 台中分隊值(備)勤費與新進飛行、修 │ │ │ │ │ │ │ │ 護人員提敘差額 4,420千元,計淨減48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,404千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費及員工上下班車票費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元。 │ │ │ │ 3808271000 │ │ │ │ │ │ 2│ │空中警察業務 │ 154,406│ 216,810│ -62,404│1.本科目上次法定預算數 357,386千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 138,949千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,627千元列入「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 154,406千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 154,256千元,獎補助及損失 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強直昇機維修確保飛航安全經費 128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,978千元,較上次減列半年所需經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元,增列直昇機維護及保險經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,899千元,計淨減56,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費25,428千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費13,726千元,增列直昇機油料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,476千元,計淨減 6,250千元。 │ │ │ │ 3808279000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,238│ 91,096│ -83,858│ │ │ │ │ 3808279002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,610│ -│ 1,610│本年度預算數 1,610千元,係整建高雄分隊 │ │ │ │ │ │ │ │棚廠之儲藏室所需經費。 │ │ │ │ 3808279011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,150│ 90,698│ -88,548│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購直昇機拖車 2輛及電源感應器電動拖 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛等經費 2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購直昇機七架之空調系統、發動機 │ │ │ │ │ │ │ │ 2組、主齒輪箱 1組、高階段維修廠站設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、偵防車 1輛、特種工程車 1輛及中型 │ │ │ │ │ │ │ │ 警備車 2輛等預算業已編竣,所列90,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,478│ 398│ 3,080│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購公文電子化影像處理系統及雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換隊本部及高雄分隊辦公桌椅、洗 │ │ │ │ │ │ │ │ 衣機及飲水機設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 398千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 688│ -188│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |