90B41101.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    27,833,677│    42,791,648│   -14,957,971│本科目上次法定預算數42,777,301千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同由經濟部「促進投資」科目移入14,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3911010000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │    27,833,677│    42,791,648│   -14,957,971│
  │  │  │  │  3911010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     6,757,912│     9,381,788│    -2,623,876│1.本科目上次法定預算數 615,869千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「外交業務管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 388,922千元,「外交領事人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練」科目移入人事費 104,797千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  亞東關係協會」科目移入人事費26,543千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「北美事務協調委員會」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費22,600千元,「駐外機構業務管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入人事費 8,058,867千元,「增設
  │  │  │  │              │              │              │              │  及擴充駐外機構」科目移入人事費 149,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元及經濟部「促進投資」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費14,347千元共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,757,912千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,552,984千元,業務費 187,529千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 8,086千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,552,984千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 2,681,554千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列經濟部駐外人員預算員額 1人及僑務
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員會駐外人員預算員額20人等經費37
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,428千元,計淨減 2,644,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 124,765千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列辦公設備養護費、天母使領館
  │  │  │  │              │              │              │              │    專用區之設施養護費等27,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,812千元,較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,400千元,增列本部辦公大樓保全系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護等經費 1,011千元,計淨減 389千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案及資訊處理43,250千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費16,369千元,增列電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體購置及資訊系統外包等經費10,513
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 5,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編製統計年報、預決算及人事資料等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,498千元,較上次減列資料編印及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公大樓及台北賓館各項維修31,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費14,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列台北賓館整修經費14,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 166千元。
  │  │  │  │  3911011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │外交業務      │       470,199│       781,334│      -311,135│
  │  │  │  │  3911011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       100,656│       167,639│       -66,983│1.本科目上次法定預算數 556,561千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 388,922千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,656千元,均屬業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費13,925千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列員工上下班車票費補助及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費15,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外交業務視察 5,646千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,194千元,增列赴歐洲
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區考察經費 1,500千元,計淨減 694
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交際活動26,892千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費15,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電信傳遞36,600千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費17,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交使節會議17,593千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    歐洲地區工作會報業務費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,726千元。
  │  │  │  │  3911011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│外賓訪華接待  │       321,232│       534,386│      -213,154│1.本年度預算數 321,232千元,均屬業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)訪賓接待 305,225千元,較上次減列邀
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪外賓業務費及半年所需經費 203,483
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車用油及養護等 7,377千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 3,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金及清潔等 8,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 2,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及增列第二接待室租金、清潔、保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險等經費 4,445千元,計淨增 2,352千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次辦理中正機場第二接待室裝潢整修
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 8,180千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3911011025  │              │              │              │
  │  │  │ 3│外交領事人員訓│        40,419│        66,040│       -25,621│1.本科目上次法定預算數 170,837千元,配
  │  │  │  │練            │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 104,797千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,419千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 1,766千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 728千元,增列外
  │  │  │  │              │              │              │              │    交事務講習所基本行政工作維持經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,計淨減 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外交領事人員進修26,753千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列中高級人員進修及半年所需經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交獎學金設置 950千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2名獎學金及半年所需經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交領事及行政人員講習 4,445千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列外交領事人員專業講習及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 4,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交同仁與眷屬外語進修、短期在職及
  │  │  │  │              │              │              │              │    專業訓練 6,505千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 2,497千元。
  │  │  │  │  3911011029  │              │              │              │
  │  │  │ 4│亞東關係協會  │         3,568│         6,035│        -2,467│1.本科目上次法定預算數32,578千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費26,543千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,568千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,568千元,係基本行政工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作維持經費,較上次減列赴日本考察旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及半年所需經費 2,467千元。
  │  │  │  │  3911011031  │              │              │              │
  │  │  │ 5│北美事務協調委│         4,324│         7,234│        -2,910│1.本科目上次法定預算數29,834千元,配合
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  科目調整,移出人事費22,600千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,324千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,324千元,係基本行政工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作維持經費,較上次減列國內出差旅費及
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 2,910千元。
  │  │  │  │  3911011300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │駐外機構業務  │     3,122,296│     4,396,241│    -1,273,945│1.本科目係由上次預算「駐外機構業務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目及「增設及擴充駐外機構」科目合
  │  │  │  │              │              │              │              │  併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數12,679,951千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 8,208,710千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「一般行政」科目,及移出「增
  │  │  │  │              │              │              │              │  設及擴充駐外機構」業務費75,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「國際技術合作」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,122,296千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,077,734千元,設備及投資20,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    89,037千元,較上次減列內外互調及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,127,936千元,增列伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    駐馬其頓大使館等單位基本行政工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │    持經費 400,064千元,計淨減 727,872
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持費 208
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,473千元,較上次減列內外互調及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 145,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持費52,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上次減列半年所需經費25,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,394千元,較上次減列內外互調及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 176,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持費28,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上次減列返國述職及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費17,495千元,增列伸算駐日本大
  │  │  │  │              │              │              │              │    阪辦事處基本行政工作維持經費 4,784
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減12,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持費33,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,較上次減列半年所需經費17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持費52,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上次減列返國述職及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費20,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增設及擴充駐外機構58,570千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費16,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)駐外單位國慶活動81,954千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列一次國慶酒會及半年所需經費87,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 聯絡與蒐集資料66,002千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列國際文宣及半年所需經費44,002
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3911011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國際會議及交流│     1,301,000│     2,129,910│      -828,910│1.本年度預算數 1,301,000千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 767,403千元及獎補助及損失 533,597
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參與國際組織活動 436,110千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列協助民間團體、有關人士參與非
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府間國際組織活動及半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    88,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流 765,621千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列協助民間團體、個人參與各項國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際交流活動及半年所需經費 430,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國訪問99,269千元,較上次減列高層
  │  │  │  │              │              │              │              │    官員出國訪問及半年所需經費 109,701
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3911011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國際技術合作  │     9,057,853│    14,355,624│    -5,297,771│1.本科目上次法定預算數14,280,624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,由「增設及擴充駐外機構
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入業務費75,000千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,057,853千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,056,794千元,獎補助及損失 8,001
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外技術服務 1,044,208千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託國際合作發展基金會辦理駐外
  │  │  │  │              │              │              │              │    技術團隊及半年所需經費 722,788千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強與友邦各項技術合作 8,013,645千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列協助友邦各項技術合作
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫及半年所需經費 4,574,983千元。
  │  │  │  │  3911016100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國際關懷與救助│       437,563│       653,300│      -215,737│1.本年度預算數 437,563千元,均屬獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對國際之關懷救助 427,248千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 211,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅外國人急難救助10,315千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 4,685千元。
  │  │  │  │  3911019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        86,475│       116,173│       -29,698│
  │  │  │  │  3911019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         6,371│             -│         6,371│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,371千元,均屬設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增職務輪調宿舍第二期規劃設計費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元。
  │  │  │  │  3911019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        80,104│       116,173│       -36,069│1.本年度預算數80,104千元,均屬設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換本部公務轎車 9輛經費 5,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換駐外單位公務轎車66輛經費64,743
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本部購置安全保密通信等裝備 6,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)本部及駐外單位購置電話傳真機 3,345
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次國內外各單位購置交通運輸設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 116,173千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  3911019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上次預算數編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(外交支出極機│     6,565,349│    10,942,248│    -4,376,899│
  │  │  │  │密計畫)      │              │              │              │
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────