90B42631.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026310000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │標準檢驗局及所│     2,233,210│     3,517,753│    -1,284,543│
  │  │  │  │屬            │              │              │              │
  │  │  │  │  5226310000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       383,215│       562,564│      -179,349│
  │  │  │  │  5226310400  │              │              │              │
  │  │ 1│  │建立及維持國家│       383,215│       562,564│      -179,349│1.本年度預算數 383,215千元,均屬業務費
  │  │  │  │度量衡標準    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國家度量衡標準實驗室運作經費 317,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,較上次減列半年所需經費 146
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立及維持國家游離輻射標準經費25,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,較上次減列委辦費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等19,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立與維持國家時間及頻率標準經費39
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,576千元,較上次減列半年所需經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,415千元。
  │  │  │  │  6126310000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     1,849,995│     2,955,189│    -1,105,194│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126310100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │     1,345,247│     2,010,546│      -665,299│1.本科目上次法定預算數 737,450千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「商品檢驗」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 797,294千元及業務費 101,497千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「標準及度政管理推行」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 297,969千元及業務費68,064千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般建築及設備」移入交通及運輸設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元及其他設備 8,077千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,345,247千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,083,822千元,業務費 234,727千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 9,797千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,083,822千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工13人、工友 4人及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 516,264千元,增列第二辦公室裁
  │  │  │  │              │              │              │              │    撤移撥職員13人、技工 8人及工友 4人
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等18,134千元,計淨減 498
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 183,196千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、其他業務租金
  │  │  │  │              │              │              │              │    及一般事務費等 118,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費78,229
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費與車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護費等44,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次辦理國家標準系統移植擴建計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 5,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126310200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │商品檢驗      │       271,205│       544,867│      -273,662│1.本科目上次法定預算數 1,443,658千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 797,294千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及業務費 101,497千元列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 271,205千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   204,424千元,設備及投資66,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)農產食品化工檢驗技術行政經費25,981
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委辦費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等20,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機電類產品檢驗技術行政經費41,590千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列委辦費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等78,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)企劃檢驗驗證及國際事務經費44,221千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費20,505千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢試驗業務經費 136,400千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列設施與機械設備養護費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 139,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行認證體系經費 3,925千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列一般事務費及半年所需經費等 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新進及技術人員訓練經費 1,341千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列臺澎金馬地區旅費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等 1,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)檢驗行政服務經費17,747千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列一般事務費及半年所需經費等 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │  6126310300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │標準及度政管理│       220,882│       318,195│       -97,313│1.本科目係由上次預算「標準制定及正字標
  │  │  │  │推行          │              │              │              │  記管理」科目及「度政管理及代施檢定檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  查」科目合併改設,上次法定預算數 684
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,228千元,配合科目調整,移出人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,969千元及業務費68,064千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 220,882千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   208,689千元,設備及投資 9,793千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)標準制定及正字標記管理經費43,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列委辦費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等30,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)標準資料建立與服務經費 7,780千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 3,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡管理及代施檢定經費 137,058千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費58,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列委託代施檢定電度表等經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,068千元,計淨減38,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務經費32,975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列委辦費及半年所需經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,310千元。
  │  │  │  │  6126319000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         7,261│        76,181│       -68,920│本科目上次法定預算數84,453千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │目調整,移出交通及運輸設備 195千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │他設備 8,077千元列入「一般行政」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │淨計如列數。
  │  │  │  │  6126319001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        33,594│       -33,594│上次有償撥用前臺灣省度量衡檢定所臺南分
  │  │  │  │              │              │              │              │所土地預算業已編竣,所列33,594千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  6126319002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         5,320│        24,396│       -19,076│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建燃氣自動遮斷裝置量測場所經費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次基隆分局五堵辦事處擴建辦公室及試
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗室工程第二年預算業已編竣,所列24,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元如數減列。
  │  │  │  │  6126319011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           601│         4,170│        -3,569│1.本科目上次法定預算數 4,365千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 195千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置及汰換傳真機設備經費 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上次汰換會議室音響設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 4,170千元如數減列。
  │  │  │  │  6126319019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,340│        14,021│       -12,681│1.本科目上次法定預算數22,098千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 8,077千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換雜項辦公設備、污水處理設備及新
  │  │  │  │              │              │              │              │    購中央空調系統等經費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上次汰換升降機 4部及購置辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列14,021千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  6126319800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         5,400│         5,400│             0│仍照上次預算數編列。
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