90B42177.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021770000  │              │              │              │
  │11│  │  │國立臺灣藝術教│       118,142│       197,153│       -79,011│
  │  │  │  │育館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321770000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       118,142│       197,153│       -79,011│
  │  │  │  │  5321770100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        43,224│        80,167│       -36,943│1.本年度預算數43,224千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,274千元,業務費11,140千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 260千元,獎補助及損失 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,274千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,081千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列演藝廳修繕與養護經費 9,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、土地租金 5,157千元、設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,470千元及、車資 842千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 9,505千元,增列雜項設備 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減26,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 869千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 265千元。
  │  │  │  │  5321771000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        74,287│       112,109│       -37,822│1.本年度預算數74,287千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,320千元,業務費72,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)藝術教育研究與推廣經費48,567千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列藝術生活化紮根計畫經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,738千元、藝術術教育研習班 2,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費28,851千元,增列發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展性經費及終身學習藝術推廣相關活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,157千元,計淨減29,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術教育展覽及演出經費25,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費10,740千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列終身學習藝術推廣相關活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,計淨減 8,740千元。
  │  │  │  │  5321779000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           500│         4,680│        -4,180│
  │  │  │  │  5321779019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │           500│         4,680│        -4,180│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中正藝廊及演藝廳設備經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換中正藝廊及演藝廳設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 4,680千元如數減列。
  │  │  │  │  5321779800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           131│           197│           -66│本年度預算數較上次減列如列數。
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