90B41720.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │     6,072,600│    10,438,631│    -4,366,031│本科目上次法定預算數 9,979,868千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同由臺灣省政府所屬「財務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 458,763千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  4017200000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     6,072,600│    10,438,631│    -4,366,031│
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       457,210│       702,055│      -244,845│1.本科目上次法定預算數74,878千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「賦稅業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 283,894千元,及由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  財務行政與管理」科目移入 343,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 457,210千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   403,069千元,業務費45,959千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,664千元,獎補助及損失 5,518
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 403,069千元,配合台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府功能業務與組織調整,辦理監察人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員歸建及退休退職遇缺不補,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員66人、技工 1人、工友 3人、約
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱 1人之人事費89,226千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 172,355千元,合共減列 261,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,039千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費13,732千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍租金及搬遷費等19,359千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 5,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費17,102千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 1,483千元,增列接
  │  │  │  │              │              │              │              │    管原臺灣省有不動產移轉國有登記費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,592千元,計淨增11,109千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅業務      │        68,854│       152,791│       -83,937│1.本科目上次法定預算數 321,205千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 283,894千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,另由臺灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬「財務行政與管理」科目移入 115,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,移出移入互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,854千元,包括業務費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,802千元,獎補助及損失35,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)革新稅制改善稅政經費12,501千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 6,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育與宣傳及健全風紀經費 4,264
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列租稅宣導及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務稽核督導及貨物稅完價經費 1,295
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列督導營業稅稽徵及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稽核稽徵業務經費 3,837千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列稅務案件查核及半年所需經費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)稅務行政管理經費46,957千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列戶政系統查詢軟體購置費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費68,523千元。
  │  │  │  │  4017205000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │統一發票給獎及│     5,537,500│     9,579,339│    -4,041,839│統一發票給獎及推行經費 5,537,500千元,
  │  │  │  │推行          │              │              │              │較上次減少如列數。
  │  │  │  │  4017209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         8,301│         3,711│         4,590│
  │  │  │  │  4017209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           150│           995│          -845│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機等設備經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換首長座車 1輛及汰購行動電話機
  │  │  │  │              │              │              │              │   3臺、傳真機 2臺等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   995千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,151│         2,716│         5,435│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.執行「公文處理現代化」方案,汰購網路
  │  │  │  │              │              │              │              │  通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及其
  │  │  │  │              │              │              │              │  週邊設備等,採五年租購方式,分六個年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列預算辦理,應分攤總經費 6,427千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,除86年度至上次預算已編列 5,021千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度續編第五年經費 1,285千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置電腦設備等經費 6,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置賦稅業務用電腦設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 2,716千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           735│           735│             0│仍照上次預算數編列。
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