90B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 27,833,677│ 42,791,648│ -14,957,971│本科目上次法定預算數42,777,301千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由經濟部「促進投資」科目移入14,347千 │ │ │ │ │ │ │ │元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 27,833,677│ 42,791,648│ -14,957,971│ │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 6,757,912│ 9,381,788│ -2,623,876│1.本科目上次法定預算數 615,869千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「外交業務管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 388,922千元,「外交領事人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練」科目移入人事費 104,797千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 亞東關係協會」科目移入人事費26,543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「北美事務協調委員會」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費22,600千元,「駐外機構業務管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 8,058,867千元,「增設 │ │ │ │ │ │ │ │ 及擴充駐外機構」科目移入人事費 149,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元及經濟部「促進投資」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費14,347千元共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,757,912千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,552,984千元,業務費 187,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 8,086千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,552,984千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 2,681,554千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經濟部駐外人員預算員額 1人及僑務 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會駐外人員預算員額20人等經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,428千元,計淨減 2,644,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 124,765千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列辦公設備養護費、天母使領館 │ │ │ │ │ │ │ │ 專用區之設施養護費等27,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,812千元,較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,增列本部辦公大樓保全系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護等經費 1,011千元,計淨減 389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案及資訊處理43,250千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費16,369千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體購置及資訊系統外包等經費10,513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 5,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編製統計年報、預決算及人事資料等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,498千元,較上次減列資料編印及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公大樓及台北賓館各項維修31,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費14,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列台北賓館整修經費14,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 166千元。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │外交業務 │ 470,199│ 781,334│ -311,135│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 100,656│ 167,639│ -66,983│1.本科目上次法定預算數 556,561千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 388,922千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,656千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費13,925千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列員工上下班車票費補助及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費15,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外交業務視察 5,646千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,194千元,增列赴歐洲 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區考察經費 1,500千元,計淨減 694 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交際活動26,892千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費15,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電信傳遞36,600千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費17,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交使節會議17,593千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 歐洲地區工作會報業務費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,726千元。 │ │ │ │ 3911011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│外賓訪華接待 │ 321,232│ 534,386│ -213,154│1.本年度預算數 321,232千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)訪賓接待 305,225千元,較上次減列邀 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪外賓業務費及半年所需經費 203,483 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及養護等 7,377千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金及清潔等 8,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 2,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及增列第二接待室租金、清潔、保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險等經費 4,445千元,計淨增 2,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理中正機場第二接待室裝潢整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 8,180千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 3│外交領事人員訓│ 40,419│ 66,040│ -25,621│1.本科目上次法定預算數 170,837千元,配 │ │ │ │練 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 104,797千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,419千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 1,766千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 728千元,增列外 │ │ │ │ │ │ │ │ 交事務講習所基本行政工作維持經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,計淨減 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外交領事人員進修26,753千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列中高級人員進修及半年所需經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交獎學金設置 950千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2名獎學金及半年所需經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交領事及行政人員講習 4,445千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列外交領事人員專業講習及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 4,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交同仁與眷屬外語進修、短期在職及 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練 6,505千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,497千元。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 4│亞東關係協會 │ 3,568│ 6,035│ -2,467│1.本科目上次法定預算數32,578千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費26,543千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,568千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,568千元,係基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作維持經費,較上次減列赴日本考察旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及半年所需經費 2,467千元。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 5│北美事務協調委│ 4,324│ 7,234│ -2,910│1.本科目上次法定預算數29,834千元,配合 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費22,600千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,324千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,324千元,係基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作維持經費,較上次減列國內出差旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,910千元。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │駐外機構業務 │ 3,122,296│ 4,396,241│ -1,273,945│1.本科目係由上次預算「駐外機構業務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「增設及擴充駐外機構」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數12,679,951千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 8,208,710千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「一般行政」科目,及移出「增 │ │ │ │ │ │ │ │ 設及擴充駐外機構」業務費75,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「國際技術合作」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,122,296千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,077,734千元,設備及投資20,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89,037千元,較上次減列內外互調及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,127,936千元,增列伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐馬其頓大使館等單位基本行政工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持經費 400,064千元,計淨減 727,872 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持費 208 │ │ │ │ │ │ │ │ ,473千元,較上次減列內外互調及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 145,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持費52,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上次減列半年所需經費25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ ,394千元,較上次減列內外互調及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 176,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持費28,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,較上次減列返國述職及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費17,495千元,增列伸算駐日本大 │ │ │ │ │ │ │ │ 阪辦事處基本行政工作維持經費 4,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減12,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持費33,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,較上次減列半年所需經費17,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持費52,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上次減列返國述職及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費20,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增設及擴充駐外機構58,570千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費16,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)駐外單位國慶活動81,954千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列一次國慶酒會及半年所需經費87,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 聯絡與蒐集資料66,002千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國際文宣及半年所需經費44,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國際會議及交流│ 1,301,000│ 2,129,910│ -828,910│1.本年度預算數 1,301,000千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 767,403千元及獎補助及損失 533,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參與國際組織活動 436,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列協助民間團體、有關人士參與非 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府間國際組織活動及半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流 765,621千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列協助民間團體、個人參與各項國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際交流活動及半年所需經費 430,414千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國訪問99,269千元,較上次減列高層 │ │ │ │ │ │ │ │ 官員出國訪問及半年所需經費 109,701 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │國際技術合作 │ 9,057,853│ 14,355,624│ -5,297,771│1.本科目上次法定預算數14,280,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「增設及擴充駐外機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入業務費75,000千元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,057,853千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,056,794千元,獎補助及損失 8,001 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外技術服務 1,044,208千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託國際合作發展基金會辦理駐外 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術團隊及半年所需經費 722,788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強與友邦各項技術合作 8,013,645千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列協助友邦各項技術合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫及半年所需經費 4,574,983千元。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際關懷與救助│ 437,563│ 653,300│ -215,737│1.本年度預算數 437,563千元,均屬獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際之關懷救助 427,248千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 211,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅外國人急難救助10,315千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 4,685千元。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 86,475│ 116,173│ -29,698│ │ │ │ │ 3911019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 6,371│ -│ 6,371│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,371千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增職務輪調宿舍第二期規劃設計費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 80,104│ 116,173│ -36,069│1.本年度預算數80,104千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換本部公務轎車 9輛經費 5,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換駐外單位公務轎車66輛經費64,743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本部購置安全保密通信等裝備 6,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)本部及駐外單位購置電話傳真機 3,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次國內外各單位購置交通運輸設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 116,173千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上次預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交支出極機│ 6,565,349│ 10,942,248│ -4,376,899│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |