90B41701.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │    39,062,899│    13,388,423│    25,674,476│本科目上次法定預算數13,168,782千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同由台灣省政府所屬「財務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 219,641千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  4017010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,045,425│     1,721,173│      -675,748│
  │  │  │  │  4017010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       630,163│       886,710│      -256,547│1.本科目係由上次預算「一般行政」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「稅制研修及法令研審」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 519,558千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「保險行政與保險業監理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費82,876千元,「關務行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政規劃督導」科目移入人事費57,266千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「其他設備」科目移入汰購設備經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,369千元,及由台灣省政府所屬「財務行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政與管理」科目移入 219,641千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 630,163千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   428,596千元,業務費 149,985千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資18,102千元,獎補助及損失33,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 428,596千元,配合台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府功能業務與組織調整,辦理退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │    職遇缺不補等,較上次減列職員45人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 4人、工友11人之人事費47,391千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費 146,748千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 194,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 201,567千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費87,992千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國營事業民營化前退休人員三節及年
  │  │  │  │              │              │              │              │    終慰問金 7,616千元、配合訴願法與檔
  │  │  │  │              │              │              │              │    案法施行所需行政及購置事務設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,968千元,計淨減62,408千元。
  │  │  │  │  4017011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政與保險│        16,258│        15,438│           820│1.本科目上次法定預算數98,314千元,配合
  │  │  │  │業監理        │              │              │              │  科目調整,移出人事費82,876千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,258千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)保險政策與法規、制度之研訂經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,較上次減列半年所需經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產物保險業務監理經費 7,457千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 742千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    災害保險制度之建立科技計畫經費 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,計淨增 5,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人壽保險業務監理經費 1,257千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理保險商品審查及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保險業檢查與考核經費 2,259千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 1,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險輔助人業務監理經費 1,022千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險業申訴業務監理經費 750千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 375千元。
  │  │  │  │  4017011400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政規劃督│         5,327│         8,400│        -3,073│1.本科目上次法定預算數65,666千元,配合
  │  │  │  │導            │              │              │              │  科目調整,移出人事費57,266千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,327千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)關稅政策業務經費 1,557千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理修訂海關進口稅則及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導改進通關及查緝業務經費 644千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理關稅查緝稽徵及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擴大保稅營運及研擬便捷退稅業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     979千元,較上次減列辦理貨物通關業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務及半年所需經費 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際關務業務經費 2,147千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理推動關務國際化及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,157千元。
  │  │  │  │  4017017300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │投資事業股權移│           252│       101,070│      -100,818│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │轉            │              │              │              │1.出售交通銀行股票所需證券交易稅等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2千元,較上次減列 9,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.出售中國農民銀行股票所需證券交易稅等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 250千元,較上次減列29,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次出售中央再保險公司股票所需證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │  易稅等預算業已編竣,所列16,397千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上次出售中國產物保險公司股票所需證券
  │  │  │  │              │              │              │              │  交易稅等預算業已編竣,所列 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上次出售財金資訊公司股票所需證券交易
  │  │  │  │              │              │              │              │  稅等預算業已編竣,所列 1,365千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上次出售原省屬彰化銀行、第一銀行股票
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需證券交易稅等預算業已編竣,所列38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,482千元如數減列。
  │  │  │  │  4017017900  │              │              │              │
  │  │ 5│  │土地增值稅稽徵│       377,698│       493,519│      -115,821│本年度預算數 377,698千元,係按土地增值
  │  │  │  │經費分攤      │              │              │              │稅收入分配予中央之比例分攤該稅之稽徵經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上次減列半年所需經費 115,821千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        12,272│       212,581│      -200,309│
  │  │  │  │  4017019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       200,000│      -200,000│上次有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本部辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公大樓土地部分價款業已編竣,所列預算 2
  │  │  │  │              │              │              │              │00,000千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         2,270│         1,450│           820│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室裝修及庫房整建工程等經費 2,270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦公室裝修及庭園、車庫整建工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 1,450千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4017019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,400│         2,629│        -1,229│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換及增購傳真機、行動電話,總機
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加門號工程,增購電腦訓練教學廣播系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統、投影設備及汰換會議室擴音設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,629千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         8,602│         8,502│           100│1.本科目上次法定預算數15,871千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備經費 7,369千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)執行「公文處理現代化」方案,汰購網
  │  │  │  │              │              │              │              │    路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其週邊設備等,採五年租購方式,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    六個年度編列預算辦理,應分攤總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,510千元,除86年度至上次預算已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列14,461千元外,本年度續編第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,702千元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換緊急發電機等經費 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次汰換電梯等預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,455│         3,455│             0│仍照上次預算數編列。
  │  │  │  │  6117010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       768,497│     6,417,247│    -5,648,750│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6117016000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │捐助支出      │       616,640│     4,362,290│    -3,745,650│1.本科目係由上次預算「對亞洲開發銀行亞
  │  │  │  │              │              │              │              │  洲開發基金捐助」科目,「對歐洲復興開
  │  │  │  │              │              │              │              │  發銀行特別基金捐助」科目,及「對中小
  │  │  │  │              │              │              │              │  企業信用保證基金捐助」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 616,640千元,均屬獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助 116
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,640千元,較上次減列83,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對中小企業信用保證基金捐助 500,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列 3,500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次對歐洲復興開發銀行特別基金捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 162,500千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  6117017400  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公營事業民營化│       151,857│       204,352│       -52,495│1.本年度預算數 151,857千元,均屬獎補助
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國農民銀行移轉民營員工權益補償經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,656千元,較上次減列 889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)交通銀行移轉民營員工權益補償經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,654千元,較上次減列12,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央再保險公司移轉民營員工權益補償
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,621千元,較上次減列 142,262
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原省屬七行庫移轉民營員工權益補償經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 124,926千元,較上次增列 103,412
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6117018000  │              │              │              │
  │  │10│  │營業基金      │             -│       592,125│      -592,125│
  │  │  │  │  6117018021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通銀行股本  │             -│       121,856│      -121,856│上次交通銀行分配中央政府當年度盈餘,全
  │  │  │  │              │              │              │              │數辦理轉帳增資預算業已編竣,所列 121,8
  │  │  │  │              │              │              │              │56千元如數減列。
  │  │  │  │  6117018027  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央存款保險股│             -│       470,269│      -470,269│上次對中央存款保險公司增資預算業已編竣
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │,所列 470,269千元如數減列。
  │  │  │  │  6117018200  │              │              │              │
  │  │11│  │投資支出      │             -│     1,258,480│    -1,258,480│
  │  │  │  │  6117018222  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對中國農民銀行│             -│     1,258,480│    -1,258,480│上次國庫按持股比率對中國農民銀行現金增
  │  │  │  │投資          │              │              │              │資預算業已編竣,所列 1,258,480千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  6617010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    37,209,576│     5,116,980│    32,092,596│
  │  │  │  │  6617015500  │              │              │              │
  │  │12│  │對公教人員保險│    37,209,576│     5,116,980│    32,092,596│本年度預算數37,209,576千元,係撥補公教
  │  │  │  │補助          │              │              │              │人員保險屬「公教人員保險法」修法前之虧
  │  │  │  │              │              │              │              │損及修法後養老給付等,較上次增加32,092
  │  │  │  │              │              │              │              │,596千元。
  │  │  │  │  6817010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         9,807│         7,360│         2,447│
  │  │  │  │  6817017800  │              │              │              │
  │  │13│  │早期退休人員生│         9,807│         7,360│         2,447│本年度預算數 9,807千元,係民營化事業早
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │期退休人員生活困難年節特別濟助經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上次增加 2,447千元。
  │  │  │  │  7517010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        29,594│        25,663│         3,931│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7517017600  │              │              │              │
  │  │14│  │退休撫卹給付  │        29,594│        25,663│         3,931│1.本年度預算數29,594千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休金人員月退休金 1,673千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原省屬七行庫民營化後,繼續負擔支領
  │  │  │  │              │              │              │              │    月退休人員月退休金17,389千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 5,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增交通銀行民營化後,繼續負擔支領
  │  │  │  │              │              │              │              │    月退休金人員月退休金 5,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增中國農民銀行民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休金人員月退休金 2,583千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增中央再保險公司民營化後,繼續負
  │  │  │  │              │              │              │              │    擔支領月退休金人員月退休金 2,320千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  8017010000  │              │              │              │
  │  │  │  │還本付息事務支│             -│       100,000│      -100,000│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  8017018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業基金    │             -│       100,000│      -100,000│
  │  │  │  │  8017018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│債務基金      │             -│       100,000│      -100,000│上次撥充新設債務基金預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 100,000千元如數減列。
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