90B41770.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0017700000  │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所│        72,765│       107,127│       -34,362│
  │  │  │  │  4017700000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │        72,765│       107,127│       -34,362│
  │  │  │  │  4017700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        42,137│        59,896│       -17,759│1.本科目上次法定預算數36,119千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「財稅人員訓練」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費23,777千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,137千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,496千元,業務費 6,860千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 628千元,獎補助及損失 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,496千元,較上次減列工
  │  │  │  │              │              │              │              │    友 2人之人事費 1,380千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,489千元,合共減列13,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,641千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 3,890千元。
  │  │  │  │  4017700200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        30,178│        45,901│       -15,723│1.本科目上次法定預算數69,678千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費23,777千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,178千元,包括業務費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,642千元,設備及投資 536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學員訓練經費30,178千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費15,723千元。
  │  │  │  │  4017709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│           880│          -880│
  │  │  │  │  4017709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           880│          -880│上次汰換首長座車 1輛及傳真機等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 880千元如數減列。
  │  │  │  │  4017709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上次預算數編列。
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