90B41760.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017600000  │              │              │              │
  │13│  │  │財稅資料中心  │       574,020│       831,852│      -257,832│
  │  │  │  │  4017600000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       574,020│       831,852│      -257,832│
  │  │  │  │  4017600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       454,768│       627,753│      -172,985│1.本科目上次法定預算數 144,589千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「財稅資訊業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 483,164千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 454,768千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   424,759千元,業務費27,553千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元,獎補助及損失 2,156千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 424,759千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 1人、工友 3人之人事費 1,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費 152,266千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 153,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,009千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列技工 1人、工友 3人之一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 632千元、汰購辦公設備及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費18,644千元,合共減列19,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅資訊業務  │       110,317│       199,316│       -88,999│1.本科目係由上次預算「財稅電腦作業」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目及「財稅資訊系統」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 682,480千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 483,164千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 110,317千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   102,121千元,設備及投資 8,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國稅核課系統及資料集中處理20,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列資訊服務費等23,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 7,039千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列30,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地方稅核課系統及資料集中處理19,563
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 9,782
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)徵課管理系統 7,453千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦設備維護費及半年所需經費10,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦資源管理25,158千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    匣式磁帶檢驗機購置費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資料管理30,080千元,較上次減列資料
  │  │  │  │              │              │              │              │    外包登錄及半年所需經費16,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公室自動化及管理資訊 7,927千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 3,282千元。
  │  │  │  │  4017609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,280│         2,300│         4,980│
  │  │  │  │  4017609019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         7,280│         2,300│         4,980│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換空調冰水主機 2台經費11,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分別自88年度及上次預算起,以五年租賃
  │  │  │  │              │              │              │              │  方式辦理,除88年度至上次預算已編列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元外,本年度分別續編第 3年及第
  │  │  │  │              │              │              │              │   2年經費合共 2,300千元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換客用電梯乙台經費 4,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換消防設備火災受信總機經費 546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4017609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,655│         2,483│          -828│本年度預算數較上次減列如列數。
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