90B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 20,061,550│ 33,710,846│ -13,649,296│本科目上次法定預算數30,851,144千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出經濟部「促進投資」科目14,347千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │入外交部「駐外機構業務」科目項下,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「一般行政」科目 4,617千元,列入國營事 │ │ │ │ │ │ │ │業委員會「一般行政」科目項下,另由工業 │ │ │ │ │ │ │ │局「工業管理」科目移入11,625千元,及由 │ │ │ │ │ │ │ │台灣省政府所屬「經濟行政及管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入 2,500,669千元、「礦務行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 366,372千元,移出移入數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 611,880│ 209,374│ 402,506│ │ │ │ │ 4026015000 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 611,880│ 209,374│ 402,506│1.本年度預算數 611,880千元,均屬業務費 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 611,880千元,係出售中鋼 │ │ │ │ │ │ │ │ 與中船公司等國庫持股所需承銷費、證券 │ │ │ │ │ │ │ │ 交易稅及簽證手續費,較上次出售中鋼、 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯電、台鹽、漢翔及世界先進公司股票所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需相關經費增列 402,506千元。 │ │ │ │ 5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 15,934,899│ 23,080,079│ -7,145,180│ │ │ │ │ 5226011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │推動商業科技發│ 342,691│ 355,590│ -12,899│1.本年度預算數 342,691千元,均屬業務費 │ │ │ │展 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)商業自動化經費 153,214千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理商業自動化調查等經費36,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)商業資訊化經費 189,477千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理推動產業供應鏈與需求鏈之整 │ │ │ │ │ │ │ │ 合及協同合作等經費23,473千元。 │ │ │ │ 5226014000 │ │ │ │ │ │ 3│ │科技專案 │ 15,592,208│ 22,724,489│ -7,132,281│1.本年度預算數15,592,208千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,985千元,業務費 597,015千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 500千元,獎補助及損失14,959 │ │ │ │ │ │ │ │ ,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般性科技專案計畫經費12,563,705千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括:電子與資訊專案計畫 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,991千元、機械與自動化專案計畫 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,300千元、民生與化工專案計畫 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,060千元、生物技術與藥品專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,365,516千元及共通性專案計畫 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,838千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,063,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業界參與科技專案計畫經費 1,756,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 508,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新前瞻計畫經費 1,272,503千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 426,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次國際資訊年展示專案計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 133,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 656,810│ 4,379,491│ -3,722,681│ │ │ │ │ 5926012000 │ │ │ │ │ │ 4│ │礦務行政與管理│ 36,810│ 90,857│ -54,047│1.本科目係由台灣省政府所屬「礦業行政與 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目改設,上次法定預算數 366,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,配合科目調整,移出人事費、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 370,843千元列入「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由本部移入礦業管理與輔導經費95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,328千元,移入移出數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,810千元,包括業務費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元、獎補助及損失 3,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數36,810千元,係辦理礦業土 │ │ │ │ │ │ │ │ 石行政、保安及輔導經費,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費、委辦費及出席國際會議等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費54,047千元。 │ │ │ │ 5926015100 │ │ │ │ │ │ 5│ │鼓勵海運業在國│ 120,000│ 321,129│ -201,129│1.本年度預算數 120,000千元,均屬獎補助 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │ 及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公 │ │ │ │ │ │ │ │ 司造船融資實施要點」規定,辦理國輪國 │ │ │ │ │ │ │ │ 造部分之國內工料費融資與外輪部分之船 │ │ │ │ │ │ │ │ 價八成融資。船廠及船東負擔之融資利息 │ │ │ │ │ │ │ │ 以銀行實貸利率之七成二為原則,政府補 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上 │ │ │ │ │ │ │ │ 限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為上 │ │ │ │ │ │ │ │ 限,以 6%為下限,超出上限部分,全額 │ │ │ │ │ │ │ │ 由政府補貼,低於下限部分,政府不予補 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼。本年度預算數 120,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 201,129千元。 │ │ │ │ 5926015200 │ │ │ │ │ │ 6│ │公營事業民營化│ 500,000│ 3,967,505│ -3,467,505│1.本年度預算數 500,000千元,均屬獎補助 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 及損失。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數 500,000千元,係辦理漢翔 │ │ │ │ │ │ │ │ 公司等國營事業民營化,原有從業人員權 │ │ │ │ │ │ │ │ 益補償所需經費,較上次減列 3,467,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 2,790,720│ 5,976,732│ -3,186,012│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126010100 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般行政 │ 1,682,546│ 2,513,902│ -831,356│1.本科目上次法定預算數 1,355,065千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出管理省屬事業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,617千元列入國營事業委員會「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「商業管理與輔導」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 125,067千元、「國際經濟合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費43,062千元及業務費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,844千元、「促進投資」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 138,836千元及業務費42,676千元、「經 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟行政與管理」科目移入人事費、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 404,126千元、「礦務行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費、業務費等 370,843千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,682,546千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,117,239千元,業務費 509,159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資30,254千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,040,396千元,配合台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省政府功能業務與組織調整,辦理退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職遇缺不補等,較上次減列職員51人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、技工10人、工友11人及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 360,776千元,增列礦務局附屬單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算裁撤移入職員 6人、技工 4人及第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二辦公室裁撤移撥職員10人、技工 8人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、工友 2人所需人事費17,658千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 343,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 388,555千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列約聘10人與約僱 8人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費及半年所需經費 332,161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列購置資訊與雜項設備經費、三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 及年終慰問金等 5,437千元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費91,570千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費及業務費等62,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟統計調查經費39,680千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費及業務費等25,688千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究發展規劃管理經費23,263千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及業務費等20,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,以及改為直撥台灣省各縣市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費 1,500千元,合共減列21,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)經濟人員行政訓練經費21,679千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及業務費等13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)專業人員研究訓練經費77,403千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及業務費等38,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。其中教學規劃及訓練業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,757千元係以服務收入支應。 │ │ │ │ 6126011200 │ │ │ │ │ │ 8│ │推動商業現代化│ 706,210│ 1,286,838│ -580,628│ │ │ │ │ 6126011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│促進商業發展 │ 343,378│ 652,194│ -308,816│1.本年度預算數 343,378千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 315,978千元,設備及投資 600千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失26,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建設工商綜合區經費20,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦理工商綜合區經營管理輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)擴展經營空間改善商業環境經費 115,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上次減列辦理塑造形象商圈 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導計畫等經費 140,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升商業服務品質經費64,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列舉辦商業現代化系列宣導說明 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費14,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全商業會計制度經費13,953千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列捐助舉辦商業會計法規與實務 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣教育等經費17,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)傳統市場更新與管理經費57,414千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列建立示範市場推動模式等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 137,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動優良商店認證經費31,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列優良商店認證計畫等經費58,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增災後商業重建計畫經費40,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│商業管理與輔導│ 362,832│ 634,644│ -271,812│1.本科目上次法定預算數 923,145千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合業務調整,移出公司登記業務等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,434千元列入「經濟行政與管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及配合科目調整,移出人事費 125,067 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 362,832千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 359,632千元,獎補助及損失 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工商管理資訊系統維護經費 100,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列工商管理資訊計畫軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體開發及建置等經費 107,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子工商及電子閘門計畫經費61,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列電子閘門計畫建置及推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣等經費42,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全營運主體維護商業秩序經費88,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列委託辦理公司登記相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務等經費 102,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)攤販管理與輔導經費 101,439千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列示範攤販集中區經營模式輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費98,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)強化商業團體及財團法人之經濟功能經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,260千元,較上次增列服務業經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動報告等經費 2,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)落實消費者權益之保護經費 4,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列研訂商品標示基準等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,733千元。 │ │ │ │ 6126011500 │ │ │ │ │ │ 9│ │經濟行政與管理│ 141,776│ 309,374│ -167,598│1.本科目係由台灣省政府所屬「經濟行政及 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目改設,上次法定預算數 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,669千元,配合科目調整,移出人事費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等 404,126千元列入「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、移出興修建零售及攤販市場經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,958千元列入「促進商業發展」科目及移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出唐榮公司員工權益補償所需經費 1,984 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390千元列入「公營事業民營化員工權益 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償給付」科目,另由「促進商業發展」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入辦理商業法規宣導等經費27,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、「商業管理與輔導」科目移入公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 登記業務等經費 163,434千元及工業局「 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業管理」科目移入委託代辦工廠設立登 │ │ │ │ │ │ │ │ 記等經費11,625千元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 141,776千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,506千元,設備及投資14,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工商企業輔導與管理經費 115,613千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費及業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 141,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術行業行政與管理經費26,163千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費及業務費等25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,867千元。 │ │ │ │ 6126012400 │ │ │ │ │ │10│ │國際經濟合作與│ 255,729│ 439,631│ -183,902│ │ │ │ │促進投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126012410 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際經濟合作 │ 84,649│ 157,614│ -72,965│1.本科目上次法定預算數 239,520千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費43,062千元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費38,844千元列入「一般行政」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,649千元,包括業務費83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,464千元,獎補助及損失 1,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參加國際組織活動經費19,289千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費、委辦費、臺澎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金馬地區旅費、國外旅費及其他業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等14,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進國際經濟合作經費21,023千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費、臺澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費、國外旅費、其他業務費及捐助民 │ │ │ │ │ │ │ │ 間團體推動中沙兩國經貿投資合作事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等16,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國際技術合作經費39,917千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費、臺澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費、國外旅費、其他業務費及捐助中 │ │ │ │ │ │ │ │ 德、中日技術合作研究會推展雙方經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作事務經費等39,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外賓接待及簡報製作經費 4,420千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費及其他業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,710千元。 │ │ │ │ 6126012420 │ │ │ │ │ │ │ 2│促進投資 │ 171,080│ 282,017│ -110,937│1.本科目上次法定預算數 477,876千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合業務調整,移出人事費 8,078千元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 6,269千元列入外交部「駐外機構業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務管理」科目,另配合科目調整,移出人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 138,836千元及業務費42,676千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 171,080千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,267千元,設備及投資 200千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失49,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費43,386千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費及半年所需經費27,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善投資環境經費31,597千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費、臺澎金馬地區旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、其他業務費及捐助工商團體辦理研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 講習活動經費等20,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)引進產業技術服務經費41,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費、委辦費、其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及捐助國內民營企業辦理加強人 │ │ │ │ │ │ │ │ 力規劃運用計畫經費等24,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)對赴外投資台商之服務經費18,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費、委辦費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺澎金馬地區旅費、國外旅費、其他業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、捐助各地華商組織與民間團體研 │ │ │ │ │ │ │ │ 擬對外投資政策及輔導措施經費等12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)對大陸地區台商之服務經費 8,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費、委辦費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺澎金馬地區旅費、其他業務費及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 民間台商輔導單位辦理廠商聯誼活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)對僑外商在華或來華投資之服務經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,874千元,較上次減列半年所需經費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費、臺澎金馬地區旅費、國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他業務費等14,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外投資服務工作經費 8,278千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及其他業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,139千元。 │ │ │ │ 6126018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ -│ 1,400,000│ -1,400,000│ │ │ │ │ 6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟發展基金 │ -│ 1,400,000│ -1,400,000│上次工業區開發管理基金及中小企業發展基 │ │ │ │ │ │ │ │金由國庫增撥預算業已編竣,所列 1,400,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ -│ 19,556│ -19,556│ │ │ │ │ 6126019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 16,356│ -16,356│上次購置漢翔公司現用之台中市、台中縣及 │ │ │ │ │ │ │ │高雄縣所有六筆土地等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │16,356千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 3,200│ -3,200│上次汰換 9台行動電話、 8台傳真機及電話 │ │ │ │ │ │ │ │總機系統等預算業已編竣,所列 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6126019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 4,459│ 7,431│ -2,972│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 48,328│ 39,960│ 8,368│ │ │ │ │ 6826016200 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生│ 48,328│ 39,960│ 8,368│1.本年度預算數48,328千元,均屬獎補助及 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活困難之年節濟助金經費17,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費及三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 金等13,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,475千元,較上次減列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396千元,增列台肥公司民營化前退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員所需經費26,411千元,計淨增22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ 7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 18,913│ 25,210│ -6,297│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7526016000 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 18,913│ 25,210│ -6,297│1.本年度預算數18,913千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 1,632千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民營化公司退休人員月退休金 3,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 479千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列台肥公司民營化前退休人員所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,760千元,計淨增 2,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)鹽務人員退休撫卹13,324千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 7,762千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |