90B45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,825,372│ 2,188,735│ -363,363│本科目上次法定預算數 1,512,780千元,連 │ │ │ │屬 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 675,955千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 6954110000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 1,825,372│ 2,188,735│ -363,363│ │ │ │ │ 6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 310,793│ 285,795│ 24,998│1.本科目上次法定預算數 135,493千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「職業訓練業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 142,827千元,資訊業務經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,475千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 310,793千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 251,885千元,業務費57,278千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 800千元,獎補助及損失 830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 247,963千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 8人之人事費及員工考績晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 等38,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,305千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公室半年所需租金等12,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務管理 6,395千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業服務相關資訊作業經費 1,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增法務業務管理經費 130千元。 │ │ │ │ 6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 177,270│ 281,188│ -103,918│ │ │ │ │ 6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 14,376│ 24,578│ -10,202│1.本科目上次法定預算數63,537千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費31,484千元,資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 7,475千元列入「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,376千元,包括業務費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展職業訓練教材與教學媒體經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列獎助職訓機構研編 │ │ │ │ │ │ │ │ 教材及研製職業訓練遠距教學學員學習 │ │ │ │ │ │ │ │ 方法等經費 3,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,670千元,較上次減列編印出版「職 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練」雙月刊等經費 2,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費 5,020千元,較上次減列業務宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費 2,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強職業訓練國際交流合作經費 3,118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列辦理國外職訓專家來 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪活動等經費 1,306千元。 │ │ │ │ 6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 69,074│ 122,293│ -53,219│1.本科目上次法定預算數 147,784千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費25,491千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,074千元,包括業務費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元,獎補助及損失58,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理養成訓練經費63,524千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理工業技術及服務業養成訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理職訓專業人員進修訓練經費 3,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列公共訓練機構辦理職 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練師進修研習等經費 5,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,298千元,較上次減列身心障 │ │ │ │ │ │ │ │ 礙者職業訓練機構設施獎助等經費16,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研(修)訂職業訓練規範經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列增修訂職業訓練課程及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備規範經費 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次補助職訓學員膳食費等預算,改由 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業安定基金辦理,所列20,120千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 16,475│ 31,437│ -14,962│1.本科目上次法定預算數47,764千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費16,327千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,475千元,包括業務費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,095千元,獎補助及損失10,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導相關團體辦理訓練經費11,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列產業自動化、服務業及科 │ │ │ │ │ │ │ │ 技化等訓練經費12,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動企業訓練服務體系及發表訪視觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 4,985千元,較上次減列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業訓練研討會及分業企業訓練成果發 │ │ │ │ │ │ │ │ 表會等經費 1,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次辦理輔導並建立企業訓練制度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 756千元如數減列。 │ │ │ │ 6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 43,917│ 66,324│ -22,407│1.本科目上次法定預算數93,641千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費27,317千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,917千元,包括業務費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元,較上次減列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化技能檢定基準經費32,330千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列命製技能檢定學術科試題及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 評人員研習會等經費15,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動辦理技能檢定經費 3,708千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列編印技能檢定宣導手冊、海報 │ │ │ │ │ │ │ │ 及表揚績優單位、人員等經費 3,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)技能檢定題庫管理經費 452千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列製發技術士證等經費10,118千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增執行全國技能檢定學術科測驗事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,627千元。 │ │ │ │ 6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 33,428│ 36,556│ -3,128│1.本科目上次法定預算數78,764千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費42,208千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,428千元,包括業務費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,278千元,獎補助及損失 7,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,較上次減列辦理促進特定對象 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業服務措施研討會等經費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理就業服務工作研習會經費 569千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理就業諮詢研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動職業心理測驗工作經費 4,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理職業心理測驗發展等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,649千元,較上次減列編製行職業展 │ │ │ │ │ │ │ │ 望職業簡介、錄影帶及就業服務宣導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動並督導就業服務業務經費 3,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理特定對象及各級學 │ │ │ │ │ │ │ │ 校推介就業、徵才活動等經費 3,023千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)促進身心障礙者就業服務工作經費16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,較上次增列辦理身心障礙者各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項就業服務經費10,616千元。 │ │ │ │ 6954110400 │ │ │ │ │ │ 3│ │職訓中心管理 │ 906,577│ 1,304,447│ -397,870│ │ │ │ │ 6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 109,306│ 160,487│ -51,181│1.本年度預算數 109,306千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 83,334千元,業務費24,142千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,200千元,獎補助及損失 630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,108千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費34,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,557千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費等 3,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費18,345千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理師資養成訓練等經費11,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)試辦技術人員訓練經費 2,296千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列電腦輔助設計及製造技術人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費 1,042千元。 │ │ │ │ 6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 119,766│ 178,896│ -59,130│1.本年度預算數 119,766千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 88,019千元,業務費31,477千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,806千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費35,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,330千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列土地租金及房屋建築修繕費等 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費20,630千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費14,185千元。 │ │ │ │ 6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 276,952│ 400,599│ -123,647│1.本年度預算數 276,952千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 195,419千元,業務費80,761千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,290千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費71,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,363千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等12,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費66,120千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費42,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理職業訓練研究發展業務 3,179 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 120,765│ 184,588│ -63,823│1.本年度預算數 120,765千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 92,279千元,業務費28,070千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,895千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費43,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,361千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 4,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費21,509千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費16,066千元。 │ │ │ │ 6954110415 │ │ │ │ │ │ │ 5│桃園職訓中心管│ 113,029│ 147,722│ -34,693│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 113,029千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,082千元,業務費41,425千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,126千元,較上次減列配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合精省精簡員額之人事費14,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,271千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列行政大樓保全等經費 1,502千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費25,632千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列技術人員及服務業從業人員養成訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練等經費18,989千元。 │ │ │ │ 6954110416 │ │ │ │ │ │ │ 6│台南職訓中心管│ 166,759│ 232,155│ -65,396│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,759千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 111,201千元,業務費55,488千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,047千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費35,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列設施及機械設備養護費 4,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費52,739千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列技術人員及服務業從業人員養成訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練等經費25,877千元。 │ │ │ │ 6954110500 │ │ │ │ │ │ 4│ │就服中心管理 │ 277,218│ 296,078│ -18,860│ │ │ │ │ 6954110501 │ │ │ │ │ │ │ 1│基隆就服中心管│ 38,024│ 42,790│ -4,766│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,024千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,965千元,業務費 9,157千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 550千元,獎補助及損失 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,065千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 8,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,010千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列水電費、通訊費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 1,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 2,949千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 2,427千元。 │ │ │ │ 6954110502 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北就服中心管│ 58,020│ 67,340│ -9,320│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,020千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費14,975千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,380千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費14,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,281千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列水電費、通訊費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 3,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 5,359千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 1,724千元。 │ │ │ │ 6954110503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台中就服中心管│ 71,304│ 60,314│ 10,990│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,304千元,包括人事費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,657千元,業務費19,717千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,977千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需加班值班費等 1,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,999千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列教育訓練及房屋建築修繕費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費12,328千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費10,462千元。 │ │ │ │ 6954110504 │ │ │ │ │ │ │ 4│台南就服中心管│ 48,981│ 58,340│ -9,359│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,981千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,540千元,業務費12,835千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,800千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費13,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,649千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列教育訓練、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 5,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 4,532千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列就業服務工作等經費 553千元。 │ │ │ │ 6954110505 │ │ │ │ │ │ │ 5│高雄就服中心管│ 60,889│ 67,294│ -6,405│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,889千元,包括人事費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,197千元,業務費16,066千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,397千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需加班值班費等 6,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,401千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費等 8,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 9,091千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 7,969千元。 │ │ │ │ 6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 150,000│ 15,370│ 134,630│ │ │ │ │ 6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 150,000│ 11,675│ 138,325│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心遷建計畫工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600,210千元,除82年度至上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 228,005千元外,本年度續編整地工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等經費 150,000千元,較上次增列 146 │ │ │ │ │ │ │ │ ,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次中區職業訓練中心土地購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 7,705千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 405│ -405│上次北區職業訓練中心汰換播音系統及南區 │ │ │ │ │ │ │ │職業訓練中心汰換傳真機等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 405千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 3,290│ -3,290│上次職業訓練局汰換飲水機、泰山職業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │中心購置圖書設備、北區職業訓練中心汰換 │ │ │ │ │ │ │ │窗型冷氣機及南區職業訓練中心汰換園區抽 │ │ │ │ │ │ │ │水機設備等預算業已編竣,所列 3,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,514│ 5,857│ -2,343│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |