90B46301.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0063010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │海岸巡防署    │     1,549,318│       308,187│     1,241,131│本科目上次預算數係配合本署之成立,由國
  │  │  │  │              │              │              │              │防部所屬移入之辦理海岸巡防業務經費。
  │  │  │  │  3863010000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,549,318│       308,187│     1,241,131│
  │  │  │  │  3863010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       216,691│        93,534│       123,157│1.本年度預算數 216,691千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   117,514千元,業務費99,165千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 117,514千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文職人員45人之人事費23,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增基本行政工作維持費99,177千元。
  │  │  │  │  3863010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │海岸及海域巡防│       861,604│       214,653│       646,951│1.本年度預算數 861,604千元,包括人事費
  │  │  │  │業務          │              │              │              │   310,110千元,業務費 473,221千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資65,973千元,獎補助及損失12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 269,683千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文職人員69人之人事費55,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增辦理計畫及研究考核等作業經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務
  │  │  │  │              │              │              │              │    及人員訓練等作業經費 149,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理走私、非法入出國情報蒐集及
  │  │  │  │              │              │              │              │    佈建諮詢部署等作業經費 149,984千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理裝備補給、保養修護及營產管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理等作業經費71,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理光電通訊與資訊系統建置之維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護及整合等作業經費 200,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增勤務統合指揮及管制等作業經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,603千元。
  │  │  │  │  3863019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       466,023│             -│       466,023│
  │  │  │  │  3863019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│       123,460│             -│       123,460│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.建置寬頻無線行動通信系統,總經費 375
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,分三年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.建置岸際雷達、雷情顯示系統及遠端遙控
  │  │  │  │              │              │              │              │  台總經費 547,000千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第一年經費33,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.建置寬頻整體數位服務網路經費21,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.建置高頻無線電機經費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新購通信作業車21輛,總經費30,885千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分二年辦理,本年度編列第一年經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新購巡防用中型公務車 2輛經費 3,760千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3863019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │       342,563│             -│       342,563│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置港口安全檢查及各項辦公作業資訊系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統經費 315,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置投影顯示系統、播音設備及穩壓不斷
  │  │  │  │              │              │              │              │  電系統等設備經費12,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置辦公用事務機具及生活設施等經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,388千元。
  │  │  │  │  3863019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         5,000│             -│         5,000│編列第一預備金如列數。
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