90B42348.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023480000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣新竹地方法│       153,258│       215,264│       -62,006│本科目上次法定預算數 216,223千元,配合
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │業務調整,由「一般行政」科目及「檢察業
  │  │  │  │              │              │              │              │務」科目移出 959千元,列入臺灣士林地方
  │  │  │  │              │              │              │              │法院檢察署「一般行政」科目及「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目項下外,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523480000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       153,258│       215,264│       -62,006│
  │  │  │  │  3523480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       142,284│       189,764│       -47,480│1.本科目上次法定預算數71,863千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務及旅運等經費24千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入臺灣士林地方法院檢察署「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目,另由「檢察業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 117,925千元,移出移入數互扺後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 142,284千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   128,289千元,業務費13,023千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,289千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費55,324千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    11人及技工 1人之人事費12,679千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減42,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,995千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 5,111千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員11人及技工 1人之業務費 276千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 4,835千元。
  │  │  │  │  3523481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        10,691│        25,075│       -14,384│1.本科目上次法定預算數 143,935千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費及設備購置等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 935千元,列入臺灣土林地方法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  署「檢察業務」科目,及移出人事費 117
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925千元列入「一般行政」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,691千元,包括業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,830千元,設備及投資 861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行業務經費 8,281千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列臺澎金馬地區旅費 3,386
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 4,745千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員11人及技工 1人之辦公設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     213千元,計淨減 7,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,410千元,較上次減列辦理毒品危害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制業務及半年所需經費 6,466千元。
  │  │  │  │  3523489800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           283│           425│          -142│本年度預算數較上次減列如列數。
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