90B41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 574,020│ 831,852│ -257,832│ │ │ │ │ 4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 574,020│ 831,852│ -257,832│ │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 454,768│ 627,753│ -172,985│1.本科目上次法定預算數 144,589千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「財稅資訊業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 483,164千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 454,768千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 424,759千元,業務費27,553千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元,獎補助及損失 2,156千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 424,759千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 3人之人事費 1,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需人事費 152,266千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 153,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,009千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列技工 1人、工友 3人之一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 632千元、汰購辦公設備及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費18,644千元,合共減列19,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅資訊業務 │ 110,317│ 199,316│ -88,999│1.本科目係由上次預算「財稅電腦作業」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目及「財稅資訊系統」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 682,480千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 483,164千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 110,317千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102,121千元,設備及投資 8,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國稅核課系統及資料集中處理20,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列資訊服務費等23,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 7,039千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列30,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅核課系統及資料集中處理19,563 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 9,782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)徵課管理系統 7,453千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備維護費及半年所需經費10,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦資源管理25,158千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 匣式磁帶檢驗機購置費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資料管理30,080千元,較上次減列資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 外包登錄及半年所需經費16,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公室自動化及管理資訊 7,927千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 3,282千元。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,280│ 2,300│ 4,980│ │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 7,280│ 2,300│ 4,980│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機 2台經費11,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分別自88年度及上次預算起,以五年租賃 │ │ │ │ │ │ │ │ 方式辦理,除88年度至上次預算已編列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元外,本年度分別續編第 3年及第 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年經費合共 2,300千元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換客用電梯乙台經費 4,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換消防設備火災受信總機經費 546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,655│ 2,483│ -828│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |