90B40851.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008510000  │              │              │              │
  │16│  │  │消防署及所屬  │     1,433,759│     1,834,105│      -400,346│本科目上次預算數 1,508,777千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │原臺灣省政及所屬「消防管理及建設」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入經費 325,328千元,共計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數。
  │  │  │  │  3808510000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,433,759│     1,834,105│      -400,346│
  │  │  │  │  3808510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       253,124│       430,152│      -177,028│1.本科目上次預算數 101,877千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「消防救災業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持費 205,108千元,防救災有功人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵金及員工傷亡、急難救助等經費37,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,「消防管理及建設」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持及基本行政工作維持經費85,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數包括人事費 199,996千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費50,657千元,設備及投資 2,471千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 199,996千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 121,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費53,128千元,減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費、業務費及旅運費55,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3808511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │消防救災業務  │       310,912│       456,998│      -146,086│1.本科目上次預算數 1,395,092千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費 205,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、防救災有功人員獎勵金及員工傷亡、
  │  │  │  │              │              │              │              │  急難救助等經費37,898千元,列入「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」科目,補助地方整建消防廳舍經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   596,256千元列入「營建工程」科目,充
  │  │  │  │              │              │              │              │  實地方各型消防消防車輛 100,000千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ?e本年度預算數310,912千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 238,230千元,獎補助及損失72,682千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消防管理業務經費35,624千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列消防救災系列宣導等經費59,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強救災救護指揮工作經費11,047千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列救災救護指揮中心連線資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備 2,800千元,改為直撥臺灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市補助經費,減列旅運費 367千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列設施及機儀器設備養護費等 1,155
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 2,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強災害預防工作經費33,928千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列補助地方消防單位購置消防安
  │  │  │  │              │              │              │              │    全設備檢查設備經費24,400千元,改為
  │  │  │  │              │              │              │              │    直撥臺灣省各縣市補助經費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,032千元,合共減列33,432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強災害搶救工作經費 144,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列補助地方購置義消裝備器材
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,000千元,改為直撥臺灣省各縣市補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助經費及半年所需經費36,988千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列捐助財團法人消防發展基金會20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減46,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急救護工作經費38,182千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 8,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強災害調查工作經費 7,900千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 4,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強消防教育訓練工作經費39,761千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費17,427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列消防役訓練經費26,095千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 8,668千元。
  │  │  │  │  3808512000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │港務消防業務  │       136,781│       198,891│       -62,110│1.本科目係由上次預算「基隆港務消防業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「台中港務消防業務」、「高雄港務
  │  │  │  │              │              │              │              │  消防業務」及「花蓮港務消防業務」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 136,781千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   135,066千元,業務費 1,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基隆港務消防業務36,929千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費16,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台中港務消防業務24,942千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費10,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄港務消防業務68,285千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費32,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)花蓮港務消防業務 6,625千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 2,890千元。
  │  │  │  │  3808519000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       731,142│       745,590│       -14,448│
  │  │  │  │  3808519002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       495,837│       596,256│      -100,419│1.本科目上次預算數為 0,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「消防救災業務」移入補助地方消防單
  │  │  │  │              │              │              │              │  位整建消防廳舍經費 596,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  3808519011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│       179,305│       100,000│        79,305│1.本科目上次預算數為 0,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「消防救災業務」科目移入補助地方消
  │  │  │  │              │              │              │              │  防單位購置各型消防車輛經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增建構有、無線電通訊系統經費 125
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增購置加強緊急運送能力救護車10輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    及消防車輛等54,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次購置消防車輛經費等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 100,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        56,000│        49,334│         6,666│1.本科目上次預算數 9,934千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「消防救災業務」科目移入充實
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方消防單位各型消防裝備器材經費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增購置自動心臟去顫電擊器10組 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列充實地方消防單位各型裝備器材經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費54,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次購置災情傳遞資訊系統設備、鑑定
  │  │  │  │              │              │              │              │    實驗室用儀器設備及各型消防裝備器材
  │  │  │  │              │              │              │              │    等預算業業已編竣,所列49,334千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  3808519800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,800│         2,474│          -674│本年度預算數較上次減列如列數。
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