90B42660.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026600000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │投資審議委員會│        73,047│       112,741│       -39,694│
  │  │  │  │  6126600000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│        73,047│       112,741│       -39,694│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        61,182│        83,850│       -22,668│1.本科目上次法定預算數42,606千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「投資審議」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費41,244千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,182千元,包括人事費55
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,424千元,業務費 5,076千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,424千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費22,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列第二辦公室裁撤移撥職員 1人所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 605千元,計淨減21,481千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,758千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列電話租金及國內旅費等 1,187千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        11,559│        26,707│       -15,148│1.本科目上次法定預算數67,951千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費41,244千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,559千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)僑外投資之審核與管理經費 1,686千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列旅運費及半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外投資與技術合作之審核及管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     344千元,較上次減列委辦費、國內旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及半年所需經費 2,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對大陸地區投資與技術合作之審核及管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費 2,906千元,較上次減列委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、國內旅費及半年所需經費 2,521千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)投資案件電腦處理作業經費 6,623千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列投資審議管理系統經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 8,739千元。
  │  │  │  │  6126609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           122│         2,000│        -1,878│
  │  │  │  │  6126609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            40│             -│            40│汰換公務機車 1輛經費40千元。
  │  │  │  │  6126609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            82│         2,000│        -1,918│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置開水機、蒸飯箱及碎紙機等經費82千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換中央空調系統及購置活動檔案架
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 2,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  6126609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上次預算數編列。
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