90B42185.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021850000  │              │              │              │
  │18│  │  │國立中央圖書館│       333,594│       399,308│       -65,714│
  │  │  │  │臺灣分館      │              │              │              │
  │  │  │  │  5321850000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       333,594│       399,308│       -65,714│
  │  │  │  │  5321850100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,486│        42,995│       -13,509│1.本年度預算數29,486千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,720千元,業務費10,774千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,680千元,獎補助及損失 1,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,933千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,676千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 4,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)圖書館業務自動化業務費 2,877千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 1,423千元。
  │  │  │  │  5321851000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        76,900│       116,605│       -39,705│
  │  │  │  │  5321851020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│書刊採編及閱覽│        45,991│        70,565│       -24,574│1.本年度預算數45,991千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,798千元,業務費13,393千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 9,500千元,獎補助及損失 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,798千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊採編及交換經費13,330千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列拓碑計畫及半年所需經費10,891
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書刊閱覽及典藏經費 9,863千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 7,077千元。
  │  │  │  │  5321851021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資料研究及推廣│        30,909│        46,040│       -15,131│1.本年度預算數30,909千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,883千元,業務費14,226千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,883千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參考服務經費 2,800千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社教推廣輔導經費12,226千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 7,114千元。
  │  │  │  │  5321859000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       227,000│       239,500│       -12,500│
  │  │  │  │  5321859002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       227,000│       237,500│       -10,500│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬
  │  │  │  │              │              │              │              │特殊建築,總經費 2,188,000千元,除81年
  │  │  │  │              │              │              │              │度至上次預算已編列 330,300千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度續編第 8年經費 227,000千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │列10,500千元。
  │  │  │  │  5321859019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,000│        -2,000│上次購置資訊設備預算業已編竣,所列 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列
  │  │  │  │  5321859800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           208│           208│             0│仍照上次預算數編列。
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