90B42001.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │   145,413,257│   222,205,617│   -76,792,360│本科目上次法定預算數 167,371,617千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同由臺灣省政府所屬「教育行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 7,576,889千元、「學校教育」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │42,709,222千元、「文化設施管理與建設」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移入 401,116千元,另本部所屬國立僑
  │  │  │  │              │              │              │              │生大學先修班、國立華僑實驗高級中學、國
  │  │  │  │              │              │              │              │立臺灣師範大學附屬高級中學、國立高雄師
  │  │  │  │              │              │              │              │範大學附屬高級中學、國立彰化師範大學附
  │  │  │  │              │              │              │              │屬高級工業職業學校、國立金門高級中學、
  │  │  │  │              │              │              │              │國立金門高級農工職業學校、國立馬祖高級
  │  │  │  │              │              │              │              │中學、國立臺東體育實驗高級中學、國立臺
  │  │  │  │              │              │              │              │北師範學院附設實驗國民小學、國立新竹師
  │  │  │  │              │              │              │              │範學院附設實驗國民小學、國立臺中師範學
  │  │  │  │              │              │              │              │院附設實驗國民小學、國立嘉義大學附設實
  │  │  │  │              │              │              │              │驗國民小學、國立臺南師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │民小學、國立屏東師範學院附設實驗國民小
  │  │  │  │              │              │              │              │學、國立花蓮師範學院附設實驗國民小學、
  │  │  │  │              │              │              │              │國立臺東師範學院附設實驗國民小學等十七
  │  │  │  │              │              │              │              │所學校由單位預算機關改為本部單位預算之
  │  │  │  │              │              │              │              │分預算機關,移入 4,146,773千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │表列上次預算數。
  │  │  │  │  5120010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │   136,763,009│   209,397,678│   -72,634,669│
  │  │  │  │  5120010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       598,616│     1,020,623│      -422,007│1.本科目上次法定預算數 701,202千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「高等教育行政及督導」
  │  │  │  │              │              │              │              │  等科目移入人員維持經費 313,624千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「其他設備」科目移入購置事務機具經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,797千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 598,616千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   490,279千元,業務費 103,135千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 3,972千元,獎補助及損失 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 490,279千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍訓教官年終工作獎金及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 426,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 104,365千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列水電費、通訊費等 5,859千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置事務機具經費 3,972千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 1,825千元。
  │  │  │  │  5120010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高等教育      │    59,636,909│    83,583,085│   -23,946,176│
  │  │  │  │  5120010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│     1,974,357│     4,219,980│    -2,245,623│1.本科目上次法定預算數 4,263,656千元,
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  配合科目調整,移出人員維持費43,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,974,357千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費92,148千元,獎補助及損失 1,882,209
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)高等教育行政工作維持費 6,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 2,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學術審議著作審查及設置國家講座經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,460千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    28,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海外僑生招生及國外大學醫牙學系學歷
  │  │  │  │              │              │              │              │    甄試經費 9,450千元,較上次減列大陸
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區學歷檢覈考試經費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動大學校院校務發展提昇大學品質經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費27,150千元,較上次減列加強提昇大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學校院水準等經費22,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進教學及加強學術研究經費 846,109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次增列推動國立大學研究所
  │  │  │  │              │              │              │              │    基礎教育改善計畫等經費 616,043千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動大學學術追求卓越發展計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000,000千元,係配合教育改革行動方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案所編列之經費,較上次減列提昇大學
  │  │  │  │              │              │              │              │    水準等經費 2,497,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立大學多元彈性入學制度經費22,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係配合教育改革行動方案所編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    之經費,較上次減列17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增改進大學評鑑機制經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次辦理協助培訓國小英語師資預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 296,351千元如數減列。
  │  │  │  │  5120010202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│       598,902│     1,128,883│      -529,981│1.本科目上次法定預算數 4,529,999千元,
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  配合科目調整,除移出人員維持費34,590
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」科目及移出促進技
  │  │  │  │              │              │              │              │  職教育多元化與精緻化經費 2,635,407千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、推動高職技專校院多元入學方案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,500,000千元列入「促進技職教育多元
  │  │  │  │              │              │              │              │  化及精緻化」科目外,另由「促進技職教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育多元化及精緻化」科目移入技職教育發
  │  │  │  │              │              │              │              │  展與改進及實用技能班培訓人力經費 768
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,881千元,移出移入數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 598,902千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   215,754千元,獎補助及損失 383,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技術職業教育行政工作維持費 5,116千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 2,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 147,285千元,較上次減列技職教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導經費及半年所需經費 116,502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強辦理建教合作及學生實習經費19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,較上次減列基礎訓練經費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費18,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)技職課程教材修訂與研究及成立發展中
  │  │  │  │              │              │              │              │    心經費 119,300千元,較上次增列職校
  │  │  │  │              │              │              │              │    新課程配合措施等經費98,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職類科調整及教師進修經費30,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列各類技職期刊等經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,151千元,增列技術專科教師進修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,800千元,計淨減 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)技職教學改進及實用技能班培訓人力經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 262,000千元,較上次減列補助實用
  │  │  │  │              │              │              │              │    技能班、職業學校評鑑等經費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 506,881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增高職生校外生活輔導經費16,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120010203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國立學校教學與│    34,765,537│    48,909,987│   -14,144,450│1.本科目上次法定預算數48,694,687千元,
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  配合科目調整,由「國立大學校院校務基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金」科目移入新增班等經費 215,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,765,537千元,全數為獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失,係補助已納入「國立大學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  院校務基金」運作之52所國立大專院校所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需一般教學與研究經費及其附設醫院之醫
  │  │  │  │              │              │              │              │  療教學與研究經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)高等教育教學與研究輔助經費33,758,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,較上次減列13,478,832千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國立台灣大學 4,220,550千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 2,174,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國立政治大學 1,401,317千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 800,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國立清華大學 1,288,146千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 711,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國立中興大學 1,427,302千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列半年所需經費及台北校區另成
  │  │  │  │              │              │              │              │      立台北大學之經費 1,335,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]國立成功大學 1,937,343千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 1,129,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]國立交通大學 1,274,947千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 596,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]國立中央大學 1,010,137千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列 598,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]國立中山大學 851,964千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 464,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]國立中正大學 793,094千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 414,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 國立台灣海洋大學 702,363千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 379,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 國立陽明大學 615,012千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 299,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 國立東華大學 437,514千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 142,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 國立暨南國際大學 432,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 209,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 國立嘉義大學 926,272千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 114,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 國立台灣師範大學 1,458,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,較上次減列 859,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 國立彰化師範大學 574,260千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 338,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 國立高雄師範大學 510,691千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 225,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 國立空中大學 154,866千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 166,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 國立台灣科技大學 628,140千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 364,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 國立台北科技大學 720,142千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 408,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 國立雲林科技大學 466,444千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 308,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] 國立高雄第一科技大學 378,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上次減列 164,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 國立高雄應用科技大學 627,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上次減列 255,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [24] 國立屏東科技大學 579,259千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 337,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [25] 國立藝術學院 284,416千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 148,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [26] 國立台灣藝術學院 341,042千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 169,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [27] 國立台南藝術學院 219,460千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 107,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [28] 國立體育學院 242,366千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列93,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [29] 國立台灣體育學院 286,517千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 161,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [30] 國立宜蘭技術學院 432,313千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 143,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [31] 國立台北護理學院 282,708千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 173,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [32] 國立聯合技術學院 267,452千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列65,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [33] 國立台中技術學院 569,129千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列75,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [34] 國立勤益技術學院 346,331千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 120,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [35] 國立虎尾技術學院 486,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 137,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [36] 國立高雄海洋技術學院 348,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上次減列97,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [37] 國立屏東商業技術學院 215,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,較上次減列42,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [38] 國立台北師範學院 410,410千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 137,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [39] 國立新竹師範學院 345,991千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 139,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [40] 國立台中師範學院 370,142千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 138,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [41] 國立台南師範學院 379,995千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 153,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [42] 國立屏東師範學院 340,203千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 124,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [43] 國立花蓮師範學院 343,091千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 157,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [44] 國立台東師範學院 291,352千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 112,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [45] 國立台北商專 503,992千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │        次減列 168,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [46] 國立高雄餐旅學院 159,230千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列 108,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [47] 國立澎湖技術學院 175,103千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上次減列60,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [48] 新增國立台北大學經費 459,688千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [49] 新增國立高雄大學經費 122,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [50] 新增國立台中護理專科學校經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        08,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [51] 新增國立台南護理專科學校經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        03,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [52] 新增國立台灣戲曲專科學校經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        91,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [53] 新增班及調整待遇經費 1,515,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,較上次增列調整待遇準備等
  │  │  │  │              │              │              │              │        所需經費 970,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)醫學臨床教學研究與輔助 1,006,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列 665,618千元。
  │  │  │  │  5120010204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│私立學校教學獎│    17,132,266│    22,223,469│    -5,091,203│1.本科目上次法定預算數22,553,661千元,
  │  │  │  │助            │              │              │              │  配合科目調整,移出補助私立高中職校職
  │  │  │  │              │              │              │              │  員及眷屬保險費 330,192千元列入「中等
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,132,266千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費44,138千元,獎補助及損失17,088,128
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立大專院校整體發展獎助經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,435,214千元,係配合教育改革行動方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案所編列之經費,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,923,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導私立大專院校訓輔工作經費 259,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,係配合教育改革行動方案所編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列之經費,較上次減列 119,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助私立大專院校建築貸款利息經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,575千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     219,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學雜費減免及工讀助學金補助 1,643,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,較上次減列半年所需經費 639
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,976千元,增列工讀助學金等經費 363
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,465千元,計淨減 276,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助私立大專院校教職員退撫、健保及
  │  │  │  │              │              │              │              │    保險經費 653,562千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 202,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導私立大專院校財務行政經費32,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費16,305
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列委請會計師查帳簽證公費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,040千元,計淨減 7,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,693,060千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,237,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增私立學校興學基金會設立基金及運
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)配合教育改革行動方案新增補助私立大
  │  │  │  │              │              │              │              │    專校院就學貸款利息經費 953,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上次補助本部立案海外院校預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列80,840千元如數減列。
  │  │  │  │  5120010205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│促進技職教育多│     3,002,093│     4,135,407│    -1,133,314│1.本科目上次法定預算數 768,881千元,配
  │  │  │  │元化及精緻化  │              │              │              │  合科目調整,移出技職教育發展與改進及
  │  │  │  │              │              │              │              │  實用技能班培訓人力經費 768,881千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「技職教育行政及督導」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  技職教育行政及督導」科目,移入促進技
  │  │  │  │              │              │              │              │  職教育多元化及精緻化經費 2,635,407千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及推動高職技專校院多元入學方案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,500,000千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,002,093千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 401,053千元,獎補助及損失 2,601,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建立技職教育一貫體系及彈性學制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,461,206千元,係配合教育改革行動
  │  │  │  │              │              │              │              │    方案所編列之經費,較上次減列 577,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動綜合高中經費 455,639千元,係配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合教育改革行動方案所編列之經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列38,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動技職教育課程革新提升教學品質經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費50,248千元,係配合教育改革行動方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案所編列之經費,較上次減列 4,504千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)落實職業證照制度經費35,000千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合教育改革行動方案所編列之經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列12,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動高職技專校院多元入學方案經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,係配合教育改革行動方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    所編列之經費,較上次減列 1,200,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合教育改革行動方案新增推動高中職
  │  │  │  │              │              │              │              │    社區化方案經費 700,000千元。
  │  │  │  │  5120010206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│師資培育      │     2,163,754│     2,965,359│      -801,605│1.本年度預算數 2,163,754千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費71,299千元,獎補助及損失 2,092,455
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)師資培育行政工作維持費 5,840千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 2,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理教師資格檢定及核發教育證書事宜
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費29,000千元,較上次增列中等學校
  │  │  │  │              │              │              │              │    教師資格檢定及核發教育證書事宜經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育國小英語教學師資經費 134,055千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費64,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全師資培育與教師進修制度經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,859千元,係配合教育改革行動方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    所編列之經費,較上次減列落實教育實
  │  │  │  │              │              │              │              │    習制度及功能等經費 789,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增九年一貫課程師資職前教育經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  5120010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │中等教育      │    40,599,640│    55,686,606│   -15,086,966│
  │  │  │  │  5120010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中等教育督導  │     1,427,567│     2,283,940│      -856,373│1.本科目係由上次預算「中等教育行政及督
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目及「中等教育輔助」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 2,167,792千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,除移出人員維持費21,497
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」科目,及補助馬祖
  │  │  │  │              │              │              │              │  地區教育經費12,355千元列入「國民教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政及督導」科目外,另由「國民教育行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政及督導」科目移入補助中小學科學教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  專案等經費 150,000千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,427,567千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 122,567千元,獎補助及損失 1,305,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中等教育行政工作維持費 2,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 1,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)數理及資訊奧林匹亞競賽經費36,637千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次增列主辦2001年亞洲物理奧
  │  │  │  │              │              │              │              │    林匹亞競賽等經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實施高級中學多元入學方案經費 1,350
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,係配合教育改革行動方案所
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列之經費,較上次減列 749,196千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理中小學科學教育專案經費38,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列中小學科學教育專案等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 112,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次研究改進高中教材教法及教學媒體
  │  │  │  │              │              │              │              │    製作預算業已編竣,所列 3,830千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5120010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中等教育管理  │     6,055,224│     7,550,384│    -1,495,160│1.本科目上次法定預算數由台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「教育行政」科目移入 7,220,192千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「私立學校教學獎助」科目移入補助私
  │  │  │  │              │              │              │              │  立高中(職)教職員及眷屬保險補助 330
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,192千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,055,224千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 252,384千元,業務費 454,590千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 841,349千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,506,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 239,517千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費及精簡人員經費 246,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,648,093千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列委辦費、加班費、台澎金馬
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區旅費及半年所需經費等43,239千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高中職及特殊教育管理經費 3,237,746
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委辦費、加班費、台
  │  │  │  │              │              │              │              │    澎金馬地區旅費、出國考察經費及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費等 163,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建校、修建及設備 929,868千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列部分已籌設完成學校經費 1,042
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,181千元。
  │  │  │  │  5120010303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│各國立中等教育│    33,116,849│    45,852,282│   -12,735,433│1.本科目上次法定預算數由台灣省政府所屬
  │  │  │  │學校          │              │              │              │  「教育行政」科目移入 356,697千元、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  學校教育」科目移入42,709,222千元,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  國立台灣師大附中、高雄師大附中、華僑
  │  │  │  │              │              │              │              │  、金門、馬祖高中、台東體育中學、彰師
  │  │  │  │              │              │              │              │  附工及金門農工移入 2,786,363千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,116,849千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費27,889,908千元,業務費 3,110,172千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 1,374,117千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 742,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,309,451千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 8,729,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,622,987千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列加班費、台澎金馬地區旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等 467,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學訓輔業務經費 3,605,648千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列加班費、台澎金馬地區旅費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費等 1,554,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)校舍興修建經費 578,763千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列部分已興建完工工程經費 1,983,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │  5120010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國民教育      │    14,672,733│    39,848,327│   -25,175,594│
  │  │  │  │  5120010401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國民教育行政及│    14,006,151│    38,821,130│   -24,814,979│1.本科目上次法定預算數39,540,618千元,
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  配合科目調整,移出人員維持費21,843千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「一般行政」科目,補助中小學
  │  │  │  │              │              │              │              │  科學教育專案等經費 150,000千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「中等教育督導」科目,改善學生視力保
  │  │  │  │              │              │              │              │  健環境經費 300,000千元及強化國中小學
  │  │  │  │              │              │              │              │  生體育運動水準經費 260,000千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學校體育與衛生教育」科目,另由「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  等教育督導」科目移入補助馬祖地區教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費12,355千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,006,151千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 170,441千元,獎補助及損失13,835,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國民中小學基本需求經費 3,567,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列整建國中小教育設施計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫及補助地方人事費等經費22,528,559
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,改為直撥台灣省各縣市補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列代用國中人事費及辦公費等 854
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,158千元,計淨減21,674,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)降低國民中小學班級學生人數經費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    92,710千元,係配合教育改革行動方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    所編列之經費,較上次減列 2,764,960
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全國民教育經費 717,500千元,係配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合教育改革行動方案所編列之經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列小班制教學示範計畫等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)普及幼稚教育經費82,941千元,係配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育改革行動方案所編列之經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列提高五歲幼兒入園率達百分之八
  │  │  │  │              │              │              │              │    十以上等經費 164,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增發展並健全幼稚教育經費 1,706,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動教育優先區計畫經費 940,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列社區資源教室及改善特殊
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區條件不利學校之教學環境等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000,000千元,增列充實原住民教育文
  │  │  │  │              │              │              │              │    化特色及設備器材經費40,000千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 960,000千元。
  │  │  │  │  5120010402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北師附小國民教│        95,835│       145,836│       -50,001│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立臺北師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 145,836
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,835千元,包括人事費82
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,512千元,業務費 9,873千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,250千元,獎補助及損失 2,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,512千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費41,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費13,323千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 7,633千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次其他設備等預算業已編竣,所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010403  │              │              │              │
  │  │  │ 3│竹師附小國民教│        93,123│       142,405│       -49,282│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立新竹師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 142,405
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,123千元,包括人事費82
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,618千元,業務費 8,055千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,250千元,獎補助及損失 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,618千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費41,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費10,505千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列退休人員三節慰問金及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費等經費 7,943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010404  │              │              │              │
  │  │  │ 4│中師附小國民教│        78,700│       115,419│       -36,719│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立臺中師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 115,419
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,700千元,包括人事費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,819千元,業務費 7,951千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,600千元,獎補助及損失 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,819千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費32,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費 9,881千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 3,199千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次其他設備等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,285千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010405  │              │              │              │
  │  │  │ 5│嘉大附小國民教│        77,492│       123,056│       -45,564│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立嘉義師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 123,056
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,492千元,包括人事費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,927千元,業務費 5,938千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 800千元,獎補助及損失 1,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次預算數之比較
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,927千元,係按實際員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,較上次減列半年所需經費41,643
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費 8,565千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 3,721千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010406  │              │              │              │
  │  │  │ 6│南師附小國民教│        87,252│       135,018│       -47,766│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立臺南師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 135,018
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,252千元,包括人事費78
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,136千元,業務費 7,076千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,136千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費39,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費 9,116千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列退休退職及資遣給付等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次一般建築及設備經費等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 2,313千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010407  │              │              │              │
  │  │  │ 7│屏師附小國民教│        59,228│        98,043│       -38,815│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立屏東師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入98,043千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,228千元,包括人事費52
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,407千元,業務費 4,602千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,250千元,獎補助及損失 969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,407千元,較上次減列特
  │  │  │  │              │              │              │              │    殊教育班教師人事費33,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費 6,821千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 3,949千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次其他設備等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,397千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010408  │              │              │              │
  │  │  │ 8│花師附小國民教│        77,037│       118,761│       -41,724│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立花蓮師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 118,761
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,037千元,包括人事費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,750千元,業務費 5,837千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,250千元,獎捕助及損失 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,750千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費32,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費 8,287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列退休退職及資遣給付等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次其他設備等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,895千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010409  │              │              │              │
  │  │  │ 9│東師附小國民教│        97,915│       148,659│       -50,744│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │育及教育實驗  │              │              │              │  分預算,由國立台東師範學院附設實驗國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民小學「一般行政」等科目移入 148,659
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,915千元,包括人事費86
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,515千元,業務費 9,531千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,250千元,獎補助及損失 619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,515千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費42,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政及教育工作維持費11,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 4,908千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次其他設備預算業已編竣,所列 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │社會教育      │     1,592,871│     2,080,530│      -487,659│
  │  │  │  │  5120010501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│社會教育行政及│     1,360,675│     1,827,629│      -466,954│1.本科目上次法定預算數 1,869,179千元,
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  配合科目調整,移出人員維持費41,550千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,360,675千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,256千元,業務費 104,986千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 1,253,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,256千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需聘僱人員人事費 1,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 5,685千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 2,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動終身教育及資訊網路教育經費 775
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,係配合教育改革行動方案所
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列之經費,較上次減列建立回流教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度等經費80,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強輔導成人教育活動經費40,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助地方加強掃除文盲經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 130,000千元,改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    市補助經費及減列半年所需經費 108,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,合共減列 238,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動家庭教育經費 172,500千元,係配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合教育改革行動方案所編列之經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列宣導家庭教育理念等經費89,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強輔導社教活動經費 335,553千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列補助地方加強輔導社教活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 168,610千元,改為直撥台灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市補助經費,增列社區老人與婦女教
  │  │  │  │              │              │              │              │    育等計畫經費 127,158千元,計淨減41
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導文教基金會及相關團體業務經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上次增列加強基金會業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊化及電腦化管理等經費 1,818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推行語文教育經費16,681千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列推行語文教育經費 5,000千元,改
  │  │  │  │              │              │              │              │    為台灣省各縣市補助經費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,782千元,合共減列15,782千元。
  │  │  │  │  5120010502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新竹社會教育館│        55,746│        59,281│        -3,535│1.本科目係由台灣省政府所屬「文化設施管
  │  │  │  │行政及推展    │              │              │              │  理與建設」科目移入,計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,746千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,196千元,業務費15,843千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,515千元,獎補助及損失22,192千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,024千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,935千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列加班費及台澎金馬地區旅費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究業務費 6,349千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推廣業務費13,432千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理全國音樂比賽計畫經費 5,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導業務費10,206千元,較上次減列社
  │  │  │  │              │              │              │              │    教站辦理社會教育活動等經費 2,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝文業務費 4,800千元,與上次同,均
  │  │  │  │              │              │              │              │    以服務收入支應。
  │  │  │  │  5120010503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│彰化社會教育館│        49,378│        51,071│        -1,693│1.本科目係由台灣省政府所屬「文化設施管
  │  │  │  │行政及推展    │              │              │              │  理與建設」科目移入,計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,378千元,其中人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,339千元,業務費13,412千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 5,136千元,獎補助及損失15,491千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,351千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,608千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究業務費 6,251千元,較上次增列增
  │  │  │  │              │              │              │              │    設成人教育中心業務計畫經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推廣業務費 8,445千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理全國舞蹈比賽計畫經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導業務費12,123千元,較上次增列購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置社教站電腦設備經費 1,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝文業務費 3,600千元,較上次增列藝
  │  │  │  │              │              │              │              │    文活動經費 800千元,均以服務收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應。
  │  │  │  │  5120010504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台南社會教育館│        78,229│        91,522│       -13,293│1.本科目係由臺灣省政府所屬「文化設施管
  │  │  │  │行政及推展    │              │              │              │  理與建設」科目移入,計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係78,229千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,852千元,業務費41,066千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 3,083千元,獎補助及損失19,228千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,576千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費31,169千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費10,481千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    場地租借之水電及維護等經費 2,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 8,117千元,其中 2,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元以租借場地所收管理費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究業務費 6,159千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理成人教育資源計畫經費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推廣業務費 7,966千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理全國美術比賽計畫經費 4,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導業務費14,123千元,較上次減列社
  │  │  │  │              │              │              │              │    教站辦理社會教育活動等經費 5,482千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝文業務費 5,236千元,較上次減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理活動次數減少之經費 3,014千元,均
  │  │  │  │              │              │              │              │    以服務收入支應。
  │  │  │  │  5120010505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│台東社會教育館│        48,843│        51,027│        -2,184│1.本科目係由台灣省政府所屬「文化設施管
  │  │  │  │行政及推展    │              │              │              │  理與建設」科目移入,計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,843千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,420千元,業務費11,209千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 4,125千元,獎補助及損失18,089千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,439千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,085千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列購置資訊設備、其他設備及館舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    周邊整修工程等經費 1,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究業務費 6,000千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理老人社會大學計畫經費 1,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推廣業務費 9,227千元,較上次增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理全國戲劇比賽計畫及終身學習型活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 2,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導業務費 8,500千元,較上次減列社
  │  │  │  │              │              │              │              │    教站辦理社會教育活動等經費 2,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝文業務費 2,592千元,較上次減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理活動次數減少之經費 736千元,均以
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入支應。
  │  │  │  │  5120010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │學校體育與衛生│       959,734│     1,591,043│      -631,309│1.本科目上次法定預算數 1,053,033千元,
  │  │  │  │教育          │              │              │              │  配合科目調整,除移出人員維持經費21,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元列入「一般行政」科目外,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  國民教育行政及督導」科目移入強化國中
  │  │  │  │              │              │              │              │  小學校體育運動水準 260,000千元,及改
  │  │  │  │              │              │              │              │  善學生視力保健環境 300,000千元,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 959,734千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,320千元,獎補助及損失 869,414千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學校體育衛生行政工作維持費 3,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 1,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學校體育經費 413,200千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助地方學校體育經費 2,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    改為直撥台灣省各縣市補助經費及減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    加強學校體育發展等經費 422,443千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 424,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學童視力保健計畫經費 306,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列強化學童視力保健生活及環
  │  │  │  │              │              │              │              │    境等經費 6,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)提升學生健康四年計畫 236,432千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列改善學校飲用水設施等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     211,568千元。
  │  │  │  │  5120010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │訓育與輔導    │     3,307,176│     4,131,205│      -824,029│
  │  │  │  │  5120010701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│學生事務與輔導│     3,037,735│     3,771,416│      -733,681│1.本科目上次法定預算數 3,786,144千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人員維持費14,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,037,735千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 279,609千元,獎補助及損失 2,758,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 2,905千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化學校學務工作功能經費75,972千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理法治教育計畫經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,083千元,改為直撥台灣省各縣市補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及減列半年所需經費80,876千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列93,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)青少年輔導計畫經費 226,442千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列補助地方青少年輔導計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    82,986千元,改為直撥台灣省各縣市補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助經費及減列半年所需經費74,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 157,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩性平等教育經費82,500千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列兩性平等教育宣導、培訓及研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展等經費11,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學生公費及獎學金經費 1,857,846千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 871,585千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立學生輔導新體制經費 230,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,係配合教育改革行動方案所編列之經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費,較上次減列輔導國民中小學中途輟
  │  │  │  │              │              │              │              │    學學生等經費 182,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增多元型態中途學校與中輟學生輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 561,870千元。
  │  │  │  │  5120010702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│留學生輔導    │       222,984│       316,565│       -93,581│1.本科目上次法定預算數 331,184千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人員維持費14,619千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 222,984千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,921千元,獎補助及損失 214,063千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 121千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)留學生考選與講習經費 9,320千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 4,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公費留學生經費 213,543千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費89,387千元。
  │  │  │  │  5120010703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍訓教育行政及│        46,457│        43,224│         3,233│1.本科目上次法定預算數60,764千元,配合
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  科目調整,移出人員維持費17,540千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,457千元,包括業務費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,107千元,獎補助及損失 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍訓教育行政工作維持費 1,904千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育工作推展經費24,553千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費15,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增兵役替代役經費20,000千元。
  │  │  │  │  5120010900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │各項教育推展  │     5,224,656│     7,749,032│    -2,524,376│
  │  │  │  │  5120010901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般教育推展  │       320,213│       146,750│       173,463│1.本科目上次法定預算數 413,082千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人員維持費58,446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,基本行政工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費 2,915千元與僑生及海外台北學校輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導經費 204,971千元列入「僑民教育」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 320,213千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  79,018千元,獎補助及損失 241,195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 1,998千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教書刊編印經費 9,905千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 2,887千元,增列補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助各縣市公務統計報表研討會等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,144千元,計淨減列 1,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育計畫發展經費25,478千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列訴願會業務等經費 5,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學校行政人員研習與財務輔導經費14,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上次減列委辦費等經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)優良教師獎勵及選送教師出國進修研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費47,510千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費23,865千元,增列教師出國進修經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,240千元,計淨減 8,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專案規劃及中小學課程研究發展經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,900千元,較上次減列推動中小學課程
  │  │  │  │              │              │              │              │    教材研究發展工作經費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增成立學校及館所實驗廢污水共同管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理中心經費 200,000千元。
  │  │  │  │  5120010902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特殊教育推展  │     1,513,296│     2,411,369│      -898,073│1.本年度預算數 1,513,296千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費59,918千元,獎補助及損失 1,453,378
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與改進特殊教育相關工作經費97,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,較上次減列補助地方發展與改
  │  │  │  │              │              │              │              │    進特殊教育經費 2,000千元,改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    台灣省各縣市補助經費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,871千元,合共減列 6,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推展資優教育經費26,486千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列補助地方推展資優教育經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,改為直撥台灣省各縣市補助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及補助國民中小學藝術才能班等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,628千元,合共減列41,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強身心障礙學生教育經費 1,389,375
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係配合教育改革行動方案所編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    之經費,較上次減列建立特殊教育學生
  │  │  │  │              │              │              │              │    多元安置措施等經費 485,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次補助原省市高中職特殊教育班教師
  │  │  │  │              │              │              │              │    納編預算業已編竣,所列 364,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5120010903  │              │              │              │
  │  │  │ 3│原住民教育推展│       437,416│       928,383│      -490,967│1.本年度預算數 437,416千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,600千元,獎補助及損失 415,816千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)強化原住民學生教育計畫經費 294,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係配合教育改革行動方案所編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    之經費,較上次減列建立原住民教育體
  │  │  │  │              │              │              │              │    系等經費 156,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃辦理原住民教育經費 143,416千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列高中設置原住民音樂班等
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 334,484千元。
  │  │  │  │  5120010904  │              │              │              │
  │  │  │ 4│教育及學術資訊│     1,519,078│     2,186,005│      -666,927│1.本年度預算數 1,519,078千元,包括人事
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  費44,962千元,業務費 618,338千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 114,860千元,獎補助及損失 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,962千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費20,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,917千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會教育資訊網經費38,162千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費17,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 606,381千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 306,442千元,增列電腦網路電
  │  │  │  │              │              │              │              │    信線路費用 129,904千元,計淨減 176
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算中心業務經費43,404千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費16,193千元,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │    育行政電腦化相關經費13,575千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國家資訊通信基本建設人才培育經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,204千元,較上次減列國家資訊通信基
  │  │  │  │              │              │              │              │    本建設先進技術教材、教學軟體引進與
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展費用等及半年所需經費30,469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)遠距教學中程發展經費72,294千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列遠距教學教材開發與實驗工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    費用等及半年所需經費68,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)資訊教育基礎建設經費 679,754千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 349,773千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120010905  │              │              │              │
  │  │  │ 5│科技教育      │     1,057,464│     1,535,426│      -477,962│1.本年度預算數 1,057,464千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,052千元,業務費 154,812千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 893,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,052千元,較上次減列科
  │  │  │  │              │              │              │              │    技顧問交通費等及半年所需人事費16,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,302千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列科技顧問交通費等經費 7,302千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助人文社會科學及科技領域學術研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費48,632千元,較上次增列研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會場次經費18,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專項科技及人文社會科學教學改進計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 902,540千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 407,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推動學校環境教育及校園環境管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費72,779千元,較上次減列各級
  │  │  │  │              │              │              │              │    學校教師及行政人員環境教育、校園環
  │  │  │  │              │              │              │              │    境管理之研習與訓練等經費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費56,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)科學教育推動經費14,159千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列進行目標導向專題研究計畫等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次推動大專院校產學合作教學計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列30,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120010906  │              │              │              │
  │  │  │ 6│僑民教育      │       152,427│       207,886│       -55,459│1.本科目係新增,另配合科目調整,由「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般教育推展」科目移入基本行政工作維持
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,915千元及僑生與海外台北學校輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 204,971千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,427千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,586千元,獎補助及損失 139,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 1,997千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生及海外台北學校輔導經費 150,430
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費54,541
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120010907  │              │              │              │
  │  │  │ 7│僑大先修班行政│       224,762│       333,213│      -108,451│1.本科目係配合單位預算改為本部單位預算
  │  │  │  │及管理        │              │              │              │  分預算,由國立僑生大學先修班「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」等科目移入 207,886千元,計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 224,762千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   184,132千元,業務費24,715千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 9,700千元,獎補助及損失 6,215
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 184,132千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費81,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,816千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學訓輔業務26,634千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 8,933千元,增列春季班
  │  │  │  │              │              │              │              │    五班經費 5,688千元,計淨減 3,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)校區環境整建 2,000千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    體育館及大禮堂安全整建等經費23,132
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增汰換中型交通車及小型客貨車各一
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛經費 3,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上次第一預備金預算,配合本校由原編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列單位預算改為單位預算之分預算,由
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育部統籌編列,所列 421千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │籌設及強化國立│       889,443│       958,955│       -69,512│1.本年度預算數 889,443千元,包括人事費
  │  │  │  │教育機構      │              │              │              │  68,742千元,業務費84,701千,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 736,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 889,443千元,係籌建新設
  │  │  │  │              │              │              │              │  之國立海洋科技博物館等籌設規劃、建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程及開館,配合教育部所屬新設或改制
  │  │  │  │              │              │              │              │  、轉型與整併之學校、館所所需之規劃、
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築工程及特殊亟需之相關經費,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列69,512千元。
  │  │  │  │  5120018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │     8,767,018│    12,713,339│    -3,946,321│
  │  │  │  │  5120018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立大學校院校│     8,767,018│    12,713,339│    -3,946,321│1.本科目上次法定預算數12,928,639千元,
  │  │  │  │務基金        │              │              │              │  配合科目調整,移出新增班等經費 215,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,列入「國立學校教學與研究輔助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,767,018千元,全數為設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立台灣大學 292,422千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列延續性工程及購置設備所需經費 898
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立政治大學 238,409千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列延續性工程及購置設備所需經費 587
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立清華大學 327,525千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置設備經費53,071千元,增列土地
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置經費 127,275千元,計淨增74,204
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立中興大學 240,341千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置設備經費及台北校區另成立台北
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學之經費 226,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立成功大學 947,177千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列延續性工程及購置設備所需經費 651
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國立交通大學73,413千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    校區環境整建及購置設備所需經費 190
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國立中央大學59,823千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    校舍環境改善工程及購置設備所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國立中山大學 154,352千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列延續性工程及購置設備所需經費 207
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國立中正大學 124,192千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置設備所需經費63,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 國立台灣海洋大學 149,073千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列延續性工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 163,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國立陽明大學67,611千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列山坡地水土保持工程及購置設備所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需經費91,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國立東華大學 480,883千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列延續性工程及購置設備所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       165,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 國立暨南國際大學80,990千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列延續性工程及購置設備所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 167,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 國立嘉義大學 184,887千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列購置設備所需經費42,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 國立台灣師範大學 172,456千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列延續性工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 188,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 國立彰化師範大學53,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次增列購置設備所需經費 3,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 國立高雄師範大學57,700千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列延續性工程及購置設備所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 131,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 國立空中大學 4,995千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列購置設備所需經費 1,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 國立台灣科技大學60,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列校區環境整建工程及購置設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需經費 145,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 國立台北科技大學 322,732千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列購置設備經費 132,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列萬里校區土地購置經費 121,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元,計淨減11,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (21) 國立雲林科技大學 163,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列延續性工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 277,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (22) 國立高雄第一科技大學 349,615千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列延續性工程及購置設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需經費 373,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (23) 國立高雄應用科技大學 392,438千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列購置設備經費66,617千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,增列金門分部新建教學大樓工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費70,000千元,計淨增 3,383千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (24) 國立屏東科技大學 132,269千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列購置設備所需經費62,775千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (25) 國立藝術學院 134,639千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列延續性工程及購置設備所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       113,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (26) 國立台灣藝術學院80,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列校舍整修工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費25,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (27) 國立台南藝術學院85,605千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列整地工程及購置設備所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (28) 國立體育學院21,880千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列購置設備所需經費17,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (29) 國立台灣體育學院 128,089千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列延續性工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費70,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (30) 國立宜蘭技術學院 187,247千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列購置設備經費24,260千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列延續性工程經費91,200千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨增66,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (31) 國立台北護理學院 117,285千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列興建嬰幼兒示範教學中心工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程及購置設備所需經費41,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (32) 國立聯合技術學院86,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列校舍整修工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費12,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (33) 國立台中技術學院60,807千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列購置設備所需經費49,168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (34) 國立勤益技術學院 172,440千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列購置設備所需經費 111,547
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (35) 國立虎尾技術學院84,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列購置設備所需經費 6,872千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列教室增建工程30,000千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨增23,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (36) 國立高雄海洋技術學院 210,909千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列購置設備經費49,263千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,增列延續性工程經費80,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計淨增30,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (37) 國立屏東商業技術學院32,345千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上次增列購置設備所需經費 1,045
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (38) 國立台北師範學院48,400千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列延續性工程及購置設備所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 118,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (39) 國立新竹師範學院37,200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列校舍整修工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費36,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (40) 國立台中師範學院50,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列校舍整修工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費41,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (41) 國立台南師範學院55,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列購置設備所需經費11,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (42) 國立屏東師範學院58,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列購置設備所需經費24,613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (43) 國立花蓮師範學院43,488千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列購置設備所需經費17,727千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (44) 國立台東師範學院43,097千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      次減列延續性工程及購置設備所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 156,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (45) 國立台北商專43,422千元,較上次增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列購置設備所需經費12,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (46) 國立高雄餐旅學院 142,036千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次增列購置設備所需經費 3,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (47) 國立澎湖技術學院 128,570千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次減列延續性工程及購置設備所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 176,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (48) 新增國立台北大學經費 720,197千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (49) 新增國立高雄大學經費 805,543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (50) 新增國立台中護理專科學校經費23,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (51) 新增國立台南護理專科學校經費17,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (52) 新增國立台灣戲曲專科學校經費19,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│             -│        17,000│       -17,000│
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│        17,000│       -17,000│1.本科目上次法定預算數22,797千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出購置事務機具 5,797千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次超高頻電視系統設備汰舊換新預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列17,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │       514,213│        17,933│       496,280│本年度預算數 514,213千元,較上次配合分
  │  │  │  │              │              │              │              │預算機關增加 191個,增列如列數。
  │  │  │  │  5320010000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       828,913│     1,480,720│      -651,807│
  │  │  │  │  5320010800  │              │              │              │
  │  │13│  │國際文化教育  │       292,771│       586,798│      -294,027│1.本科目上次法定預算數 609,943千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人員維持費23,415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 292,771千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,424千元,獎補助及損失 245,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國際文化教育行政工作維持費 1,523千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理國際文教活動業務經費41,078千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列選購國內報刊國際版贈予
  │  │  │  │              │              │              │              │    海外學人、留學生等經費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費77,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,108千元,較上次減列補助國內大專
  │  │  │  │              │              │              │              │    院校辦理科技類研究班邀請國際權威人
  │  │  │  │              │              │              │              │    士來華講學等經費及半年所需經費18,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際文化藝術教育等活動經費35,895千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列補助台北市政府邀請新
  │  │  │  │              │              │              │              │    加坡青少年學生文化親善訪問團經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,340千元,補助民間文化與學校表演藝
  │  │  │  │              │              │              │              │    術團體及半年所需經費57,587千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列58,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際青年學生交流計畫經費74,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列設置外籍學生來華留學普
  │  │  │  │              │              │              │              │    通獎學金及半年所需經費70,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)履行國際文化學術合作協約計畫經費31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,086千元,較上次減列半年所需經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)舉辦國際文化會議及參加國際會議經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    55,510千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,920千元,較上次減列補助中國語文
  │  │  │  │              │              │              │              │    教師出國任教等及半年所需經費 7,380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理兩岸文教交流活動及相關事務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,351千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,523千元,增列補助大陸臺商子弟學
  │  │  │  │              │              │              │              │    校人事及業務等費用11,000千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,523千元。
  │  │  │  │  5320011100  │              │              │              │
  │  │14│  │加強文化與育樂│       536,142│       893,922│      -357,780│
  │  │  │  │活動          │              │              │              │
  │  │  │  │  5320011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│加強社會藝術與│       449,447│       745,707│      -296,260│1.本年度預算數 449,447千元,包括業務費
  │  │  │  │文化活動      │              │              │              │   5,250千元,獎補助及損失 444,197千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推展社會藝術教育經費35,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列加強推行藝術教育活動 4,315
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,改為直撥台灣省各縣市補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,以及加強推行藝術教育等經費39,179
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列43,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會文化教育經費 3,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列文化復興推行工作等經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 171,447千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費79,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助中正文化中心表演藝術活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,000千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     160,000千元。
  │  │  │  │  5320011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│鳳凰谷鳥園行政│        86,695│       148,215│       -61,520│1.本科目係由臺灣省政府及所屬「文化設施
  │  │  │  │及推展        │              │              │              │  管理與建設」科目移入,計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數86,695千元,包括人事費29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,401千元,業務費55,894千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 700千元,獎補助及損失 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,401千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,173千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費11,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自然教育推廣計畫35,121千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費17,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,業已編竣,所列24,403千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7520010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│     7,821,335│    11,327,219│    -3,505,884│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │15│  │學校教職員暨社│     7,821,335│    11,327,219│    -3,505,884│本年度預算數 7,821,335千元,係為辦理學
  │  │  │  │教學術研究機構│              │              │              │校教職員暨社教、學術研究機構聘任人員退
  │  │  │  │聘任人員退休撫│              │              │              │休撫卹給付經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │ 3,505,884千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────