90B40871.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0008710000  │              │              │              │
  │18│  │  │兒童局        │     3,104,458│     1,365,684│     1,738,774│本科目配合本局成立,由內政部「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移入41千元、「社會福利服務業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移入 1,325,332千元,另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │所屬「民政業務」科目移入 602千元、「地
  │  │  │  │              │              │              │              │政管理與新生地開發」科目移入 2,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │及「社會服務行政與合作事業管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入37,649千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  6808710000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     3,104,458│     1,365,684│     1,738,774│
  │  │  │  │  6808710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,086│        40,352│         9,734│1.本科目上次預算數40,352千元,配合本局
  │  │  │  │              │              │              │              │  正式成立,由內政部「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入統籌業務費41千元,另由「台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬」科目移入民政業務 602千元、地政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理與新地開發經費 2,060千元與社會服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務行政與合作事業管理經費37,649千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,086千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,374千元,業務費 8,975千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,374千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,712千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列業務費及設備投資等經費11,951
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6808716500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │兒童福利業務  │     3,054,102│     1,325,332│     1,728,770│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費17,219千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上次減列半年所需經費 8,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理兒童福利業務經費 1,749,390千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上次減列對國內團體與個人之捐助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,689千元,以及改為直撥台灣省各縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助經費 1,081,236千元,增列三歲以下
  │  │  │  │              │              │              │              │  兒童醫療費用免部分負擔所需經費 1,706
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,050千元,計淨增 581,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理兒童保護重建業務經費65,642千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上次減列半年所需經費32,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.辦理兒童托育服務業務經費 1,221,851千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上次減列半年所需經費10,925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,增列幼兒教育券經費 1,200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  計淨增 1,189,075千元。
  │  │  │  │  6808719800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           270│             -│           270│本年度預算數較上次增加如列數。
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