90B40835.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008350000 │ │ │ │ │12│ │ │警政署保安警察│ 2,383,648│ 5,755,238│ -3,371,590│ │ │ │ │第五總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808350000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,383,648│ 5,755,238│ -3,371,590│ │ │ │ │ 3808350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 2,316,570│ 5,649,174│ -3,332,604│1.本科目上次法定預算數 506,169千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出退休退職人員慰問金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元,列入「保安警察業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「保安警察業務」科目移入人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,142,249千元、獎助及損失經費 2,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,316,570千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,284,743千元,業務費31,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,284,743千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 1,247,247千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及移撥充實地方基層警力減列人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,048,939千元,合共減列 3,296,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,827千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費與業務費21,878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以及移撥充實地方基層警力減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費17,071千元,增列兵役替代役業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,531千元,計淨減36,418千元。 │ │ │ │ 3808350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 51,756│ 79,334│ -27,578│1.本科目上次法定預算數 5,222,339千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 5,142,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失經費 2,141千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入退休退職人員慰問金 1,385千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,756千元,包括業務費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,909千元,獎補助及損失 2,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機動警力及訓練經費51,756千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費及警勤設備維修費26,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元及移撥充實地方基層警力移列服裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,850千元,增列兵役替代役業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,469千元,計淨減27,578千元。 │ │ │ │ 3808359000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,822│ 24,667│ -10,845│ │ │ │ │ 3808359011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,650│ 19,580│ -14,930│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 2輛、偵防車 5輛等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換大型警備車 4輛、偵防車 3輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 營區電信管路地下化工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列19,580千元如數減列。 │ │ │ │ 3808359019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,172│ 5,087│ 4,085│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用電腦及應勤、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 9,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦設備及行政業務用雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 5,087千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808359800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,063│ -563│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |