90B42173.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021730000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │國家圖書館    │       403,958│       634,837│      -230,879│
  │  │  │  │  5321730000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       403,958│       634,837│      -230,879│
  │  │  │  │  5321730100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       187,696│       296,406│      -108,710│1.本年度預算數 187,696千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,100千元,業務費 138,761千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 660千元,獎補助及損失 1,175千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,100千元,較上次減列工
  │  │  │  │              │              │              │              │    友 1人之人事費 410千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費19,131千元,合共減列19,541千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費54,185千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列郵資、設施及機械設備養護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,899千元及半年所需經費27,893
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列38,792。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費73,500千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列委辦費、設施及機械設備養護費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,250千元及半年所需經費41,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列63,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增國家典藏數位化計畫12,911千元。
  │  │  │  │  5321731000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       204,917│       303,828│       -98,911│
  │  │  │  │  5321731020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│書刊採訪      │        79,752│       113,730│       -33,978│1.本年度預算數79,752千元,包括人事費21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,262千元,業務費22,980千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資35,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,262千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊採訪經費39,090千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、印刷費及購書等經費23,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費17,314千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列40,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)圖書館事業輔導經費 3,300千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列委辦費、印刷費等經費 1,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 1,132千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增國際書號業務經費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增期刊管理服務經費 6,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增官書管理服務經費 3,010千元。
  │  │  │  │  5321731021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書刊編目      │        27,370│        40,252│       -12,882│1.本年度預算數27,370千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,170千元,業務費 9,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,170千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊編目經費 5,770千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、書目建檔費等經費 3,531千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 2,875千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展經費 2,430千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    印刷費 621千元及半年所需經費 1,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 1,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增設置書目資訊中心業務經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5321731022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│書刊閱覽及典藏│        51,665│        77,344│       -25,679│1.本年度預算數51,665千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,705千元,業務費28,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,705千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊閱覽經費14,760千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書刊典藏經費 7,640千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、印刷費等經費 1,740及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,910千元,合共減列 5,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊服務經費 1,940千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 1,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般業務經費30千元,較上次減列配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    用途別科目調整員工上下班車票費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)參考諮詢服務業務經費 4,590千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列委辦費 1,208千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,410千元,合共減列 3,618千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321731023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│出版品交換    │        25,940│        40,521│       -14,581│1.本年度預算數25,940千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,819千元,業務費15,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,819千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版品交換經費13,210千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列郵資、圖書交換等經費 3,202千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,319千元,合共減列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出席國際會議及舉辦書展經費 1,911千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列出國開會經費 921千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321731024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│漢學研究      │        20,190│        31,981│       -11,791│1.本年度預算數20,190千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,385千元,業務費11,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,385千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 3,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)漢學研究經費11,772千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、印刷費等經費 2,316千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 5,980千元,合共減列 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)漢學研究書展經費33千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國開會經費67千元。
  │  │  │  │  5321739000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,500│        33,758│       -23,258│
  │  │  │  │  5321739019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │        10,500│        33,758│       -23,258│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置圖書館自動化及遠距圖書服務系統等
  │  │  │  │              │              │              │              │  主機、周邊設備、磁碟陣列、網路設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換老舊機具、購置讀者寄物櫃、更新圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書安全系統、增置提高圖書典藏所需書架
  │  │  │  │              │              │              │              │  等相關設備經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換老舊機具及空調冰水主機、汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦機房設備、購置伺服器、個人電腦、
  │  │  │  │              │              │              │              │  印表機、磁碟陣列、不斷電系統及其他相
  │  │  │  │              │              │              │              │  關週邊設備等預算業已編竣,所列33,758
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5321739800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           845│           845│             0│仍照上次預算數編列。
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