90B40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 2,176,781│ 4,881,916│ -2,705,135│ │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808340000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,176,781│ 4,881,916│ -2,705,135│ │ │ │ │ 3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 2,117,099│ 4,789,974│ -2,672,875│1.本科目上次預算數 370,376千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「保安警察業務」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 4,419,598千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,117,099千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,085,954千元,業務費28,985千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 2,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,085,954千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 1,170,141千元及移 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥充實地方基層警力人事費 1,468,879 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 2,639,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,145千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需業務費及旅運費等21,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,以及移撥充實地方基層警力減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費12,238千元,合共減列33,855 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 42,146│ 54,617│ -12,471│1.本科目上次預算數 4,474,215千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 4,419,598千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,146千元,係業務費42,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機動警力及訓練經費42,146千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費16,058千元及配合移撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實地方基層警力業務費 6,413千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列兵役替代役經費10,000千元,計淨減12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,471千元。 │ │ │ │ 3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 16,036│ 35,262│ -19,226│ │ │ │ │ 3808349002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 3,800│ -3,800│上次增設深水井 1座及附屬相關設施工程費 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列 3,800千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,780│ 25,256│ -19,476│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛、通訊車 1輛、偵防 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 6輛及巡邏機車12輛等經費 5,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換大型警備車 5輛、中型警備車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、公務機車 4輛及全數位式 400門號電 │ │ │ │ │ │ │ │ 子交換機 1套等預算業已編竣,所列25,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,256│ 6,206│ 4,050│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用電腦設備及應勤、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備等經費10,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦設備及行政業務用雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 6,206千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,063│ -563│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |