90B42360.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023600000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣臺東地方法│       192,665│       139,622│        53,043│
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │
  │  │  │  │  3523600000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       192,665│       139,622│        53,043│
  │  │  │  │  3523600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,983│       115,659│       -29,676│1.本科目上次法定預算數52,610千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「檢察業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費63,049千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,983千元,包括人事費80
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,743千元,業務費 5,086千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,743千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費30,475千元,增列職員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 2,850千元,計淨減27,625
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及臺澎金馬地區旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,490千元,增列職員 2人之業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、資訊應用系統維護費及教育訓練費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     439千元,計淨減 2,051千元。
  │  │  │  │  3523601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │         6,525│        13,728│        -7,203│1.本科目上次法定預算數76,777千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費63,049千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,525千元,包括業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,694千元、設備及投資 831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費 5,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列臺澎金馬地區旅費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元及半年所需經費 2,516千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 4,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,495千元,較上次減列辦理毒品危害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制業務及半年所需經費 2,972千元。
  │  │  │  │  3523608500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│       100,000│        10,000│        90,000│辦公廳舍遷建工程,總工程費 463,471千元
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │,分 6年辦理,除87年度至上次預算已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 168,068千元外,本年度續編第 4年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │00,000千元,較上次增列90,000千元。
  │  │  │  │  3523609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           157│           235│           -78│本年度預算數較上次減列如列數。
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