90B41747.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017470000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     3,245,102│     5,443,044│    -2,197,942│本科目上次法定預算數 5,439,784千元,連
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │同由臺灣省政府所屬「財務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 3,260千元,共計如表列上次預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017470000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     3,245,102│     5,443,044│    -2,197,942│
  │  │  │  │  4017470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,365,747│     1,886,767│      -521,020│1.本科目上次法定預算數 507,896千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「國稅稽徵業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 1,375,611千元,由臺灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬「財務行政與管理」科目移入 3,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,365,747千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,236,048千元,業務費 123,450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 999千元,獎補助及損失 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,236,048千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 487,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,426千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費19,590千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休退職人員三節慰問金 5,250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減14,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費91,273千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費37,092千元,增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍搬遷及教育訓練等相關經費18,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,計淨減18,818千元。
  │  │  │  │  4017470200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國稅稽徵業務  │     1,874,752│     3,359,530│    -1,484,778│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「直接稅稽徵」,「間接稅稽徵」,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  法務案件處理」,「國稅資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 4,735,141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,375,611千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,874,752千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,857,732千元,設備及投資 515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失16,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)納稅服務經費25,560千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費10,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)直接稅案件審查及複核經費40,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費18,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅款徵收及處理經費53,136千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費23,083千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄各項國稅繳款書等經費 5,552千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減17,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)間接稅稽徵經費 1,633,394千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列營業稅委託代徵及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,308,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法務案件處理經費 6,908千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料管理經費51,520千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費21,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電子處理及運用經費64,224千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊服務費74,021千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費18,543千元,合共減列92,564千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017479000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           883│       193,027│      -192,144│
  │  │  │  │  4017479001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       116,117│      -116,117│上次購置本局辦公大樓土地3,570.26平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺之預算業已編竣,所列 116,117千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  4017479002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│        75,915│       -75,915│上次購置本局辦公大樓建物經費及南投縣分
  │  │  │  │              │              │              │              │局、彰化縣分局新建辦公大樓規劃費業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列75,915千元如數減列。
  │  │  │  │  4017479011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           883│           995│          -112│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置廣播系統及電話交換機等經費 883千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換首長座車 1輛、購置廣播系統及
  │  │  │  │              │              │              │              │  會議室播音系統等預算業已編竣,所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元如數減列。
  │  │  │  │  4017479800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上次預算數編列。
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