90B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 7,785,731│ 11,429,358│ -3,643,627│本科目上次法定預算數11,294,601千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出「少年矯正」科目 3,308千元,列入行政 │ │ │ │ │ │ │ │執行署及所屬「一般行政」科目項下,與「 │ │ │ │ │ │ │ │檢察行政」科目46,500千元,列入臺灣高等 │ │ │ │ │ │ │ │法院檢察署及所屬、福建高等法院金門分院 │ │ │ │ │ │ │ │檢察署「檢察業務」科目項下,另由臺灣省 │ │ │ │ │ │ │ │政府所屬「政風管理」科目及臺灣高等法院 │ │ │ │ │ │ │ │檢察署及所署「羈押管理」、「少年觀護」 │ │ │ │ │ │ │ │等科目移入 184,565千元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3523010000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 7,726,963│ 11,354,390│ -3,627,427│ │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 573,625│ 792,349│ -218,724│1.本科目上次法定預算數 477,764千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出業務費 3,100千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「法律事務」科目,另由「法律事務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「檢察行政」、「矯正行政」及「司法 │ │ │ │ │ │ │ │ 保護」科目移入人事費 195,940千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 由臺灣省政府所屬「政風管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事、業務、旅運等經費 121,745千元, │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 573,625千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 412,180千元,業務費 158,946千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 2,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 412,180千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約僱 4人、技工 1人、工友 1人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,096千元,及半年所需人事費 191 │ │ │ │ │ │ │ │ ,215千元,增列職員 6人之人事費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,計淨減 187,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,634千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列約僱 4人、技工 1人、工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之業務費 178千元,及半年所需經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,558千元,增列職員 6人之業務費 210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與辦公大樓水電、消防,各項辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備維護及整修費11,814千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費 9,085千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列各種臨時性訓練業務及一般行政人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員差旅等經費15,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)及進修業務經費10,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理部外考察、新聞發佈 │ │ │ │ │ │ │ │ 及相關業務檢討、座談等實務訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 1,755千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列編印「法務部行政規章彙編」 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務經費66,734千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列軟體設計及資訊專業訓練等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)政風工作業務經費17,813千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列文具紙張、印刷及辦理講習座談會 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費10,146千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 19,770│ 45,420│ -25,650│1.本科目上次法定預算數96,713千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費54,393千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入業務費 3,100千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,770千元,包括業務費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元,獎補助及損失 8,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586千元,較上次減列編印民法親屬篇 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究修正會議實錄等經費 1,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理主管業務之處理、推動及督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,184千元,較上次減列捐助各鄉鎮市 │ │ │ │ │ │ │ │ 調解委員會辦理調解業務等經費30,118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,新增獎勵各縣市績優之調解委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會業務經費 8,750千元,計淨減21,368 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次辦理行政執行機關之設置及規劃預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,361千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 43,236│ 92,907│ -49,671│1.本科目上次法定預算數 183,028千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費43,621千元、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費46,500千元,分別列入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及臺灣高等法院檢察署及所屬、福建 │ │ │ │ │ │ │ │ 高等法院金門分院檢察署「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,236千元,包括業務費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,236千元,獎補助及損失21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理檢察行政經費19,010千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理與宣導組織犯罪、毒品危害等 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務及半年所需經費18,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考察國外檢察制度經費 3,226千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列國外旅費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢舉賄選與組織犯罪獎金21,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列89年總統大選檢舉賄選獎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費31,622千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │矯正行政 │ 107,639│ 166,972│ -59,333│1.本科目上次法定預算數 224,518千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費57,826千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由臺灣省政府所 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬「政風管理」科目移入設備費 280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 107,639千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,870千元,設備及投資 6,619千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理矯正行政業務經費14,281千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列執行各監院所業務督導差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、捐助民間團體等機關辦理戒毒、教化 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練及活動等經費17,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理與督導監所教化及技能訓練業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,500千元,較上次減列辦理與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 監院所收容人及其他相關技能訓練業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理及督導監所醫療業務89,858千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列收容人愛滋病篩檢等經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,005千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 310,264│ 810,832│ -500,568│1.本科目上次法定預算數 850,932千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費40,100千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 310,264千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,792千元,獎補助及損失 258,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理保護行政業務經費29,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理保護管束經費與捐助臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 及福建更生保護協會有關團體推展更生 │ │ │ │ │ │ │ │ 保護工作等經費58,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費32,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上次減列辦理「法務部推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 民主法治教育年」、捐助辦理推展法律 │ │ │ │ │ │ │ │ 常識績優團體及國內現有大學法律服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 社等經費33,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理觀護及更生保護業務經費 3,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列捐助中華民國榮譽觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 人協進會等團體辦理觀護業務等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理犯罪被害人保護及補償金業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 245,242千元,較上次減列犯罪被害人 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金、捐助犯罪被害人協會及相關保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護團體等經費 393,172千元。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 6│ │矯正業務 │ 5,779,046│ 7,925,677│ -2,146,631│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行刑 │ 4,180,302│ 5,544,409│ -1,364,107│1.