90B42901.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    90,086,409│   153,347,227│   -63,260,818│本科目上次法定預算數 132,696,011千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │移出交通部「道路交通安全計畫」科目 387
  │  │  │  │              │              │              │              │,455千元及「重大建設聯絡道路改善計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目 745,000千元,列入內政部營建署「道
  │  │  │  │              │              │              │              │路建設及養護」科目項下,另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │所屬「交通行政與管理」科目移入 4,060,1
  │  │  │  │              │              │              │              │71千元,「鐵公路建設」科目移入17,029,0
  │  │  │  │              │              │              │              │07千元,「都市發展行政與管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │ 231,729千元,及由補助高雄市政府「高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │市交通補助」科目移入 462,764千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │移入數互抵後,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  4029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     4,793,051│       764,100│     4,028,951│
  │  │  │  │  4029015100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│     4,793,050│       764,100│     4,028,950│本年度預算數 4,793,050千元,係出售中華
  │  │  │  │轉            │              │              │              │電信股份有限公司國庫持股所需證券交易稅
  │  │  │  │              │              │              │              │及作業經費,較上次增列海外釋股手續費等
  │  │  │  │              │              │              │              │ 4,028,950千元。
  │  │  │  │  4029018200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資支出      │             1│             -│             1│
  │  │  │  │  4029018210  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對中華電信股份│             1│             -│             1│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │2.本年度預算數 1千元,係配合中華電信股
  │  │  │  │              │              │              │              │  份有限公司民營化投資該公司特別股二股
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費。
  │  │  │  │  5229010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       103,890│       155,447│       -51,557│
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │交通科技研究發│       103,890│       155,447│       -51,557│1.本科目上次法定預算數 173,855千元,配
  │  │  │  │展            │              │              │              │  合科目調整,移出人事費18,408千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 103,890千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,790千元,設備及投資 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技計畫管考作業經費12,269千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列業務費及旅運費 3,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)交通科技研究及應用推動計畫經費90,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,較上次減列半年所需委辦費47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)技術標準規範之研訂經費 1,186千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列業務費及旅運費 799千元。
  │  │  │  │  6029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │    85,124,277│   152,330,953│   -67,206,676│
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般行政      │       546,107│       757,531│      -211,424│1.本科目上次法定預算數 604,823千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「航政業務規劃及督導」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入人事費60,472千元,「郵電業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  規劃及督導」科目移入人事費21,619千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「路政管理」科目移入人事費43,768千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「交通統計業務」科目移入人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,441千元,「交通科技研究發展」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費18,408千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 546,107千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   391,815千元,業務費 126,824千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資22,407千元,獎補助及損失 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 391,815千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 146,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費77,006千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費、旅運費及雜項設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 5,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 2,060千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅運費 1,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,854千元,較上次減列業務費 1,418
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費73,372千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費及資訊設備購置費等56,225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │航政業務規劃及│       562,475│       149,861│       412,614│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │        38,422│        39,808│        -1,386│1.本科目上次法定預算數95,487千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費55,679千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,422千元,包括業務費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,634千元,獎補助及損失 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般航政行政經費 4,854千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費、委辦費及旅運費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海上航行安全管理經費23,568千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列委辦費、一般事務費、設施及
  │  │  │  │              │              │              │              │    機械設備養護費等 4,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增台中水湳及清泉崗機場整體發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫可行性研究經費10,000千元。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │         5,988│        13,804│        -7,816│1.本科目上次法定預算數18,439千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 4,635千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,988千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般港務行政經費 5,368千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需委辦費 2,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際港口聯合檢查經費 620千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需業務費等 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次航港管理補助預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,928千元如數減列。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│       469,977│        24,117│       445,860│1.本科目上次法定預算數24,275千元,配合
  │  │  │  │練            │              │              │              │  科目調整,移出人事費 158千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 469,977千元,係配合航海
  │  │  │  │              │              │              │              │  人員訓練、發證及當值標準國際公約規定
  │  │  │  │              │              │              │              │  (STCW國際公約),辦理各項船員專業訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練,較上次增列委辦費及機械設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 445,860千元。
  │  │  │  │  6029011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│海運通信資訊系│        48,088│        72,132│       -24,044│本年度預算數48,088千元,係辦理亞太營運
  │  │  │  │統專案        │              │              │              │海運轉運中心執行各方案之各項連線系統協
  │  │  │  │              │              │              │              │調督導所需經費,較上次減列半年所需業務
  │  │  │  │              │              │              │              │費及旅運費等24,044千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │郵電業務規劃及│         3,136│         5,315│        -2,179│1.本科目上次法定預算數26,934千元,配合
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  科目調整,移出人事費21,619千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,136千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需業務費及旅運費等 2,179千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │路政業務規劃及│       924,563│     3,732,414│    -2,807,851│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        23,119│        13,062│        10,057│1.本科目上次法定預算數56,830千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費43,768千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,119千元,較上次增列委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費及業務費等10,057千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路監理業務管│       173,581│       260,570│       -86,989│1.本年度預算數 173,581千元,包括業務費
  │  │  │  │理            │              │              │              │   133,581千元,設備及投資40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)車輛牌照印製經費 104,027千元,係辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理各型車輛號牌及證照印製所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列業務費10,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公路監理作業自動化經費29,554千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列委辦費及資訊設備購置費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公路監理設備擴充經費40,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列雜項設備購置費45,500千元。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        69,542│        89,690│       -20,148│1.本年度預算數69,542千元,係辦理汽車燃
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  料使用費經徵之宣導及督導管理所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上次減列半年所需經費20,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 4│獎勵省市興建示│             -│         8,000│        -8,000│上次依「補助興建都市公共停車場貸款利息
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │實施要點」規定,對核定有案之投資工程補
  │  │  │  │貼            │              │              │              │貼利息差額預算業已編竣,所列 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6029011226  │              │              │              │
  │  │  │ 5│補貼偏遠路線營│       653,203│     1,102,500│      -449,297│本年度預算數 653,203千元,係辦理偏遠路
  │  │  │  │運虧損        │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │減列補助經費 449,297千元。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 6│車輛工程重機械│         5,118│         8,592│        -3,474│本年度預算數 5,118千元,係辦理車輛工程
  │  │  │  │編用          │              │              │              │重機械之編管及訓練所需經費,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │半年所需經費、業務費及旅運費等 3,474千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  6029011228  │              │              │              │
  │  │  │ 7│補助台灣汽車客│             -│     2,250,000│    -2,250,000│上次補助台灣汽車客運公司汰購中興號 500
  │  │  │  │運公司汰購車輛│              │              │              │輛預算業已編竣,所列 2,250,000千元如數
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 8│  │交通統計業務  │        13,438│        20,700│        -7,262│1.本科目上次法定預算數29,141千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 8,441千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計經費 8,571千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需業務費及旅運費等 4,505千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計經費 4,867千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費、業務費及旅運費等 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │道路交通安全計│       525,570│     1,309,713│      -784,143│1.本科目上次法定預算數 1,697,168千元,
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  移出 387,455千元列入內政部營建署「道
  │  │  │  │              │              │              │              │  路建設及養護」科目,淨計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,138千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,432千元,較上次減列人事費及業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 3,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 145
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,440千元,較上次減列半年所需補助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 330,560千元,以及改為直撥台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    各縣市補助經費 305,000千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 635,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費24,300千元,較上次減列補助經費53
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     152,020千元,較上次減列補助經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費96,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助經費 2,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費84,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助經費29,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列補助經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │10│  │國道興建管理  │       473,576│       745,934│      -272,358│1.本年度預算數 473,576千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   406,506千元,業務費57,674千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 9,264千元,獎補助及損失 132千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 406,506千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費98,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,491千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列人事費、業務費及運雜費等 120
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業費15,374千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費及資訊設備購置費等41,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術及管理經費12,205千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費及出國旅費等11,936千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029015000  │              │              │              │
  │  │11│  │公營事業民營化│        25,140│             -│        25,140│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │2.本年度預算數25,140千元,係台灣航業股
  │  │  │  │付            │              │              │              │  份有限公司民營化,原有從業人員權益補
  │  │  │  │              │              │              │              │  償所需第二年經費。
  │  │  │  │  6029016000  │              │              │              │
  │  │12│  │交通事業管理  │       662,565│     3,214,721│    -2,552,156│1.本科目係本年度新增,上次預算數 3,214
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,721千元,係由台灣省政府所屬「交通行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政與管理」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 662,565千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   117,504千元,業務費 244,380千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資10,095千元,獎補助及損失 290
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 104,932千元,配合台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府功能業務與組織調整人員遇缺不補
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列職員55人、工友 1人及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 125,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,234千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列技工及工友退職金等經費 7,380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航港業務管理27,838千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    偏遠海運航線虧損補貼經費48,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公路運輸及監理業務督導 234,049千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助台灣汽車客運股份有
  │  │  │  │              │              │              │              │    限公司員工公務年資之退休金一次結算
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及汰購中興號經費 1,373,002千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列補助台灣汽車客運股份有限公司
  │  │  │  │              │              │              │              │    償還原台灣省交通建設基金貸款計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 200,000千元,計淨減 1,173,002千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)道路交通管理 162,663千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理道路交通安全經費 638,825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)交通事業統計及資訊11,561千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列交通管理資訊系統經費 534千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)鐵路業務管理44,323千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助鐵路局站場改善及償付黃豆案賠款
  │  │  │  │              │              │              │              │    遲延利息等經費29,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)公路工程管理37,965千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託縣市政府辦理橋樑檢測經費20,872
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次補助鐵路局彌補歷年虧損預算,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度不再編列,所列 624,975千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  6029016100  │              │              │              │
  │  │13│  │公路建設及監理│     7,441,578│    12,069,019│    -4,627,441│1.本科目係本年度新增,上次預算數12,069
  │  │  │  │業務管理      │              │              │              │  ,019千元係由台灣省政府所屬「交通行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  與管理」科目移入 739,250千元及「鐵公
  │  │  │  │              │              │              │              │  路建設」科目移入11,329,769千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,441,578千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,165,970千元,業務費 2,784,830千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 376,799千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 113,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,472,780千元,配合台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省政府功能業務與組織調整,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員14人及半年所需人事費 2,172,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 205,686千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列人事費、房屋建築修繕費、車
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛及辦公器具養護費等75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監理業務經費 2,935,226千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事費、委辦費、房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等 1,985,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汽車技術訓練經費 139,704千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列人事費及旅運費等83,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費 168,134千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列旅運費、設施及機械設備養護費等49
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公路車輛機械管理經費 285,895千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需業務費及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費等 108,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公路養護行政經費 234,153千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公房舍擴建經費、旅運費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費等 153,315千元。
  │  │  │  │  6029016500  │              │              │              │
  │  │14│  │軌道工程興建管│       110,520│        81,544│        28,976│1.本科目係本年度新增,上次預算數81,544
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元係由台灣省政府所屬「都市發展行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  與管理」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,520千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,527千元、業務費22,804千元、設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 2,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,860千元,較上次減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 7,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費55,471千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列業務費及旅運費等34,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置辦公設備經費 2,189千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 1,789千元。
  │  │  │  │  6029018000  │              │              │              │
  │  │15│  │營業基金      │     1,949,744│     1,954,000│        -4,256│
  │  │  │  │  6029018010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣汽車客運股│       913,744│             -│       913,744│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │份有限公司    │              │              │              │2.本年度預算數 913,744千元,係辦理前台
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣省政府土地作價投資台灣汽車客運股份
  │  │  │  │              │              │              │              │  有限公司計畫所需經費。
  │  │  │  │  6029018020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣鐵路管理局│     1,036,000│     1,954,000│      -918,000│1.本科目係本年度新增,上次預算數配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「鐵路建設計畫」科目移入 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900,000千元,連同由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  交通行政與管理」科目移入54,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,036,000千元,均為設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣鐵路更新軌道結構計畫 500,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列 1,100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)鐵路行車保安設備改善計畫 300,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增鐵路平交道防護設備改善計畫 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增台鐵增設都會區通勤站建設 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │16│  │非營業基金    │             -│    11,169,300│   -11,169,300│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通建設基金  │             -│    11,169,300│   -11,169,300│上次國道公路建設管理基金及碼頭工人退休
  │  │  │  │              │              │              │              │離職基金由國庫增撥預算業已編竣,所列11
  │  │  │  │              │              │              │              │,169,300千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │17│  │鐵公路重要交通│    71,881,737│   117,114,021│   -45,232,284│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018610  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鐵路建設計畫  │     9,522,833│    11,920,938│    -2,398,105│1.本科目上次法定預算數 8,121,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出鐵路行車保安設備改
  │  │  │  │              │              │              │              │  善計畫經費 300,000千元及台灣鐵路更新
  │  │  │  │              │              │              │              │  軌道結構計畫經費 1,600,000千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  營業基金」科目,另由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  鐵公路建設」科目移入 5,699,238千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,200,000千元,較上次減列 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台中、嘉義及台南市區鐵路地下化工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費25,000千元,較上次減列 275
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)東部鐵路改善計畫經費 4,000,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列 1,699,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,808,833千元,較上次增列 808
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80,000千元,較上次增列 280,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增興建與營運大鵬灣至恆春、墾丁地
  │  │  │  │              │              │              │              │    區軌道系統可行性研究經費 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029018620  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路建設計畫  │    45,625,225│    72,212,605│   -26,587,380│1.本科目上次法定預算數71,749,841千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同由補助高雄市政府「高雄市交通補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 462,764千元,共計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣地區西部走廊東西向快速公路建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費18,850,000千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,650,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要公路易肇事及易坍方路段改善經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    70,000千元,較上次減列 690,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台灣地區砂石運輸道路改善計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,較上次減列 902,896千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公路系統改善計畫經費 5,004,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列 4,809,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)生活圈道路系統建設計畫經費 3,600,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列 233,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公路養護計畫經費 8,795,225千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列 3,776,302千元,以及改為直
  │  │  │  │              │              │              │              │    撥台灣省各縣市補助經費 5,416,485千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 9,192,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)台北都會區快速道路系統整體發展計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,000千元,較上次減列 2,445,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)中部橫貫快速公路規劃設計35,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列 255,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國道五號公路台東太麻里段計畫70,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 西部濱海快速公路工程計畫經費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,000千元,較上次增列 4,250,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 高雄都會區快速道路系統第一期新建
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程計畫經費 500,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列37,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國道東部公路規劃設計 146,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次增列46,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 新增都市計畫公共設施用地使用及建
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計畫經費 700,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 新增公路受損橋樑重建及改善工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 1,000,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 上次辦理縣鄉道改善計畫預算本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      暫緩編列,所列 5,062,132千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 上次辦理鐵公路橋樑新建及整建計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,200,000千元,改為直撥台灣省各
  │  │  │  │              │              │              │              │      縣市補助經費,所列 1,200,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 上次辦理淡江大橋及其連絡道路預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度暫緩編列,所列 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 上次辦理三芝北新莊至北投復興崗公
  │  │  │  │              │              │              │              │      路規劃預算本年度暫緩編列,所列50
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018630  │              │              │              │
  │  │  │ 3│重大建設聯絡道│     1,710,000│    13,989,300│   -12,279,300│1.本科目上次法定預算數14,734,300千元,
  │  │  │  │路改善計畫    │              │              │              │  除移出「二高後續計畫交流道連絡道路系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統改善工程」經費 745,000千元,列入內
  │  │  │  │              │              │              │              │  政部營建署「道路建設及養護」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)二高後續計畫交流道連絡道路系統改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程經費 1,470,000千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,894,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中山高速公路交流道連絡道路改善工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 200,000千元,較上次減列 1,303
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費30,000千元,較上次減列 370,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台9線坪林橋至坪林隧道東端出口改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費10,000千元,較上次減列 190
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次高速鐵路車站聯外道路改善計畫預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算本年度暫緩編列,所列 6,472,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上次「桃園航空城先期發展計畫」客貨
  │  │  │  │              │              │              │              │    運園區聯外道路預算本年度暫緩編列,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列50,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018640  │              │              │              │
  │  │  │ 4│大眾捷運系統建│    13,135,179│    14,033,185│      -898,006│1.本科目上次法定預算數13,883,000千元,
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │  連同由台灣省政府所屬「都市發展及建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 150,185千元,共計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元,較上次減列17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台南等都會區大眾捷運系統規劃設計經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,000千元,較上次減列25,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,000,000千元,較上次減列 5,000,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運
  │  │  │  │              │              │              │              │    建設經費60,179千元,較上次增列24,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台北都會區大眾捷運系統新莊及蘆洲線
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 4,000,000千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,180,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)高雄都會區大眾捷運系統紅橘路網建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 3,000,000千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,903,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增臺北捷運系統縣側環狀線先期規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費35,000千元。
  │  │  │  │  6029018650  │              │              │              │
  │  │  │ 5│偏遠地區交通建│             -│       757,993│      -757,993│上次辦理偏遠地區交通建設計畫 757,993千
  │  │  │  │設            │              │              │              │元,改由「離島建設基金」編列,所列 757
  │  │  │  │              │              │              │              │,993千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 6│補助興建示範停│     1,888,500│     4,200,000│    -2,311,500│本年度預算數 1,888,500千元,係辦理補助
  │  │  │  │車場計畫      │              │              │              │興建示範停車場所需經費,較上次減列 944
  │  │  │  │              │              │              │              │,250千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 1,367,250千元,合共減列 2,311,500
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │18│  │第一預備金    │         4,128│         6,880│        -2,752│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  6829010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         2,932│         4,636│        -1,704│
  │  │  │  │  6829015500  │              │              │              │
  │  │19│  │早期退休人員生│         2,932│         4,636│        -1,704│1.本科目上次法定預算數 2,810千元,連同
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  由台灣省政府所屬「交通行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 1,826千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,932千元,係支應陽明海
  │  │  │  │              │              │              │              │  運公司及台灣航業公司民營化前退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  之年節慰問金等經費,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費 1,704千元。
  │  │  │  │  7529010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        62,259│        92,091│       -29,832│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7529015300  │              │              │              │
  │  │20│  │退休撫卹給付  │        62,259│        92,091│       -29,832│1.本科目上次法定預算數41,717千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由台灣省政府所屬「交通行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入50,374千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,259千元,係支應陽明海
  │  │  │  │              │              │              │              │  運公司及台灣航業公司民營化前退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  之月退休金等經費,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費29,832千元。
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