90B40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008510000 │ │ │ │ │16│ │ │消防署及所屬 │ 1,433,759│ 1,834,105│ -400,346│本科目上次預算數 1,508,777千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │原臺灣省政及所屬「消防管理及建設」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入經費 325,328千元,共計如表列上次預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │ 3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,433,759│ 1,834,105│ -400,346│ │ │ │ │ 3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 253,124│ 430,152│ -177,028│1.本科目上次預算數 101,877千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「消防救災業務」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持費 205,108千元,防救災有功人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵金及員工傷亡、急難救助等經費37,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,「消防管理及建設」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持及基本行政工作維持經費85,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數包括人事費 199,996千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費50,657千元,設備及投資 2,471千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 199,996千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 121,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,128千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費、業務費及旅運費55,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 310,912│ 456,998│ -146,086│1.本科目上次預算數 1,395,092千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費 205,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、防救災有功人員獎勵金及員工傷亡、 │ │ │ │ │ │ │ │ 急難救助等經費37,898千元,列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,補助地方整建消防廳舍經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 596,256千元列入「營建工程」科目,充 │ │ │ │ │ │ │ │ 實地方各型消防消防車輛 100,000千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ ?e本年度預算數310,912千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 238,230千元,獎補助及損失72,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)消防管理業務經費35,624千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列消防救災系列宣導等經費59,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強救災救護指揮工作經費11,047千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列救災救護指揮中心連線資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備 2,800千元,改為直撥臺灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市補助經費,減列旅運費 367千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列設施及機儀器設備養護費等 1,155 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 2,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強災害預防工作經費33,928千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助地方消防單位購置消防安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全設備檢查設備經費24,400千元,改為 │ │ │ │ │ │ │ │ 直撥臺灣省各縣市補助經費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,032千元,合共減列33,432千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強災害搶救工作經費 144,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列補助地方購置義消裝備器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元,改為直撥臺灣省各縣市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費及半年所需經費36,988千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列捐助財團法人消防發展基金會20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減46,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急救護工作經費38,182千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 8,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強災害調查工作經費 7,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 4,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強消防教育訓練工作經費39,761千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費17,427千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列消防役訓練經費26,095千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 8,668千元。 │ │ │ │ 3808512000 │ │ │ │ │ │ 3│ │港務消防業務 │ 136,781│ 198,891│ -62,110│1.本科目係由上次預算「基隆港務消防業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「台中港務消防業務」、「高雄港務 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防業務」及「花蓮港務消防業務」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 136,781千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 135,066千元,業務費 1,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基隆港務消防業務36,929千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費16,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台中港務消防業務24,942千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費10,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄港務消防業務68,285千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費32,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)花蓮港務消防業務 6,625千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 2,890千元。 │ │ │ │ 3808519000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 731,142│ 745,590│ -14,448│ │ │ │ │ 3808519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 495,837│ 596,256│ -100,419│1.本科目上次預算數為 0,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「消防救災業務」移入補助地方消防單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位整建消防廳舍經費 596,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 3808519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 179,305│ 100,000│ 79,305│1.本科目上次預算數為 0,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「消防救災業務」科目移入補助地方消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防單位購置各型消防車輛經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增建構有、無線電通訊系統經費 125 │ │ │ │ │ │ │ │ ,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增購置加強緊急運送能力救護車10輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及消防車輛等54,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次購置消防車輛經費等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 56,000│ 49,334│ 6,666│1.本科目上次預算數 9,934千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「消防救災業務」科目移入充實 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方消防單位各型消防裝備器材經費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增購置自動心臟去顫電擊器10組 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列充實地方消防單位各型裝備器材經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費54,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次購置災情傳遞資訊系統設備、鑑定 │ │ │ │ │ │ │ │ 實驗室用儀器設備及各型消防裝備器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業業已編竣,所列49,334千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3808519800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,800│ 2,474│ -674│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |