90B47115.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071150000 │ │ │ │ │ 1│ │ │台灣省政府及所│ 2,916,294│ 4,601,755│ -1,685,461│1.本科目配合台灣省文獻委員會改隸台灣省 │ │ │ │屬 │ │ │ │ 政府,將原設之「台灣省政府」改為「台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省政府及所屬」。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 767,303千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同由台灣省政府所屬「主計行政管理與資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊作業」科目移入 2,600千元,「財務行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政與管理」科目移入 531千元,「人事行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理與人員培訓」科目移入19,341千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「計畫制定與管考作業」科目移入 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,522千元,「公共事務與資料管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 484,938千元,「民政業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入11,904千元,「兵役行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 468千元,「教育行政」科目移入 3,580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「文化行政」科目移入 255,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「文化設施管理與建設」科目移入 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860千元,「文化推展業務」科目移入53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元,「經濟行政」科目移入 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「交通行政與管理」科目移入 123,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,「社會福利行政與合作事業管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入39,150千元,「勞工行政與服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入 6,548千元,「環境保護行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政及管理」科目移入82千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數。 │ │ │ │ 3371150000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 988,411│ 4,353,256│ -3,364,845│ │ │ │ │ 3371150100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 653,573│ 1,082,860│ -429,287│1.本科目上次法定預算數 335,839千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「施政業務」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費、業務費等 187,852千元,「議事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入人事費、業務費、旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,649千元,「法制業務」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 118,567千元,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 主計行政管理與資訊作業」科目移入 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,「人事行政管理與人員培訓」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入19,341千元,「計畫制定與管考作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業」科目移入 5,446千元,「公共事務與 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料管理」科目移入 310,919千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務」科目移入11,678千元,「文化推 │ │ │ │ │ │ │ │ 展業務」科目移入30,969千元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 653,573千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 551,364千元,業務費89,452千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失12,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 545,693千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員57人、技工48人、工友22人、約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 11人之人事費 100,674千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 303,425千元,合共減列 404 │ │ │ │ │ │ │ │ ,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,449千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列國外旅費、特別費與慰問金等20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,779千元,及半年所需經費34,636千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列55,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政管理65,431千元,較上次增列辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍管理29,422千元及文書管理等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 805千元,合共增列30,227千元。 │ │ │ │ 3371150200 │ │ │ │ │ │ 2│ │施政業務 │ 77,988│ 3,011,317│ -2,933,329│1.本科目上次法定預算數 214,594千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費、業務費等 187 │ │ │ │ │ │ │ │ ,852千元列入「一般行政」科目及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費等10,448千元列入「公共事務與 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛管理」科目,另由「法制業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費、業務費、設備及投資、獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失等30,663千元與台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「財務行政與管理」科目移入 531千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「計畫制定與管考作業」科目移入 2,820 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076千元,「公共事務與資料管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入57,447千元,「民政業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 226千元,「兵役行政」科目移入 468千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「教育行政」科目移入 3,580千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「文化行政」科目移入 7,000千元,「文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化設施管理與建設」科目移入 6,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「文化推展業務」科目移入22,354千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「經濟行政」科目移入 120千元,「社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會福利行政與合作事業管理」科目移入39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元,「勞工行政與服務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,548千元,移出移入數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,988千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,930千元,業務費56,623千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失16,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)民政業務 2,808千元,較上次增列慶典 │ │ │ │ │ │ │ │ 、節日與祭典活動經費及補助款等 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文教業務 9,194千元,較上次減列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,000千元,及半年所需經費 1,246 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 8,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經建業務 2,028千元,較上次增列督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市農業、交通及十二區車輛事故鑑定 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會業務經費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務業務 850千元,較上次減列各項基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金管理經費 2,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)社會及衛生業務26,475千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列對人民團體捐助經費等19,723千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委辦費 500千元,計淨減19,223千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)省政宣導業務28,265千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置彩色動態電子看板設備、設施機儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等33,337千元,及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,860千元,合共減列65,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)法規業務 5,780千元,較上次減列國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費、特別費與委辦費等 6,719千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 5,171千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)訴願業務 2,588千元,較上次減列特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費與國外旅費等 5,072千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 5,333千元,合共減列10,405千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次辦理台灣省地方基層建設預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,820,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3371150300 │ │ │ │ │ │ 3│ │公共事務與車輛│ 57,829│ 127,102│ -69,273│1.本科目上次預算數係配合科目調整,由「 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 施政業務」科目移入人事費、業務費等10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,448千元,及由臺灣省政府所屬「公共事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務與資料管理」科目移入 116,572千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「環境保護行政及管理」科目移入82千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,829千元,係為辦理中興 │ │ │ │ │ │ │ │ 新村公共事務及車輛管理經費,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列設備及投資 9,735千元,及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費59,538千元,合共減列69,273千元。 │ │ │ │ 3371150400 │ │ │ │ │ │ 4│ │交通行政與管理│ 71,361│ 123,986│ -52,625│1.本科目上次預算數係配合科目調整,全數 │ │ │ │ │ │ │ │ 由臺灣省政府所屬「交通行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,361千元,包括人事費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元,業務費30,613千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,272千元、獎補助及損失 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)車輛事故鑑定業務68,200千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列設備費 2,195千元,及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費41,666千元,合共減列43,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)車輛事故覆議業務 3,161千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列特別費、印刷與旅費等 3,654千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費 5,110千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,764千元。 │ │ │ │ 3371150500 │ │ │ │ │ │ 5│ │加強地方自治與│ 117,284│ -│ 117,284│1.本年度預算數 117,284千元,包括人事費 │ │ │ │文化推展 │ │ │ │ 916千元,業務費87,120千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失29,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係屬新增,本年度預算數之內容如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)強化地方自治業務 8,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強國民禮儀及民俗活動20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強地方教育活動39,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強推動文化活動23,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)省級模範父母親表揚 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)省級模範勞工表揚 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)舉辦全國技能競賽15,000千元。 │ │ │ │ 3371159000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 8,376│ 1,015│ 7,361│ │ │ │ │ 3371159019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 8,376│ 1,015│ 7,361│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換資訊設備及購置圖書等經費 8,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置辦公設備預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,015千元如數減列。 │ │ │ │ 3371159800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 6,976│ -4,976│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 5271150000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 12,990│ -│ 12,990│ │ │ │ │ 5271151000 │ │ │ │ │ │ 8│ │典藏日據與光復│ 12,990│ -│ 12,990│新增典藏日據時期與光復初期史料經費如列 │ │ │ │初期史料數位化│ │ │ │數。 │ │ │ │計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 5371150000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 137,880│ 248,499│ -110,619│ │ │ │ │ 5371150900 │ │ │ │ │ │ 9│ │文獻行政 │ 137,880│ 248,499│ -110,619│1.本科目上次預算數係為配合科目調整,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數由臺灣省政府所屬「文化行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,880千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,135千元,業務費65,047千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 4,878千元,獎補助及損失 7,820千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,135千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費29,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,644千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列古文書裱褙製作經費等 4,510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費31,363千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列35,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編輯文獻及史蹟源流館營運17,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列編印歷史文獻經費 5,526 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及半年所需經費15,594千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列21,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)採集文獻及民俗文物館營運15,517千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列民俗文物與古文書購置經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,907千元,及半年所需經費 8,775 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列15,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整理文獻及文獻史料館、影音史料館營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運15,669千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,083千元。 │ │ │ │ 5871150000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 1,528,811│ -│ 1,528,811│ │ │ │ │ 5871150600 │ │ │ │ │ │10│ │加強區域防洪排│ 1,528,811│ -│ 1,528,811│新增加強台灣省區域防洪排水工程及城鄉均 │ │ │ │水及均衡城鄉發│ │ │ │衡發展經費如列數。 │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6771150000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 148,202│ -│ 148,202│ │ │ │ │ 6771150700 │ │ │ │ │ │11│ │照顧本省服役軍│ 148,202│ -│ 148,202│新增在營軍人死亡及傷病成殘慰問金如列數 │ │ │ │人及其眷屬生活│ │ │ │。 │ │ │ │ 7371150000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 100,000│ -│ 100,000│ │ │ │ │ 7371150800 │ │ │ │ │ │12│ │加強社區發展與│ 100,000│ -│ 100,000│新增協助及輔導社區發展經費如列數。 │ │ │ │建設 │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |