90B43901.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,918,644│     2,486,006│      -567,362│
  │  │  │  │  4239010000  │              │              │              │
  │  │  │  │僑務支出      │     1,522,043│     1,722,577│      -200,534│
  │  │  │  │  4239010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       200,090│       281,977│       -81,887│1.本年度預算數 200,090千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   151,033千元,業務費41,631千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,200千元,獎補助及損失 5,226
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 146,689千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費50,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,923千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費24,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理與維護經費 3,978千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列修改公元二千年程式測試等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印會、統資料及僑務書刊經費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列辦理僑務相關調查等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,686千元。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       279,910│       490,435│      -210,525│1.本年度預算數 279,910千元,包括人事費
  │  │  │  │服務與接待    │              │              │              │  43,200千元,業務費 177,117千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失59,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,290千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費與退休退職及資遣給付等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費38
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,812千元,較上次減列半年所需經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,174千元及出國考察經費等 9,537千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列33,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開全球僑務會議經費50,279千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理全體僑務委員會議等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,116千元,較上次減列半年所需經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)落實僑務工作增進溝通服務經費29,392
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費14,697
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑胞參與國家節慶與接待服務經費99,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,較上次減列僑胞參與十月慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費89,753千元。
  │  │  │  │  4239012400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民社教業務  │       438,027│       590,273│      -152,246│
  │  │  │  │  4239012420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│華僑文化社教及│       210,840│       362,462│      -151,622│1.本科目係由上次預算「華僑文化事業」科
  │  │  │  │海外青年活動  │              │              │              │  目及「華僑社教及海外青年活動輔助」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 210,840千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,742千元,業務費 159,320千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失38,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,742千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助海外華文新聞傳播事業經費18,561
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列辦理海外華文傳媒調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查等經費 4,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提供書報月曆春聯及拷製國慶錄影帶經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費14,676千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導僑界舉辦海華文藝季及體育季等活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費13,039千元,較上次減列派民俗
  │  │  │  │              │              │              │              │    藝術訪問團赴海外訪演等經費18,505千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔助僑團舉辦社教活動經費19,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列辦理輔助國內外藝文及社
  │  │  │  │              │              │              │              │    教團體互訪或比賽等經費 7,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外各地夏令營及遴派文化教師巡
  │  │  │  │              │              │              │              │    迴教學經費13,756千元,較上次減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理海外文化宣導活動等經費33,039千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔助海外青年研習及聯誼活動經費82,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,較上次減列辦理華裔青年獎學
  │  │  │  │              │              │              │              │    金等經費61,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)組派演藝團體前往海外巡迴訪演經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,246千元,較上次減列半年所需經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次辦理海外華文傳媒人士回國參訪研
  │  │  │  │              │              │              │              │    習及購贈社教圖書辦理書香傳海外計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等預算業已編竣,所列 9,507千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  4239012421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文教中心服│       227,187│       227,811│          -624│本年度預算數 227,187千元,均屬海外華僑
  │  │  │  │務工作        │              │              │              │文教中心設置及維持費,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │需維持經費 100,624千元,增列設置美國華
  │  │  │  │              │              │              │              │府、加拿大溫哥華、巴西聖保羅及英國倫敦
  │  │  │  │              │              │              │              │等 4個文教中心經費 100,000千元,淨計減
  │  │  │  │              │              │              │              │列 624千元。
  │  │  │  │  4239012500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        89,054│       113,987│       -24,933│1.本年度預算數89,054千元,包括人事費19
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,770千元,業務費48,086千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失21,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,204千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費與退休退職及資遣給付等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上次減列輔助學校辦理新僑
  │  │  │  │              │              │              │              │    生講座等經費 6,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在學僑生輔導與照顧經費57,106千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費22,869千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理僑生參加全民健康保險保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助等經費11,007千元,淨計減列11,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)畢業僑生聯繫與輔導經費 4,674千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列聯繫接待海外畢業僑生回國
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪問團等經費 3,513千元。
  │  │  │  │  4239012600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │       377,625│        74,391│       303,234│1.本年度預算數 377,625千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,358千元,業務費 304,392千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資56,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,508千元,較上次增列休
