90B42601.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    20,061,550│    33,710,846│   -13,649,296│本科目上次法定預算數30,851,144千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出經濟部「促進投資」科目14,347千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │入外交部「駐外機構業務」科目項下,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │「一般行政」科目 4,617千元,列入國營事
  │  │  │  │              │              │              │              │業委員會「一般行政」科目項下,另由工業
  │  │  │  │              │              │              │              │局「工業管理」科目移入11,625千元,及由
  │  │  │  │              │              │              │              │台灣省政府所屬「經濟行政及管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 2,500,669千元、「礦務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 366,372千元,移出移入數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  4026010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       611,880│       209,374│       402,506│
  │  │  │  │  4026015000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│       611,880│       209,374│       402,506│1.本年度預算數 611,880千元,均屬業務費
  │  │  │  │轉            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 611,880千元,係出售中鋼
  │  │  │  │              │              │              │              │  與中船公司等國庫持股所需承銷費、證券
  │  │  │  │              │              │              │              │  交易稅及簽證手續費,較上次出售中鋼、
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯電、台鹽、漢翔及世界先進公司股票所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需相關經費增列 402,506千元。
  │  │  │  │  5226010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    15,934,899│    23,080,079│    -7,145,180│
  │  │  │  │  5226011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │推動商業科技發│       342,691│       355,590│       -12,899│1.本年度預算數 342,691千元,均屬業務費
  │  │  │  │展            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)商業自動化經費 153,214千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理商業自動化調查等經費36,372
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業資訊化經費 189,477千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理推動產業供應鏈與需求鏈之整
  │  │  │  │              │              │              │              │    合及協同合作等經費23,473千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │科技專案      │    15,592,208│    22,724,489│    -7,132,281│1.本年度預算數15,592,208千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費34,985千元,業務費 597,015千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 500千元,獎補助及損失14,959
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般性科技專案計畫經費12,563,705千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:電子與資訊專案計畫 4,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,991千元、機械與自動化專案計畫 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,300千元、民生與化工專案計畫 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,060千元、生物技術與藥品專案計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,365,516千元及共通性專案計畫 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,838千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,063,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)業界參與科技專案計畫經費 1,756,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 508,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)創新前瞻計畫經費 1,272,503千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 426,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次國際資訊年展示專案計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 133,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5926010000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │       656,810│     4,379,491│    -3,722,681│
  │  │  │  │  5926012000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │礦務行政與管理│        36,810│        90,857│       -54,047│1.本科目係由台灣省政府所屬「礦業行政與
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目改設,上次法定預算數 366,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,配合科目調整,移出人事費、業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費等 370,843千元列入「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由本部移入礦業管理與輔導經費95
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,328千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,810千元,包括業務費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元、獎補助及損失 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數36,810千元,係辦理礦業土
  │  │  │  │              │              │              │              │  石行政、保安及輔導經費,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費、委辦費及出席國際會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費54,047千元。
  │  │  │  │  5926015100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │鼓勵海運業在國│       120,000│       321,129│      -201,129│1.本年度預算數 120,000千元,均屬獎補助
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公
  │  │  │  │              │              │              │              │  司造船融資實施要點」規定,辦理國輪國
  │  │  │  │              │              │              │              │  造部分之國內工料費融資與外輪部分之船
  │  │  │  │              │              │              │              │  價八成融資。船廠及船東負擔之融資利息
  │  │  │  │              │              │              │              │  以銀行實貸利率之七成二為原則,政府補
  │  │  │  │              │              │              │              │  貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船
  │  │  │  │              │              │              │              │  廠與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上
  │  │  │  │              │              │              │              │  限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為上
  │  │  │  │              │              │              │              │  限,以 6%為下限,超出上限部分,全額
  │  │  │  │              │              │              │              │  由政府補貼,低於下限部分,政府不予補
  │  │  │  │              │              │              │              │  貼。本年度預算數 120,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列 201,129千元。
  │  │  │  │  5926015200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公營事業民營化│       500,000│     3,967,505│    -3,467,505│1.本年度預算數 500,000千元,均屬獎補助
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數 500,000千元,係辦理漢翔
  │  │  │  │              │              │              │              │  公司等國營事業民營化,原有從業人員權
  │  │  │  │              │              │              │              │  益補償所需經費,較上次減列 3,467,505
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  6126010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     2,790,720│     5,976,732│    -3,186,012│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般行政      │     1,682,546│     2,513,902│      -831,356│1.本科目上次法定預算數 1,355,065千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出管理省屬事業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,617千元列入國營事業委員會「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「商業管理與輔導」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 125,067千元、「國際經濟合作
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費43,062千元及業務費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,844千元、「促進投資」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   138,836千元及業務費42,676千元、「經
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟行政與管理」科目移入人事費、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 404,126千元、「礦務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人事費、業務費等 370,843千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,682,546千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,117,239千元,業務費 509,159千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資30,254千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,040,396千元,配合台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省政府功能業務與組織調整,辦理退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    退職遇缺不補等,較上次減列職員51人
  │  │  │  │              │              │              │              │    、技工10人、工友11人及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 360,776千元,增列礦務局附屬單位
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算裁撤移入職員 6人、技工 4人及第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二辦公室裁撤移撥職員10人、技工 8人
  │  │  │  │              │              │              │              │    、工友 2人所需人事費17,658千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 343,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 388,555千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列約聘10人與約僱 8人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、業務費及半年所需經費 332,161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列購置資訊與雜項設備經費、三節
  │  │  │  │              │              │              │              │    及年終慰問金等 5,437千元,計淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費91,570千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費及業務費等62,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟統計調查經費39,680千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費及業務費等25,688千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究發展規劃管理經費23,263千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等20,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,以及改為直撥台灣省各縣市補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助經費 1,500千元,合共減列21,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟人員行政訓練經費21,679千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)專業人員研究訓練經費77,403千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等38,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元。其中教學規劃及訓練業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,757千元係以服務收入支應。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 8│  │推動商業現代化│       706,210│     1,286,838│      -580,628│
  │  │  │  │  6126011201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│促進商業發展  │       343,378│       652,194│      -308,816│1.本年度預算數 343,378千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   315,978千元,設備及投資 600千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失26,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建設工商綜合區經費20,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理工商綜合區經營管理輔導計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)擴展經營空間改善商業環境經費 115,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上次減列辦理塑造形象商圈
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導計畫等經費 140,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升商業服務品質經費64,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列舉辦商業現代化系列宣導說明
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費14,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全商業會計制度經費13,953千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列捐助舉辦商業會計法規與實務
  │  │  │  │              │              │              │              │    推廣教育等經費17,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)傳統市場更新與管理經費57,414千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列建立示範市場推動模式等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 137,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動優良商店認證經費31,300千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列優良商店認證計畫等經費58,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增災後商業重建計畫經費40,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126011202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業管理與輔導│       362,832│       634,644│      -271,812│1.本科目上次法定預算數 923,145千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務調整,移出公司登記業務等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,434千元列入「經濟行政與管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及配合科目調整,移出人事費 125,067
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 362,832千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   359,632千元,獎補助及損失 3,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工商管理資訊系統維護經費 100,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列工商管理資訊計畫軟硬
  │  │  │  │              │              │              │              │    體開發及建置等經費 107,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子工商及電子閘門計畫經費61,686千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次增列電子閘門計畫建置及推
  │  │  │  │              │              │              │              │    廣等經費42,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全營運主體維護商業秩序經費88,663
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委託辦理公司登記相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關業務等經費 102,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)攤販管理與輔導經費 101,439千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列示範攤販集中區經營模式輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費98,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化商業團體及財團法人之經濟功能經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,260千元,較上次增列服務業經營
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動報告等經費 2,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)落實消費者權益之保護經費 4,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列研訂商品標示基準等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,733千元。
  │  │  │  │  6126011500  │              │              │              │
  │  │ 9│  │經濟行政與管理│       141,776│       309,374│      -167,598│1.本科目係由台灣省政府所屬「經濟行政及
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目改設,上次法定預算數 2,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,669千元,配合科目調整,移出人事費、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費等 404,126千元列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、移出興修建零售及攤販市場經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,958千元列入「促進商業發展」科目及移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出唐榮公司員工權益補償所需經費 1,984
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,390千元列入「公營事業民營化員工權益
  │  │  │  │              │              │              │              │  補償給付」科目,另由「促進商業發展」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入辦理商業法規宣導等經費27,120
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「商業管理與輔導」科目移入公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  登記業務等經費 163,434千元及工業局「
  │  │  │  │              │              │              │              │  工業管理」科目移入委託代辦工廠設立登
  │  │  │  │              │              │              │              │  記等經費11,625千元,移出移入數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 141,776千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   126,506千元,設備及投資14,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工商企業輔導與管理經費 115,613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     141,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術行業行政與管理經費26,163千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費及業務費等25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,867千元。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │10│  │國際經濟合作與│       255,729│       439,631│      -183,902│
  │  │  │  │促進投資      │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012410  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際經濟合作  │        84,649│       157,614│       -72,965│1.本科目上次法定預算數 239,520千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費43,062千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費38,844千元列入「一般行政」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數84,649千元,包括業務費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,464千元,獎補助及損失 1,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加國際組織活動經費19,289千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、委辦費、臺澎
  │  │  │  │              │              │              │              │    金馬地區旅費、國外旅費及其他業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等14,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)促進國際經濟合作經費21,023千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、臺澎金馬地區
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費、國外旅費、其他業務費及捐助民
  │  │  │  │              │              │              │              │    間團體推動中沙兩國經貿投資合作事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等16,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動國際技術合作經費39,917千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、臺澎金馬地區
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費、國外旅費、其他業務費及捐助中
  │  │  │  │              │              │              │              │    德、中日技術合作研究會推展雙方經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │    合作事務經費等39,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外賓接待及簡報製作經費 4,420千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費及其他業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,710千元。
  │  │  │  │  6126012420  │              │              │              │
  │  │  │ 2│促進投資      │       171,080│       282,017│      -110,937│1.本科目上次法定預算數 477,876千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務調整,移出人事費 8,078千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 6,269千元列入外交部「駐外機構業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務管理」科目,另配合科目調整,移出人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 138,836千元及業務費42,676千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 171,080千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   121,267千元,設備及投資 200千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失49,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費43,386千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費及半年所需經費27,089千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)改善投資環境經費31,597千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費、臺澎金馬地區旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、其他業務費及捐助工商團體辦理研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    講習活動經費等20,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)引進產業技術服務經費41,200千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、委辦費、其他
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費及捐助國內民營企業辦理加強人
  │  │  │  │              │              │              │              │    力規劃運用計畫經費等24,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對赴外投資台商之服務經費18,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、委辦費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    臺澎金馬地區旅費、國外旅費、其他業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、捐助各地華商組織與民間團體研
  │  │  │  │              │              │              │              │    擬對外投資政策及輔導措施經費等12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對大陸地區台商之服務經費 8,665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、委辦費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    臺澎金馬地區旅費、其他業務費及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │    民間台商輔導單位辦理廠商聯誼活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 6,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對僑外商在華或來華投資之服務經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,874千元,較上次減列半年所需經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、臺澎金馬地區旅費、國外旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其他業務費等14,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外投資服務工作經費 8,278千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及其他業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,139千元。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │11│  │非營業基金    │             -│     1,400,000│    -1,400,000│
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟發展基金  │             -│     1,400,000│    -1,400,000│上次工業區開發管理基金及中小企業發展基
  │  │  │  │              │              │              │              │金由國庫增撥預算業已編竣,所列 1,400,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│             -│        19,556│       -19,556│
  │  │  │  │  6126019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        16,356│       -16,356│上次購置漢翔公司現用之台中市、台中縣及
  │  │  │  │              │              │              │              │高雄縣所有六筆土地等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │16,356千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         3,200│        -3,200│上次汰換 9台行動電話、 8台傳真機及電話
  │  │  │  │              │              │              │              │總機系統等預算業已編竣,所列 3,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         4,459│         7,431│        -2,972│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  6826010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │        48,328│        39,960│         8,368│
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │14│  │早期退休人員生│        48,328│        39,960│         8,368│1.本年度預算數48,328千元,均屬獎補助及
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活困難之年節濟助金經費17,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及三節慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    金等13,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,475千元,較上次減列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,396千元,增列台肥公司民營化前退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員所需經費26,411千元,計淨增22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │  7526010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        18,913│        25,210│        -6,297│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        18,913│        25,210│        -6,297│1.本年度預算數18,913千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 1,632千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員月退休金 3,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 479千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列台肥公司民營化前退休人員所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,760千元,計淨增 2,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)鹽務人員退休撫卹13,324千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 7,762千元。
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