90B41745.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     2,931,127│     4,702,950│    -1,771,823│
  │  │  │  │  4017450000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     2,931,127│     4,702,950│    -1,771,823│
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,453,647│     2,002,630│      -548,983│1.本科目上次法定預算數 387,854千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「國稅業務稽徵」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 1,553,163千元及業務費61,613
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,453,647千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,341,616千元,業務費91,831千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 5,200千元,獎補助及損失15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,341,616千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 2人之人事費 832千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 525,772千元,合共減列 526
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費65,864千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費12,941千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍及倉庫整修費等 8,808千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 4,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費46,167千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費18,246千元。
  │  │  │  │  4017450200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國稅稽徵業務  │     1,469,907│     2,693,307│    -1,223,400│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,「直接稅稽徵」科目,「間接稅稽
  │  │  │  │              │              │              │              │  徵」科目,「法務案件處理」科目,及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  國稅資料處理」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 4,308,083千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,553,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及業務費61,613千元列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,469,907千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,407,660千元,設備及投資 4,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎補助及損失57,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)納稅服務經費21,942千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 7,427千元,增列汰換電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦彩色看板等經費 2,100千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)直接稅案件審查及複核經費25,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費10,552千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅款徵收及處理經費77,718千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理稅款案件公告送達及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費68,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)間接稅稽徵經費 1,202,588千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列營業稅委託代徵及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     977,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法務案件處理經費17,168千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料管理經費52,333千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費25,980千元,增列印製所
  │  │  │  │              │              │              │              │    得稅結算申報書及二維條碼案件處理費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等19,409千元,計淨減 6,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電子處理及運用經費72,829千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊服務費、電腦耗材及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 120,016千元。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,000│         3,440│           560│
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,000│         3,440│           560│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置總局電話交換機設備經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購公務機車11輛及擴充大安稽徵所
  │  │  │  │              │              │              │              │  電話交換機等預算業已編竣,所列 3,440
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上次預算數編列。
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