90B41755.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017550000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺北區支付處  │       232,305│       364,938│      -132,633│本科目上次法定預算數 235,873千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │由台灣省政府所屬「財務行政與管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入 129,065千元,共計如表列上次預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017550000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       232,305│       364,938│      -132,633│
  │  │  │  │  4017550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       166,168│       230,900│       -64,732│1.本科目上次法定預算數45,378千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「費款支付」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費75,332千元,及由台灣省政府所屬「財
  │  │  │  │              │              │              │              │  務行政與管理」科目移入 110,190千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 166,168千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   142,102千元,業務費18,690千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 3,830千元,獎補助及損失 1,546
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 142,102千元,配合台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府功能業務與組織調整,辦理退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │    職遇缺不補等,較上次減列職員14人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 3人之人事費 8,465千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費59,342千元,合共減列67,807
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,731千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 3,855千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    汰換辦公設備等經費 2,988千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費13,335千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 3,149千元,增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍整修等經費 7,091千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,942千元。
  │  │  │  │  4017551000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │費款支付      │        65,667│       131,105│       -65,438│1.本科目上次法定預算數 187,562千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費75,332千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,及由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「財務行政與管理」科目移入18,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,667千元,包括業務費62
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,717千元,設備及投資 2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)支付管制經費 4,817千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵資及半年所需經費 2,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)支票簽發經費23,701千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵資及半年所需經費15,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)支付資料處理經費37,149千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理電子支付計畫及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    47,143千元。
  │  │  │  │  4017559000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            80│         2,363│        -2,283│
  │  │  │  │  4017559011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            80│             -│            80│汰購公務機車 2輛經費80千元。
  │  │  │  │  4017559019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,363│        -2,363│上次汰換變壓器 2台預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,363千元如數減列。
  │  │  │  │  4017559800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           390│           570│          -180│本年度預算數較上次減列如列數。
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