90B41710.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │   168,174,381│   259,591,296│   -91,416,915│本科目上次法定預算數 259,513,823千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同由台灣省政府所屬「財務行政與管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移入77,473千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  4017100000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       301,216│       282,365│        18,851│
  │  │  │  │  4017100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       199,089│       232,359│       -33,270│1.本科目上次法定預算數64,180千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「國庫業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費等96,101千元,及由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  財務行政與管理」科目移入72,078千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 199,089千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   178,915千元,業務費18,656千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 178,915千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費63,691千元及職員 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費 704千元,增列辦理菸酒管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業職員25人之人事費25,453千元及工
  │  │  │  │              │              │              │              │    友退職金 3,180千元,計淨減35,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,192千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,558千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員25人之一般事務費等 340千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    依共同性費用編列標準增列油料、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護費等 400千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費14,982千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 4,732千元,增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍房屋建築修繕費、設施及機儀設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 8,042千元,計淨增 3,310
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │        87,432│        47,037│        40,395│1.本科目上次法定預算數 137,829千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費等96,101千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由台灣省政府所
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬「財務行政與管理」科目移入 5,309千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,432千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國庫行政管理 9,635千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國庫支票印製及半年所需經費 6,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)歲入預算作業 1,381千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債管理作業14,562千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 5,954千元,增列撥入中
  │  │  │  │              │              │              │              │    央政府債務基金公告費等 2,910千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 3,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)會核重大支出法案與地方財政作業 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元,較上次減列半年所需經費 851
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列委請專家學者參考日本交付
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅法研究改進我國統籌分配稅分配制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    之相關經費 998千元,計淨增 147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸酒管理作業53,521千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    設立菸酒管理組所需相關經費50,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地方財政督導及其他公庫管理 4,371千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列地方財政督導旅費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,497千元,增列購置檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統及相關資訊軟體等 1,559千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 938千元。
  │  │  │  │  4017109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        14,325│         2,599│        11,726│
  │  │  │  │  4017109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           430│           200│           230│1.本科目上次法定預算數 140千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由台灣省政府所屬「財務行政與
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目移入60千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置傳真機 5部等經費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上次購置公務用機車 1輛及傳真機等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 200千元如數減列。
  │  │  │  │  4017109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        13,895│         2,399│        11,496│1.本科目上次法定預算數 2,373千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由台灣省政府所屬「財務行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  與管理」科目移入26千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置菸酒管理作業所需電腦及雜項設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 9,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行「公文處理現代化」方案,汰購網
  │  │  │  │              │              │              │              │    路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其週邊設備等,採五年租購方式,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    六個年度編列預算辦理,應分攤總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,514千元,除86年度至上次預算已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 4,309千元外,本年度續編第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,103千元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置網路相關設備及會議室雜項設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次購置網路伺服機及汰換相關資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備等預算業已編竣,所列 1,296千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  4017109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上次預算數編列。
  │  │  │  │  7917100000  │              │              │              │
  │  │  │  │債務付息支出  │   167,483,428│   258,748,356│   -91,264,928│
  │  │  │  │  7917104500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債付息      │   167,483,428│   258,748,356│   -91,264,928│1.本年度預算數 167,483,428千元,均屬債
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費78,967,250千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列26,745,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費21,256千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 8,227,397千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列 1,121,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費16,799,360千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列11,181,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)省債付息經費57,086,863千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列60,813,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)糧食平準基金裁撤,未償債務由政府承
  │  │  │  │              │              │              │              │    接,新增賒借付息 6,381,302千元。
  │  │  │  │  8017100000  │              │              │              │
  │  │  │  │還本付息事務支│       389,737│       560,575│      -170,838│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  8017104600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國債經理      │       389,737│       560,575│      -170,838│1.本年度預算數 389,737千元,均屬債務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費 120,938千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 7,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續費 268,599千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列 155,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)省債還本付息手續費 200千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 7,873千元。
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