90B41746.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     3,604,594│     5,684,854│    -2,080,260│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017460000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     3,604,594│     5,684,854│    -2,080,260│
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,631,722│     2,251,555│      -619,833│1.本科目上次法定預算數 639,496千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「國稅稽徵業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 1,574,342千元及業務費37,717
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,631,722千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,409,896千元,業務費 210,259千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 7,754千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,409,896千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 557,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,984千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費21,626千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置消耗品、汰換辦公設備及退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    三節慰問金等經費 7,732千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費 170,842千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費83,625千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍搬遷及大樓管理維護費等35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,計淨減48,560千元。
  │  │  │  │  4017460200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國稅稽徵業務  │     1,966,375│     3,416,200│    -1,449,825│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「直接稅稽徵」,「間接稅稽徵」,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  法務案件處理」,「國稅資料處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 5,028,259千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,574,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及業務費37,717千元列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,966,375千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,945,870千元,獎補助及損失20,505
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)納稅服務經費29,417千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理納稅宣導及半年所需經費14,714千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)直接稅案件審查及複核經費36,285千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費16,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅款徵收及處理經費62,761千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理稅款案件公告送達及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費47,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)間接稅稽徵經費 1,720,793千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列營業稅委託代徵及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,234,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法務案件處理經費 5,793千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料管理經費48,140千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費23,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電子處理及運用經費63,186千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊服務費等79,778千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費16,546千元,合共減列96,324
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,305│        11,136│        -8,831│
  │  │  │  │  4017469001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         2,860│        -2,860│上次興建本局及分局辦公大樓土地整理等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 2,860千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│         6,811│        -6,811│上次興建本局及分局辦公大樓規劃預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 6,811千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,305│         1,465│           840│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電話、傳真機及電子自動交換機等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換首長座車 1輛及購置擴音設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 1,465千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         4,192│         5,963│        -1,771│本年度預算數較上次減列如列數。
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