90B42180.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021800000  │              │              │              │
  │14│  │  │國立自然科學博│       570,583│       875,511│      -304,928│
  │  │  │  │物館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321800000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       570,583│       875,511│      -304,928│
  │  │  │  │  5321800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       197,459│       302,161│      -104,702│1.本年度預算數 197,459千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  75,925千元,業務費 108,836千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資12,500千元,獎補助及損失 198千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,925千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費33,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,981千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次因配合用途別科目調整減列業務費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,512千元及半年所需經費 6,253千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列12,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀眾服務經費 108,553千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費58,536千元。
  │  │  │  │  5321801000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       372,124│       568,050│      -195,926│
  │  │  │  │  5321801020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│自然物蒐集研究│        94,004│       132,726│       -38,722│1.本年度預算數94,004千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,532千元,業務費34,786千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 9,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,532千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費19,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物學組經費11,394千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 7,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物學組經費 8,372千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)地質學組經費11,637千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 7,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人類學組經費10,747千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,626千元,增列錄製「
  │  │  │  │              │              │              │              │    發現南海」錄影帶經費 5,000千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)典藏學組經費 2,322千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 1,439千元。
  │  │  │  │  5321801021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學教育推廣  │       142,796│       216,426│       -73,630│1.本年度預算數 142,796千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  74,527千元,業務費55,719千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資12,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,527千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費33,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學教育推廣經費22,792千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費12,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物公園營運經費45,477千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費27,559千元。
  │  │  │  │  5321801022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊展示及資料│        40,256│        44,225│        -3,969│1.本年度預算數40,256千元,包括人事費17
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,109千元,業務費18,017千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 5,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,109千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費 2,160千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建立數位化圖書館等經費 2,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦管理經費10,553千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 5,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增國家典藏數位化計畫10,434千元。
  │  │  │  │  5321801023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│自然科學展示研│        95,068│       174,673│       -79,605│1.本年度預算數95,068千元,包括人事費36
  │  │  │  │究及企劃      │              │              │              │  ,488千元,業務費53,080千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,488千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示業務及劇場營運經費58,580千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列大型特展所需經費30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費35,482千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列65,482千元。
  │  │  │  │  5321809000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,800│        -3,800│
  │  │  │  │  5321809011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,800│        -3,800│上次購置行動博物館展示車體預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 3,800千元如數減列。
  │  │  │  │  5321809800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,000│         1,500│          -500│本年度預算數較上次減列如列數。
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