90B42352.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023520000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣彰化地方法│       185,159│       238,983│       -53,824│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523520000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       185,159│       238,983│       -53,824│
  │  │  │  │  3523520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       169,533│       201,867│       -32,334│1.本科目上次法定預算數58,749千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「檢察業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 143,118千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 169,533千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   160,312千元,業務費 8,529千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 160,312千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費55,724千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    21人及技工 2人之人事費26,298千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減29,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,221千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 4,752千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員21人及技工 2人之業務費 1,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 2,908千元。
  │  │  │  │  3523521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        15,392│        36,765│       -21,373│1.本科目上次法定預算數 179,883千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 143,118千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,392千元,包括業務費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,390千元,設備及投資 1,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費 9,261千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列臺澎金馬地區旅費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,及半年所需經費 5,235千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列職員21人與技工 2人之業務費及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公設備購置費等 710千元,計淨減 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,131千元,較上次減列毒品危害防制及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費15,508千元。
  │  │  │  │  3523529800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           234│           351│          -117│本年度預算數較上次減列如列數。
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