90B42911.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0029110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局及所│       288,711│       478,408│      -189,697│本科目上次法定預算數 384,944千元,連同
  │  │  │  │屬            │              │              │              │由台灣省政府所屬「交通行政與建設」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入93,464千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  6029110000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       288,711│       478,408│      -189,697│
  │  │  │  │  6029110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       210,885│       293,590│       -82,705│1.本年度預算數 210,885千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   194,490千元,業務費12,745千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 194,490千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費71,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,255千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費 9,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理 2,140千元,較上次減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,985千元。
  │  │  │  │  6029110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務      │        18,723│        83,217│       -64,494│
  │  │  │  │  6029110201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│空運業務查核  │           723│         1,964│        -1,241│本年度預算數 723千元,係派員赴國外查驗
  │  │  │  │              │              │              │              │航空公司購機設備發證,新闢航線適航查核
  │  │  │  │              │              │              │              │發證及出席國際航空時間帶協調會議等國外
  │  │  │  │              │              │              │              │旅費,較上次減列如列數。
  │  │  │  │  6029110202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│航空運輸補貼  │        18,000│        81,253│       -63,253│本年度預算數18,000千元,係依民用航空法
  │  │  │  │              │              │              │              │第五十五條第二項及補貼辦法規定,給予離
  │  │  │  │              │              │              │              │島偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器之補
  │  │  │  │              │              │              │              │貼經費,較上次減列如列數。
  │  │  │  │  6029110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │           725│         1,753│        -1,028│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次減列業務費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約經費 605千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列國外旅費 548千元。
  │  │  │  │  6029110400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │航空隊業務    │        58,078│        93,464│       -35,386│1.本科目係本年度新增,上次預算數93,464
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,係由台灣省政府所屬「交通行政與
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,078千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,260千元,業務費 7,804千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,260千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費30,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,976千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航務及機務 5,842千元,較上次減列國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內旅費及半年所需經費等 4,244千元。
  │  │  │  │  6029119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│             -│         5,688│        -5,688│
  │  │  │  │  6029119019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│         5,688│        -5,688│上次購置電腦軟硬體及汰換辦公設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 5,688千元如數減列。
  │  │  │  │  6029119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           300│           696│          -396│本年度預算數較上次減列如列數。
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