90B42186.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021860000  │              │              │              │
  │19│  │  │國立國光劇團  │       165,590│       260,339│       -94,749│
  │  │  │  │  5321860000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       165,590│       260,339│       -94,749│
  │  │  │  │  5321860100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       133,137│       201,674│       -68,537│1.本年度預算數 133,137千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   124,320千元,業務費 8,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,233千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費11,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費98,904千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需人事費及業務費等57,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │  5321861000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │團務活動      │        27,853│        48,886│       -21,033│1.本年度預算數27,853千全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)演出節目之規劃與演練經費 8,243千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列郵電費、大陸地區旅費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    台澎金馬地區旅費、運費等經費 1,582
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 4,913千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 6,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)演出節目之設計與製作經費10,499千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列專案外聘人員薪資、設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    及機械設備養護費、大陸地區旅費、國
  │  │  │  │              │              │              │              │    外旅費、台澎金馬地區旅費、運費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,966千元及半年所需經費 6,233千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 8,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費 9,111
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列專案外聘人員薪資、
  │  │  │  │              │              │              │              │    設施及機械設備養護費、大陸地區旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、國外旅費、台澎金馬地區旅費、運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,189千元及半年所需經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,合共減列 6,339千元。
  │  │  │  │  5321869000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,500│         9,171│        -4,671│
  │  │  │  │  5321869019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         4,500│         9,171│        -4,671│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置公務行政用電腦設備經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置演出所需道具、音效、燈光、戲服及
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他雜項等設備經費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置公務行政用電腦設備及演出所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜項設備等預算業已編竣,所列 9,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5321869800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           100│           608│          -508│本年度預算數較上次減列如列數。
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