90B42341.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023410000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣臺北地方法│       564,649│       681,922│      -117,273│本科目上次法定預算數 687,807千元,移出
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │「一般行政」科目及「檢察業務」科目 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │85千元,列入臺灣士林地方法院檢察署「一
  │  │  │  │              │              │              │              │般行政」科目及「檢察業務」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523410000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       564,649│       681,922│      -117,273│
  │  │  │  │  3523410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       540,985│       628,455│       -87,470│1.本科目上次法定預算數 190,882千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事、業務及旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,882千元,列入臺灣士林地方法院檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察署「一般行政」科目,另由「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 443,455千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 540,985千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   488,876千元,業務費49,488千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 2,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 488,876千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 173,111千元,增列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員72人及技工 1人之人事費93,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減79,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費52,109千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費20,107千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員72人及技工 1人之業務費12,430千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 7,677千元。
  │  │  │  │  3523411000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        22,805│        52,213│       -29,408│1.本科目上次法定預算數 495,671千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出設備購置費 3千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入臺灣士林地方法院檢察署「檢察業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另移出人事費 443,455千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,805千元,包括業務費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元,設備及投資 2,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費18,887千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列臺澎金馬地區旅費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費18,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,918千元,較上次減列辦理保護業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,174千元,毒品危害防制費用 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,及半年所需經費 5,106千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列10,595千元。
  │  │  │  │  3523419800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           859│         1,254│          -395│本年度預算數較上次減列如列數。
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