本科目上次法定預算數 5,478,076千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費、業務費、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費等經費 799千元,列入「戒治業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另配合臺灣雲林第二監獄成立及臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣桃園女子監獄擴編,由「少年矯正」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「感訓業務」、「戒治業務」、臺灣高等 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署及所屬「羈押管理」及「少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀護」科目移入人事、業務、旅運及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置等經費67,132千元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,180,302千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,421,229千元,業務費 550,566千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 203,907千元,獎補助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,421,229千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 1,231,491千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員27人及技工 3人之人事費22,321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 1,209,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)監獄基本行政工作經費 325,077千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列各監獄電腦連線租金及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費等 203,925千元,增列職員27 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及技工 3人之業務費 722千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 203,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教化與技能及作業訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,859千元,較上次減列56,604千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理收容人參加技能訓練勞工保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費與購置戒護及消防等設備經費 209,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,計淨增 152,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 183,137 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列收容人疾病醫療材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用,及半年所需經費等 119,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列替代役役男一般事務費14,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 104,673千元。 │ │ │ │ 3523014102 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年矯正 │ 604,741│ 958,066│ -353,325│1.本科目上次法定預算數 965,857千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事、業務、旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,791千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 604,741千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 482,850千元,業務費91,869千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資29,020千元,獎補助及損失 1,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 482,850千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理技能訓練與補校教師鐘點費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等 309,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔育基本行政工作經費50,807千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列電腦資訊耗材等經費32,802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學生技能訓練及補校業務經費53,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上次減列半年所需經費14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,增列辦理收容人參加技能訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工保險費與購置戒護及消防等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,510千元,計淨增 6,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與教化業務經費17,436千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列住班導師輔導費 4,833千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費14,064千元,增列替 │ │ │ │ │ │ │ │ 代役役男一般事務費 1,509千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減17,388千元。 │ │ │ │ 3523014103 │ │ │ │ │ │ │ 3│感訓業務 │ 745,636│ 1,008,698│ -263,062│1.本科目上次法定預算數 1,010,389千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事、業務、旅運等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,691千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 745,636千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 632,373千元,業務費89,779千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資23,298千元,獎補助及損失 186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 632,373千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理技能訓練業務與教師鐘點費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 218,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)感訓基本行政工作經費49,551千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列房屋建築修繕等經費42,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓業務經費63,712千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技能訓練材料費,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等27,492千元,增列辦理收容人參 │ │ │ │ │ │ │ │ 加技能訓練勞工保險費、替代役役男一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般事務費與購置戒護及消防等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,923千元,計淨減 2,569千元。 │ │ │ │ 3523014104 │ │ │ │ │ │ │ 4│戒治業務 │ 248,367│ 414,504│ -166,137│1.本科目上次法定預算數 412,123千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「監獄行刑」科目、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 高等法院檢察署及所屬「少年觀護」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入人事、業務、旅運及設備購置等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,381千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 248,367千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 141,778千元,業務費94,889千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資11,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,778千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理戒治、技能訓練教師鐘點費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等 133,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)戒治基本行政工作經費21,830千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列差旅費及特別費 7,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戒治及醫療業務經費84,759千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費35,495千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列臺灣臺南戒治所山坡地防護工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元,計淨減25,495千元。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 7│ │收容人給養 │ 728,134│ 1,173,951│ -445,817│本年度預算數 728,134千元,係各監獄與戒 │ │ │ │ │ │ │ │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校 │ │ │ │ │ │ │ │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等 │ │ │ │ │ │ │ │給養經費,較上次減列 445,817千元。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │ 8│ │改善監所計畫 │ -│ 106,594│ -106,594│上次臺灣高雄少年矯正學校遷建後續工程、 │ │ │ │ │ │ │ │臺灣東成技能訓練所改建後續工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 106,594千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 153,678│ 223,535│ -69,857│ │ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 53,678│ 80,000│ -26,322│籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢察 │ │ │ │ │ │ │ │署計畫,係配合司法院及臺灣高等法院興建 │ │ │ │ │ │ │ │之增建辦公廳室計畫,總工程經費 330,190 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分 4年辦理,除88年度至上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │編列84,500千元外,本年度續編第 3年經費 │ │ │ │ │ │ │ │53,678千元,較上次減列26,322千元。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 17,850│ -17,850│上次購置消防車、救護車、中型警備車、公 │ │ │ │ │ │ │ │務車10輛及機車45輛等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │17,850千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100,000│ 125,685│ -25,685│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,800千元,分 4年辦理,除87年度至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算已編列 177,555千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編末期經費31,245千元,較上次減列38,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 211,958千元,分 5年辦理,除87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度至上次預算已編列32,372千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第 4年經費19,300千元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法務部及所屬機關汰換個人電腦計畫總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,860千元,分 3年辦理,除88年度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算已編列56,970千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編末期經費 7,890千元,較上次減列19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增實施偵查筆錄電腦化推展計畫經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置個人電腦及週邊設備經費21,565 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上次二審檢察機關支援檢察官辦案系統預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列20,960千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 11,571│ 16,153│ -4,582│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 7523010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 25,488│ 36,168│ -10,680│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │11│ │司法官退休退養│ 25,488│ 36,168│ -10,680│本年度預算數25,488千元,係依「司法官退 │ │ │ │給付 │ │ │ │休退養金給與辦法」規定編列,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │10,680千元。 │ │ │ │ 8923010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 33,280│ 38,800│ -5,520│ │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │12│ │國家賠償金 │ 33,280│ 38,800│ -5,520│本年度預算數33,280千元,係依「國家賠償 │ │ │ │ │ │ │ │法」規定編列,較上次減列 5,520千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |