90B41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 1,353,712│ 2,064,675│ -710,963│ │ │ │ │ 4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,353,712│ 2,064,675│ -710,963│ │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 724,314│ 987,375│ -263,061│1.本科目上次法定預算數 233,610千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「國稅稽徵業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 753,765千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 724,314千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 678,294千元,業務費41,425千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,561千元,獎補助及損失 3,034 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 678,294千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 242,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,259千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 9,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務行政管理經費24,761千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列職務宿舍租金及半年所需經費13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,增列四維大樓電壓及線路改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等經費 2,041千元,計淨減11,226 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017500200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國稅稽徵業務 │ 626,217│ 1,074,461│ -448,244│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「直接稅稽徵」,「間接稅稽徵」,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 法務案件處理」,「國稅資料處理」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 1,828,226千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 753,765千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 626,217千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 618,614千元,設備及投資 500千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 7,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)納稅服務經費11,071千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)直接稅案件審查及複核經費10,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 5,308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅款徵收及處理經費20,946千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 8,081千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵寄各項國稅繳款書等經費 3,985千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 4,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)間接稅稽徵經費 535,247千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列營業稅委託代徵及半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)法務案件處理經費 3,903千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料管理經費10,706千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子處理及運用經費33,872千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊服務費39,117千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費10,228千元,合共減列49,345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,642│ 1,300│ 342│ │ │ │ │ 4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 322│ -│ 322│苓雅稽徵所參與高雄市政府苓雅區行政中心 │ │ │ │ │ │ │ │興建工程,除87年度已編列51,634千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度依工程完竣核算結果,應再分攤 322 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,320│ 1,300│ 20│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購公務機車33輛經費 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次提昇全數位式電子交換機硬體、更新 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機櫃、軟體版及擴充機櫃等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,300千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |