90B42174.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021740000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立歷史博物館│       202,700│       311,158│      -108,458│
  │  │  │  │  5321740000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       202,700│       311,158│      -108,458│
  │  │  │  │  5321740100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        46,456│        64,827│       -18,371│1.本年度預算數46,456千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,496千元,業務費15,295千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,496千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費12,964千元及調整增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人、技工 1人、工友 3人人事費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,計淨減 8,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列土地租金及半年所需經費15,613
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列終身學習活動經費 7,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 7,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列網際網路專線數據、新購個人電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦維護費、工讀生薪資等經費 833千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 1,167千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │  5321740200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       154,861│       225,522│       -70,661│1.本年度預算數 154,861千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,930千元,業務費81,981千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資26,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,930千元,較上次調整減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員 3人、技工 1人、工友 3人人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,567千元及半年所需經費28,447千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列33,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣經費 9,671千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列電費、電話費、郵資、專案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務所僱臨時人員薪金等經費 2,418千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 8,059千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣經費29,585千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列傳真、影印費、電話費、郵資
  │  │  │  │              │              │              │              │    、水電費、工讀生薪金等經費 7,397千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費24,655千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列32,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物保存與修復經費23,957千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列電話費、郵資、電費、因業務僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    用臨時人員薪金等經費 5,367千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費18,319千元,合共減列23,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文物之教育與推廣經費 8,232千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列郵寄費、傳真費、電話及水電
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等經費 2,058千元及半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,860千元,合共減列 8,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增館務業務共同性工作維持費17,240
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增文化資產研究保存與推廣經費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增國家數位典藏建置計畫 3,246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321749000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│        20,234│       -19,234│
  │  │  │  │  5321749002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        10,835│       -10,835│上次館舍及展場修繕等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │10,835千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,000│         9,399│        -8,399│1.本館更新隔間與天花板材料及增添避難設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次本館更新防火防盜系統、冷氣空調、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公桌椅及燻蒸設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,399千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           383│           575│          -192│本年度預算數較上次減列如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────