90B41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 2,931,127│ 4,702,950│ -1,771,823│ │ │ │ │ 4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,931,127│ 4,702,950│ -1,771,823│ │ │ │ │ 4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,453,647│ 2,002,630│ -548,983│1.本科目上次法定預算數 387,854千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「國稅業務稽徵」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 1,553,163千元及業務費61,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,453,647千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,341,616千元,業務費91,831千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 5,200千元,獎補助及損失15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,341,616千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 2人之人事費 832千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 525,772千元,合共減列 526 │ │ │ │ │ │ │ │ ,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費65,864千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費12,941千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍及倉庫整修費等 8,808千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 4,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務行政管理經費46,167千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費18,246千元。 │ │ │ │ 4017450200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國稅稽徵業務 │ 1,469,907│ 2,693,307│ -1,223,400│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,「直接稅稽徵」科目,「間接稅稽 │ │ │ │ │ │ │ │ 徵」科目,「法務案件處理」科目,及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 國稅資料處理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 4,308,083千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 1,553,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及業務費61,613千元列入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,469,907千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,407,660千元,設備及投資 4,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎補助及損失57,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)納稅服務經費21,942千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 7,427千元,增列汰換電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦彩色看板等經費 2,100千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)直接稅案件審查及複核經費25,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費10,552千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅款徵收及處理經費77,718千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦理稅款案件公告送達及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費68,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)間接稅稽徵經費 1,202,588千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列營業稅委託代徵及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 977,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)法務案件處理經費17,168千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料管理經費52,333千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費25,980千元,增列印製所 │ │ │ │ │ │ │ │ 得稅結算申報書及二維條碼案件處理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等19,409千元,計淨減 6,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子處理及運用經費72,829千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊服務費、電腦耗材及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 120,016千元。 │ │ │ │ 4017459000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,000│ 3,440│ 560│ │ │ │ │ 4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,000│ 3,440│ 560│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置總局電話交換機設備經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購公務機車11輛及擴充大安稽徵所 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話交換機等預算業已編竣,所列 3,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 4017459800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |