90B45411.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,825,372│     2,188,735│      -363,363│本科目上次法定預算數 1,512,780千元,連
  │  │  │  │屬            │              │              │              │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 675,955千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  6954110000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │     1,825,372│     2,188,735│      -363,363│
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       310,793│       285,795│        24,998│1.本科目上次法定預算數 135,493千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「職業訓練業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 142,827千元,資訊業務經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,475千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 310,793千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   251,885千元,業務費57,278千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 800千元,獎補助及損失 830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 247,963千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 8人之人事費及員工考績晉級差額
  │  │  │  │              │              │              │              │    等38,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費56,305千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公室半年所需租金等12,811千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務管理 6,395千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業服務相關資訊作業經費 1,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增法務業務管理經費 130千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       177,270│       281,188│      -103,918│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        14,376│        24,578│       -10,202│1.本科目上次法定預算數63,537千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費31,484千元,資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務經費 7,475千元列入「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,376千元,包括業務費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展職業訓練教材與教學媒體經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,較上次減列獎助職訓機構研編
  │  │  │  │              │              │              │              │    教材及研製職業訓練遠距教學學員學習
  │  │  │  │              │              │              │              │    方法等經費 3,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,670千元,較上次減列編印出版「職
  │  │  │  │              │              │              │              │    業訓練」雙月刊等經費 2,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導經費 5,020千元,較上次減列業務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導等經費 2,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強職業訓練國際交流合作經費 3,118
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列辦理國外職訓專家來
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪活動等經費 1,306千元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │        69,074│       122,293│       -53,219│1.本科目上次法定預算數 147,784千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費25,491千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,074千元,包括業務費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,250千元,獎補助及損失58,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理養成訓練經費63,524千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理工業技術及服務業養成訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理職訓專業人員進修訓練經費 3,952
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列公共訓練機構辦理職
  │  │  │  │              │              │              │              │    業訓練師進修研習等經費 5,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,298千元,較上次減列身心障
  │  │  │  │              │              │              │              │    礙者職業訓練機構設施獎助等經費16,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研(修)訂職業訓練規範經費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列增修訂職業訓練課程及設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備規範經費 1,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次補助職訓學員膳食費等預算,改由
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業安定基金辦理,所列20,120千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        16,475│        31,437│       -14,962│1.本科目上次法定預算數47,764千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費16,327千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,475千元,包括業務費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,095千元,獎補助及損失10,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導相關團體辦理訓練經費11,490千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列產業自動化、服務業及科
  │  │  │  │              │              │              │              │    技化等訓練經費12,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動企業訓練服務體系及發表訪視觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費 4,985千元,較上次減列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業訓練研討會及分業企業訓練成果發
  │  │  │  │              │              │              │              │    表會等經費 1,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次辦理輔導並建立企業訓練制度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 756千元如數減列。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        43,917│        66,324│       -22,407│1.本科目上次法定預算數93,641千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費27,317千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,917千元,包括業務費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     800千元,較上次減列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化技能檢定基準經費32,330千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列命製技能檢定學術科試題及監
  │  │  │  │              │              │              │              │    評人員研習會等經費15,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動辦理技能檢定經費 3,708千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列編印技能檢定宣導手冊、海報
  │  │  │  │              │              │              │              │    及表揚績優單位、人員等經費 3,218千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)技能檢定題庫管理經費 452千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列製發技術士證等經費10,118千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增執行全國技能檢定學術科測驗事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,627千元。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        33,428│        36,556│        -3,128│1.本科目上次法定預算數78,764千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費42,208千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,428千元,包括業務費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,278千元,獎補助及損失 7,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,較上次減列辦理促進特定對象
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業服務措施研討會等經費 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理就業服務工作研習會經費 569千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理就業諮詢研討會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動職業心理測驗工作經費 4,605千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理職業心理測驗發展等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,649千元,較上次減列編製行職業展
  │  │  │  │              │              │              │              │    望職業簡介、錄影帶及就業服務宣導等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動並督導就業服務業務經費 3,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列辦理特定對象及各級學
  │  │  │  │              │              │              │              │    校推介就業、徵才活動等經費 3,023千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)促進身心障礙者就業服務工作經費16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,較上次增列辦理身心障礙者各
  │  │  │  │              │              │              │              │    項就業服務經費10,616千元。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │職訓中心管理  │       906,577│     1,304,447│      -397,870│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│       109,306│       160,487│       -51,181│1.本年度預算數 109,306千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  83,334千元,業務費24,142千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,200千元,獎補助及損失 630千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,108千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費34,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,557千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費等 3,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費18,345千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理師資養成訓練等經費11,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)試辦技術人員訓練經費 2,296千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列電腦輔助設計及製造技術人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 1,042千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       119,766│       178,896│       -59,130│1.本年度預算數 119,766千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  88,019千元,業務費31,477千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,806千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費35,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,330千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列土地租金及房屋建築修繕費等 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費20,630千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費14,185千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       276,952│       400,599│      -123,647│1.本年度預算數 276,952千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │   195,419千元,業務費80,761千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,290千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費71,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,363千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等12,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費66,120千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費42,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理職業訓練研究發展業務 3,179
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       120,765│       184,588│       -63,823│1.本年度預算數 120,765千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  92,279千元,業務費28,070千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,895千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費43,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,361千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 4,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費21,509千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費16,066千元。
  │  │  │  │  6954110415  │              │              │              │
  │  │  │ 5│桃園職訓中心管│       113,029│       147,722│       -34,693│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 113,029千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,082千元,業務費41,425千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,126千元,較上次減列配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合精省精簡員額之人事費14,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,271千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列行政大樓保全等經費 1,502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費25,632千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費18,989千元。
  │  │  │  │  6954110416  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台南職訓中心管│       166,759│       232,155│       -65,396│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 166,759千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   111,201千元,業務費55,488千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,047千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費35,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,973千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施及機械設備養護費 4,028千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費52,739千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費25,877千元。
  │  │  │  │  6954110500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │就服中心管理  │       277,218│       296,078│       -18,860│
  │  │  │  │  6954110501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│基隆就服中心管│        38,024│        42,790│        -4,766│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,024千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,965千元,業務費 9,157千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 550千元,獎補助及損失 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,065千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,010千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列水電費、通訊費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 1,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 2,949千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 2,427千元。
  │  │  │  │  6954110502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北就服中心管│        58,020│        67,340│        -9,320│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,020千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,業務費14,975千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,380千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,281千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列水電費、通訊費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 3,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 5,359千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 1,724千元。
  │  │  │  │  6954110503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台中就服中心管│        71,304│        60,314│        10,990│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,304千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,657千元,業務費19,717千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,977千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需加班值班費等 1,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,999千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列教育訓練及房屋建築修繕費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費12,328千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費10,462千元。
  │  │  │  │  6954110504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台南就服中心管│        48,981│        58,340│        -9,359│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,981千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,540千元,業務費12,835千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,800千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費13,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,649千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列教育訓練、設施及機械設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 5,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 4,532千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列就業服務工作等經費 553千元。
  │  │  │  │  6954110505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│高雄就服中心管│        60,889│        67,294│        -6,405│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,889千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,197千元,業務費16,066千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,397千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需加班值班費等 6,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,401千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費等 8,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 9,091千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 7,969千元。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       150,000│        15,370│       134,630│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       150,000│        11,675│       138,325│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.北區職業訓練中心遷建計畫工程,總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600,210千元,除82年度至上次預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 228,005千元外,本年度續編整地工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程等經費 150,000千元,較上次增列 146
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次中區職業訓練中心土地購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 7,705千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           405│          -405│上次北區職業訓練中心汰換播音系統及南區
  │  │  │  │              │              │              │              │職業訓練中心汰換傳真機等設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 405千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         3,290│        -3,290│上次職業訓練局汰換飲水機、泰山職業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │中心購置圖書設備、北區職業訓練中心汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │窗型冷氣機及南區職業訓練中心汰換園區抽
  │  │  │  │              │              │              │              │水機設備等預算業已編竣,所列 3,290千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         3,514│         5,857│        -2,343│本年度預算數較上次減列如列數。
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