90B41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 6,072,600│ 10,438,631│ -4,366,031│本科目上次法定預算數 9,979,868千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由臺灣省政府所屬「財務行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 458,763千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 4017200000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 6,072,600│ 10,438,631│ -4,366,031│ │ │ │ │ 4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 457,210│ 702,055│ -244,845│1.本科目上次法定預算數74,878千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「賦稅業務」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 283,894千元,及由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 財務行政與管理」科目移入 343,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 457,210千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 403,069千元,業務費45,959千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,664千元,獎補助及損失 5,518 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 403,069千元,配合台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府功能業務與組織調整,辦理監察人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員歸建及退休退職遇缺不補,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員66人、技工 1人、工友 3人、約 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱 1人之人事費89,226千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 172,355千元,合共減列 261,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,039千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費13,732千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍租金及搬遷費等19,359千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 5,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務行政管理經費17,102千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 1,483千元,增列接 │ │ │ │ │ │ │ │ 管原臺灣省有不動產移轉國有登記費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,592千元,計淨增11,109千元。 │ │ │ │ 4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅業務 │ 68,854│ 152,791│ -83,937│1.本科目上次法定預算數 321,205千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 283,894千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,另由臺灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬「財務行政與管理」科目移入 115,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,移出移入互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,854千元,包括業務費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,獎補助及損失35,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)革新稅制改善稅政經費12,501千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 6,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育與宣傳及健全風紀經費 4,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列租稅宣導及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務稽核督導及貨物稅完價經費 1,295 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列督導營業稅稽徵及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽核稽徵業務經費 3,837千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列稅務案件查核及半年所需經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)稅務行政管理經費46,957千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列戶政系統查詢軟體購置費及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費68,523千元。 │ │ │ │ 4017205000 │ │ │ │ │ │ 3│ │統一發票給獎及│ 5,537,500│ 9,579,339│ -4,041,839│統一發票給獎及推行經費 5,537,500千元, │ │ │ │推行 │ │ │ │較上次減少如列數。 │ │ │ │ 4017209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,301│ 3,711│ 4,590│ │ │ │ │ 4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 150│ 995│ -845│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機等設備經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換首長座車 1輛及汰購行動電話機 │ │ │ │ │ │ │ │ 3臺、傳真機 2臺等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 995千元如數減列。 │ │ │ │ 4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,151│ 2,716│ 5,435│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.執行「公文處理現代化」方案,汰購網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備等,採五年租購方式,分六個年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列預算辦理,應分攤總經費 6,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除86年度至上次預算已編列 5,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第五年經費 1,285千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦設備等經費 6,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次購置賦稅業務用電腦設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,716千元如數減列。 │ │ │ │ 4017209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 735│ 735│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |