90B41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 232,305│ 364,938│ -132,633│本科目上次法定預算數 235,873千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │由台灣省政府所屬「財務行政與管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入 129,065千元,共計如表列上次預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 232,305│ 364,938│ -132,633│ │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 166,168│ 230,900│ -64,732│1.本科目上次法定預算數45,378千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「費款支付」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費75,332千元,及由台灣省政府所屬「財 │ │ │ │ │ │ │ │ 務行政與管理」科目移入 110,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,168千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 142,102千元,業務費18,690千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 3,830千元,獎補助及損失 1,546 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,102千元,配合台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府功能業務與組織調整,辦理退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職遇缺不補等,較上次減列職員14人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人之人事費 8,465千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費59,342千元,合共減列67,807 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,731千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 3,855千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換辦公設備等經費 2,988千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務行政管理經費13,335千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,149千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍整修等經費 7,091千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,942千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 65,667│ 131,105│ -65,438│1.本科目上次法定預算數 187,562千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費75,332千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,及由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「財務行政與管理」科目移入18,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,667千元,包括業務費62 │ │ │ │ │ │ │ │ ,717千元,設備及投資 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)支付管制經費 4,817千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵資及半年所需經費 2,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)支票簽發經費23,701千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵資及半年所需經費15,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)支付資料處理經費37,149千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理電子支付計畫及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,143千元。 │ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 80│ 2,363│ -2,283│ │ │ │ │ 4017559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 80│ -│ 80│汰購公務機車 2輛經費80千元。 │ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,363│ -2,363│上次汰換變壓器 2台預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │,363千元如數減列。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 570│ -180│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |