90B42341.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023410000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣臺北地方法│ 564,649│ 681,922│ -117,273│本科目上次法定預算數 687,807千元,移出 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │「一般行政」科目及「檢察業務」科目 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │85千元,列入臺灣士林地方法院檢察署「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目及「檢察業務」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上次預算數。 │ │ │ │ 3523410000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 564,649│ 681,922│ -117,273│ │ │ │ │ 3523410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 540,985│ 628,455│ -87,470│1.本科目上次法定預算數 190,882千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事、業務及旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,882千元,列入臺灣士林地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署「一般行政」科目,另由「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 443,455千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 540,985千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 488,876千元,業務費49,488千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 488,876千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 173,111千元,增列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員72人及技工 1人之人事費93,318千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減79,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費52,109千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費20,107千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員72人及技工 1人之業務費12,430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 7,677千元。 │ │ │ │ 3523411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 22,805│ 52,213│ -29,408│1.本科目上次法定預算數 495,671千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出設備購置費 3千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入臺灣士林地方法院檢察署「檢察業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另移出人事費 443,455千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,805千元,包括業務費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元,設備及投資 2,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費18,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列臺澎金馬地區旅費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費18,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,918千元,較上次減列辦理保護業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,174千元,毒品危害防制費用 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,及半年所需經費 5,106千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列10,595千元。 │ │ │ │ 3523419800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 859│ 1,254│ -395│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |