90B42330.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023300000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院檢│     2,964,301│     4,287,391│    -1,323,090│本科目上次法定預算數 4,319,363千元,移
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │出「一般行政」、「檢察業務」、「羈押管
  │  │  │  │              │              │              │              │理」及「少年觀護」科目77,972千元,分別
  │  │  │  │              │              │              │              │列入最高法院檢察署、臺灣士林地方法院檢
  │  │  │  │              │              │              │              │察署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺灣花蓮
  │  │  │  │              │              │              │              │地方法院檢察署、臺灣宜蘭地方法院檢察署
  │  │  │  │              │              │              │              │「一般行政」、「檢察業務」科目及法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │「監獄行刑」科目項下,另由法務部「檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │行政」科目移入46,000千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │抵後,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523300000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     2,964,301│     4,287,391│    -1,323,090│
  │  │  │  │  3523300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       411,416│       591,750│      -180,334│1.本科目上次法定預算數 301,552千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出業務及旅運費等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,分別列入最高法院檢察署、臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  士林地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  宜蘭地方法院檢察署「檢察業務」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「檢察業務」科目移入人事費 290,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,移出移入數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 411, 416千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 372,363千元,業務費37,122千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 1,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 372,363千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 143,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,053千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列郵電及材料費 9,328千元、非消
  │  │  │  │              │              │              │              │    耗品 2,030千元、設施及機械設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,356千元、臺澎金馬地區旅費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,及半年所需經費19,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列37,177千元。
  │  │  │  │  3523301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       108,073│        82,996│        25,077│1.本科目上次法定預算數 342,626千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事及設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,175千元,分別列入最高法院檢察署、
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣士林地方法院檢察署、臺灣雲林地方
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣宜蘭地方法院檢察署「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,及移出人事費 290,455千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,另由法務部「檢察行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入重大刑案鑑定及精神耗弱刑事犯
  │  │  │  │              │              │              │              │  強制診療等經費46,000千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,073千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,517千元,設備及投資 2,689千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,073千元,較上次減列半年所需經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,923千元,增列各檢察機關辦公廳舍租
  │  │  │  │              │              │              │              │    金50,000千元,計淨增15,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理重大刑案鑑定及查緝掃除黑金等業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費30,000千元,較上次增列各級檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    察機關辦理重大刑事案件委由相關專業
  │  │  │  │              │              │              │              │    單位鑑定之經費等10,000千元。
  │  │  │  │  3523304100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │羈押收容業務  │     1,907,728│     2,826,559│      -918,831│
  │  │  │  │  3523304123  │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押管理      │     1,601,447│     2,356,934│      -755,487│1.本科目上次法定預算數 2,397,311千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費、業務費、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費及設備購置費40,377千元,列入法務
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「監獄行刑」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,601, 447千元,包括人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,367,677千元,業務費 223,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 6,167千元,獎補助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 4,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,364,221千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 474,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 128,111千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列郵電及材料費18,333千元、電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦連線租金 4,687千元、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費23,214千元、臺澎金馬地區旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,288千元,及半年所需經費63,847
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 116,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理羈押收容業務經費 109,115千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列毒品危害防制業務經費 109
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,271千元、戒護人員制服費與收容人服
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝費 4,400千元,及半年所需經費51,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,合共減列 164,701千元。
  │  │  │  │  3523304124  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年觀護      │       306,281│       469,625│      -163,344│1.本科目上次法定預算數 491,788千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費、業務費、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及設備購置費22,163千元,列入法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  「監獄行刑」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 306, 281千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 260,710千元,業務費43,087千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 1,850千元,獎補助及損失 634
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 259,750千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 116,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,595千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施及機械設備養護費 1,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、臺澎金馬地區旅費 2,497千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費14,674千元,合共減列18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護業務經費16,936千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理毒品危害防制業務經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,591千元、戒護人員制服費與收容人服
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝費 846千元,及半年所需經費 9,308
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列27,745千元。
  │  │  │  │  3523304200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │收容人給養    │       304,333│       547,706│      -243,373│本年度預算數 304,333千元,係各看守所及
  │  │  │  │              │              │              │              │各少年觀護所被告給養費,較上次減列 243
  │  │  │  │              │              │              │              │,373千元。
  │  │  │  │  3523308700  │              │              │              │
  │  │ 5│  │改善監所計畫  │       162,165│       230,000│       -67,835│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣士林看守所遷建總工程費 1,489,962
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分 6年辦理,除82及83年度預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 280,000千元外,本年度續編第 3年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費35,165千元,較上次增列35,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 180,456千元,分 5年辦理,除87年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  至上次預算已編列 127,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編第 4年經費35,000千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,282千元,分 8年辦理,除83年度至上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算已編列 776,096千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │  編第 7年經費92,000千元,較上次減列58
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │  3523309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        66,000│         1,500│        64,500│
  │  │  │  │  3523309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,500│        -1,500│上次購置救護車 2輛預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,500千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        66,000│             -│        66,000│1.新增各檢察機關汰購安全設備等經費16,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增各看守所、少年觀護所汰購戒護及消
  │  │  │  │              │              │              │              │  防等設備經費50,000千元。
  │  │  │  │  3523309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         4,586│         6,880│        -2,294│本年度預算數較上次減列如列數。
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