90B40871.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008710000 │ │ │ │ │18│ │ │兒童局 │ 3,104,458│ 1,365,684│ 1,738,774│本科目配合本局成立,由內政部「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目移入41千元、「社會福利服務業務」 │ │ │ │ │ │ │ │科目移入 1,325,332千元,另由台灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │所屬「民政業務」科目移入 602千元、「地 │ │ │ │ │ │ │ │政管理與新生地開發」科目移入 2,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │及「社會服務行政與合作事業管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入37,649千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 6808710000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 3,104,458│ 1,365,684│ 1,738,774│ │ │ │ │ 6808710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,086│ 40,352│ 9,734│1.本科目上次預算數40,352千元,配合本局 │ │ │ │ │ │ │ │ 正式成立,由內政部「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入統籌業務費41千元,另由「台灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬」科目移入民政業務 602千元、地政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與新地開發經費 2,060千元與社會服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務行政與合作事業管理經費37,649千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,086千元,包括人事費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,374千元,業務費 8,975千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,374千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,712千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列業務費及設備投資等經費11,951 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6808716500 │ │ │ │ │ │ 2│ │兒童福利業務 │ 3,054,102│ 1,325,332│ 1,728,770│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費17,219千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 8,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兒童福利業務經費 1,749,390千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列對國內團體與個人之捐助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,689千元,以及改為直撥台灣省各縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助經費 1,081,236千元,增列三歲以下 │ │ │ │ │ │ │ │ 兒童醫療費用免部分負擔所需經費 1,706 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,計淨增 581,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理兒童保護重建業務經費65,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費32,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兒童托育服務業務經費 1,221,851千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費10,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列幼兒教育券經費 1,200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 1,189,075千元。 │ │ │ │ 6808719800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 270│ -│ 270│本年度預算數較上次增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |