90B42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺灣高等法院檢│ 2,964,301│ 4,287,391│ -1,323,090│本科目上次法定預算數 4,319,363千元,移 │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │出「一般行政」、「檢察業務」、「羈押管 │ │ │ │ │ │ │ │理」及「少年觀護」科目77,972千元,分別 │ │ │ │ │ │ │ │列入最高法院檢察署、臺灣士林地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │察署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺灣花蓮 │ │ │ │ │ │ │ │地方法院檢察署、臺灣宜蘭地方法院檢察署 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」、「檢察業務」科目及法務部 │ │ │ │ │ │ │ │「監獄行刑」科目項下,另由法務部「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │行政」科目移入46,000千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │抵後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3523300000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 2,964,301│ 4,287,391│ -1,323,090│ │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 411,416│ 591,750│ -180,334│1.本科目上次法定預算數 301,552千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出業務及旅運費等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,分別列入最高法院檢察署、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 士林地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 宜蘭地方法院檢察署「檢察業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「檢察業務」科目移入人事費 290,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 411, 416千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 372,363千元,業務費37,122千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 1,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 372,363千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 143,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,053千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列郵電及材料費 9,328千元、非消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗品 2,030千元、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,356千元、臺澎金馬地區旅費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,及半年所需經費19,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列37,177千元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 108,073│ 82,996│ 25,077│1.本科目上次法定預算數 342,626千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事及設備購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,175千元,分別列入最高法院檢察署、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣士林地方法院檢察署、臺灣雲林地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣宜蘭地方法院檢察署「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,及移出人事費 290,455千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,另由法務部「檢察行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入重大刑案鑑定及精神耗弱刑事犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 強制診療等經費46,000千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,073千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 103,517千元,設備及投資 2,689千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,073千元,較上次減列半年所需經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,923千元,增列各檢察機關辦公廳舍租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金50,000千元,計淨增15,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理重大刑案鑑定及查緝掃除黑金等業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費30,000千元,較上次增列各級檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察機關辦理重大刑事案件委由相關專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位鑑定之經費等10,000千元。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │羈押收容業務 │ 1,907,728│ 2,826,559│ -918,831│ │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押管理 │ 1,601,447│ 2,356,934│ -755,487│1.本科目上次法定預算數 2,397,311千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費、業務費、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費及設備購置費40,377千元,列入法務 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「監獄行刑」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,601, 447千元,包括人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,367,677千元,業務費 223,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 6,167千元,獎補助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 4,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,364,221千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 474,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 128,111千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列郵電及材料費18,333千元、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦連線租金 4,687千元、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費23,214千元、臺澎金馬地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,288千元,及半年所需經費63,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 116,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理羈押收容業務經費 109,115千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列毒品危害防制業務經費 109 │ │ │ │ │ │ │ │ ,271千元、戒護人員制服費與收容人服 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝費 4,400千元,及半年所需經費51,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共減列 164,701千元。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年觀護 │ 306,281│ 469,625│ -163,344│1.本科目上次法定預算數 491,788千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費、業務費、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及設備購置費22,163千元,列入法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「監獄行刑」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 306, 281千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 260,710千元,業務費43,087千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,850千元,獎補助及損失 634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 259,750千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 116,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,595千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列設施及機械設備養護費 1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、臺澎金馬地區旅費 2,497千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費14,674千元,合共減列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護業務經費16,936千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理毒品危害防制業務經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元、戒護人員制服費與收容人服 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝費 846千元,及半年所需經費 9,308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列27,745千元。 │ │ │ │ 3523304200 │ │ │ │ │ │ 4│ │收容人給養 │ 304,333│ 547,706│ -243,373│本年度預算數 304,333千元,係各看守所及 │ │ │ │ │ │ │ │各少年觀護所被告給養費,較上次減列 243 │ │ │ │ │ │ │ │,373千元。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 5│ │改善監所計畫 │ 162,165│ 230,000│ -67,835│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣士林看守所遷建總工程費 1,489,962 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 6年辦理,除82及83年度預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 280,000千元外,本年度續編第 3年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費35,165千元,較上次增列35,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180,456千元,分 5年辦理,除87年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上次預算已編列 127,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第 4年經費35,000千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,282千元,分 8年辦理,除83年度至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算已編列 776,096千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第 7年經費92,000千元,較上次減列58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 66,000│ 1,500│ 64,500│ │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,500│ -1,500│上次購置救護車 2輛預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 66,000│ -│ 66,000│1.新增各檢察機關汰購安全設備等經費16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增各看守所、少年觀護所汰購戒護及消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防等設備經費50,000千元。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 4,586│ 6,880│ -2,294│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |