90B40834.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008340000  │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     2,176,781│     4,881,916│    -2,705,135│
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808340000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     2,176,781│     4,881,916│    -2,705,135│
  │  │  │  │  3808340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     2,117,099│     4,789,974│    -2,672,875│1.本科目上次預算數 370,376千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「保安警察業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 4,419,598千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,117,099千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,085,954千元,業務費28,985千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,085,954千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 1,170,141千元及移
  │  │  │  │              │              │              │              │    撥充實地方基層警力人事費 1,468,879
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 2,639,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費31,145千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需業務費及旅運費等21,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,以及移撥充實地方基層警力減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費12,238千元,合共減列33,855
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3808340200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │        42,146│        54,617│       -12,471│1.本科目上次預算數 4,474,215千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 4,419,598千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,146千元,係業務費42,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.機動警力及訓練經費42,146千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列半年所需經費16,058千元及配合移撥
  │  │  │  │              │              │              │              │  充實地方基層警力業務費 6,413千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列兵役替代役經費10,000千元,計淨減12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,471千元。
  │  │  │  │  3808349000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        16,036│        35,262│       -19,226│
  │  │  │  │  3808349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         3,800│        -3,800│上次增設深水井 1座及附屬相關設施工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │等預算業已編竣,所列 3,800千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808349011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         5,780│        25,256│       -19,476│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛、通訊車 1輛、偵防
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 6輛及巡邏機車12輛等經費 5,780千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換大型警備車 5輛、中型警備車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、公務機車 4輛及全數位式 400門號電
  │  │  │  │              │              │              │              │  子交換機 1套等預算業已編竣,所列25,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元如數減列。
  │  │  │  │  3808349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,256│         6,206│         4,050│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用電腦設備及應勤、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備等經費10,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置電腦設備及行政業務用雜項設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 6,206千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808349800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         2,063│          -563│本年度預算數較上次減列如列數。
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