  │  │  │  │              │              │              │              │    假補助及不休假加班費等經費 1,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行宏觀報、編印宏觀雜誌及新聞聯繫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費38,659千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發行宏觀電子報及海內外通訊經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,較上次增列辦理發行宏觀電子
  │  │  │  │              │              │              │              │    報等經費 1,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增推展宏觀衛星電視頻道計畫 320,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  4239012700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │       110,914│       139,341│       -28,427│1.本年度預算數 110,914千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,154千元,業務費73,558千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失16,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,154千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海外華人經濟動態研究經費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列辦理華人經濟發展相關課
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究等經費 2,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培訓華商經貿人才及輔導僑營企業轉型
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費23,500千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,955千元,增列辦理國人移民投
  │  │  │  │              │              │              │              │    資講座等經費 3,500千元,淨計減列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵僑商回國投資促進合作經費 3,650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列辦理台灣企業經驗策
  │  │  │  │              │              │              │              │    略研討會等經費 5,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助海外台商組織推展業務經費21,410
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 7,702
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列辦理海外台商青年研習營等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,000千元,淨計減列 3,702千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助召開世界華商經貿會議及華商聯繫
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務經費10,280千元,較上次減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導召開第22屆世界華商經貿會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費13,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結合華商力量協助拓展國貨外銷經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,920千元,較上次增列辦理協助僑商創
  │  │  │  │              │              │              │              │    業及發展事業提供融資所需信用保證等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,910千元。
  │  │  │  │  4239012800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        15,966│        21,716│        -5,750│1.本年度預算數15,966千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,501千元,業務費 1,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,501千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升華僑證照業務之功能與品質經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,465千元,較上次減列辦理澳門華僑身
  │  │  │  │              │              │              │              │    分證明申請等經費 1,121千元。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │        10,457│        10,457│             0│仍照上次預算數編列。
  │  │  │  │  5139010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       396,601│       763,429│      -366,828│
  │  │  │  │  5139012300  │              │              │              │
  │  │ 9│  │僑民文教業務  │       396,601│       763,429│      -366,828│
  │  │  │  │  5139012320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑校發展與輔助│       320,621│       647,394│      -326,773│1.本年度預算數 320,621千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,275千元,業務費 218,766千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 250千元,獎補助及損失80,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,905千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編製華語平面教材經費10,464千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理新編華語教材等經費55,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費36,602千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理購贈僑校教材等經費63,294
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費42,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列購贈僑校圖書等經費33,932千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,342千元,較上次減列辦理遴邀學者專
  │  │  │  │              │              │              │              │    家赴海外巡迴講座等經費13,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費29,508千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列辦理華文教師研習會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    79,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)持續辦理全球華文網路教育中心業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 161,000千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費66,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次辦理促進海內外華文教育交流計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 7,595千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5139012321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│海外青年回國技│        37,668│        53,689│       -16,021│1.本年度預算數37,668千元,包括業務費32
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  ,460千元,獎補助及損失 5,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練經費 9,345
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列辦理海外技術職業類
  │  │  │  │              │              │              │              │    科教師返國參加研討會活動等經費 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費25,048千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 9,091千元,增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理協助東南亞生活艱困地區華僑子弟回
  │  │  │  │              │              │              │              │    國學習生產技能等經費 2,394千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    計減列 6,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,275千元,較上次減列辦理學員成果
  │  │  │  │              │              │              │              │    展等經費 5,935千元。
  │  │  │  │  5139012322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑民函授教育及│        38,312│        62,346│       -24,034│1.本年度預算數38,312千元,包括人事費17
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  ,805千元,業務費20,157千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,674千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 5,013千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理空中教育人員座談會等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費19,625千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理海外各區同學會回國
  │  │  │  │              │              │              │              │    研習活動等經費14,386千元。
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