90B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │ 7│ │ │國家圖書館 │ 403,958│ 634,837│ -230,879│ │ │ │ │ 5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 403,958│ 634,837│ -230,879│ │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 187,696│ 296,406│ -108,710│1.本年度預算數 187,696千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,100千元,業務費 138,761千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 660千元,獎補助及損失 1,175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,100千元,較上次減列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 1人之人事費 410千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費19,131千元,合共減列19,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,185千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列郵資、設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,899千元及半年所需經費27,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列38,792。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費73,500千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列委辦費、設施及機械設備養護費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,250千元及半年所需經費41,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列63,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增國家典藏數位化計畫12,911千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 204,917│ 303,828│ -98,911│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 79,752│ 113,730│ -33,978│1.本年度預算數79,752千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,262千元,業務費22,980千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資35,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,262千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 7,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪經費39,090千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費、印刷費及購書等經費23,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費17,314千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列40,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書館事業輔導經費 3,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費、印刷費等經費 1,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 1,132千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增國際書號業務經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增期刊管理服務經費 6,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增官書管理服務經費 3,010千元。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 27,370│ 40,252│ -12,882│1.本年度預算數27,370千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元,業務費 9,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,170千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目經費 5,770千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費、書目建檔費等經費 3,531千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 2,875千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展經費 2,430千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 621千元及半年所需經費 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 1,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增設置書目資訊中心業務經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 51,665│ 77,344│ -25,679│1.本年度預算數51,665千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,705千元,業務費28,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,705千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 8,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費14,760千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費 7,640千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費、印刷費等經費 1,740及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 3,910千元,合共減列 5,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 1,940千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費30千元,較上次減列配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 用途別科目調整員工上下班車票費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參考諮詢服務業務經費 4,590千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列委辦費 1,208千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,410千元,合共減列 3,618千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 25,940│ 40,521│ -14,581│1.本年度預算數25,940千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,819千元,業務費15,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,819千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換經費13,210千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列郵資、圖書交換等經費 3,202千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,319千元,合共減列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出席國際會議及舉辦書展經費 1,911千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列出國開會經費 921千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 20,190│ 31,981│ -11,791│1.本年度預算數20,190千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元,業務費11,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,385千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究經費11,772千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費、印刷費等經費 2,316千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 5,980千元,合共減列 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費33千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國開會經費67千元。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,500│ 33,758│ -23,258│ │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 10,500│ 33,758│ -23,258│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館自動化及遠距圖書服務系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機、周邊設備、磁碟陣列、網路設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換老舊機具、購置讀者寄物櫃、更新圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書安全系統、增置提高圖書典藏所需書架 │ │ │ │ │ │ │ │ 等相關設備經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換老舊機具及空調冰水主機、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦機房設備、購置伺服器、個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機、磁碟陣列、不斷電系統及其他相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關週邊設備等預算業已編竣,所列33,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |