90B42347.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023470000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣桃園地方法│       277,337│       333,421│       -56,084│本科目上次法定預算數 335,383千元,配合
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │業務調整,由「一般行政」科目及「檢察業
  │  │  │  │              │              │              │              │務」科目移出 1,962千元,列入臺灣士林地
  │  │  │  │              │              │              │              │方法院檢察署「一般行政」及「檢察業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目項下外,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523470000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       277,337│       333,421│       -56,084│
  │  │  │  │  3523470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       254,808│       293,597│       -38,789│1.本科目上次法定預算數86,052千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務及旅運等經費39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入臺灣士林地方法院檢察署「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目,另由「檢察業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 207,584千元,移出移入數互扺後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 254,808千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   238,801千元,業務費15,351千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 238,801千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費83,403千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    47人及技工 5人之人事費51,055千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減32,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,007千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 7,856千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員47人及技工 5人之業務費 1,415千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 6,441千元。
  │  │  │  │  3523471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        22,243│        39,395│       -17,152│1.本科目上次法定預算數 248,902千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費及設備購置等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,923千元,列入臺灣士林地方法院檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察署「檢察業務」科目,及移出人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  07,584千元列入「一般行政」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,243千元,包括業務費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,961千元,設備及投資 1,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費15,564千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列臺澎金馬地區旅費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元及半年所需經費 7,129千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員47人及技工 5人之辦公設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 665千元,計淨減 8,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,679千元,較上次減列辦理毒品危害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制業務及半年所需經費 8,470千元。
  │  │  │  │  3523479800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           286│           429│          -143│本年度預算數較上次減列如列數。
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