90B47115.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071150000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │台灣省政府及所│     2,916,294│     4,601,755│    -1,685,461│1.本科目配合台灣省文獻委員會改隸台灣省
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  政府,將原設之「台灣省政府」改為「台
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣省政府及所屬」。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 767,303千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │  同由台灣省政府所屬「主計行政管理與資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊作業」科目移入 2,600千元,「財務行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政與管理」科目移入 531千元,「人事行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理與人員培訓」科目移入19,341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「計畫制定與管考作業」科目移入 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,522千元,「公共事務與資料管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 484,938千元,「民政業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入11,904千元,「兵役行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   468千元,「教育行政」科目移入 3,580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「文化行政」科目移入 255,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「文化設施管理與建設」科目移入 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,860千元,「文化推展業務」科目移入53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,323千元,「經濟行政」科目移入 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「交通行政與管理」科目移入 123,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,「社會福利行政與合作事業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入39,150千元,「勞工行政與服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 6,548千元,「環境保護行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政及管理」科目移入82千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次預算數。
  │  │  │  │  3371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       988,411│     4,353,256│    -3,364,845│
  │  │  │  │  3371150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       653,573│     1,082,860│      -429,287│1.本科目上次法定預算數 335,839千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「施政業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費、業務費等 187,852千元,「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入人事費、業務費、旅運費等
  │  │  │  │              │              │              │              │  59,649千元,「法制業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 118,567千元,另由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  主計行政管理與資訊作業」科目移入 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,「人事行政管理與人員培訓」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入19,341千元,「計畫制定與管考作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業」科目移入 5,446千元,「公共事務與
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料管理」科目移入 310,919千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  政業務」科目移入11,678千元,「文化推
  │  │  │  │              │              │              │              │  展業務」科目移入30,969千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 653,573千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   551,364千元,業務費89,452千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失12,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 545,693千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員57人、技工48人、工友22人、約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    11人之人事費 100,674千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 303,425千元,合共減列 404
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,449千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列國外旅費、特別費與慰問金等20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,779千元,及半年所需經費34,636千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列55,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政管理65,431千元,較上次增列辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍管理29,422千元及文書管理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     805千元,合共增列30,227千元。
  │  │  │  │  3371150200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │施政業務      │        77,988│     3,011,317│    -2,933,329│1.本科目上次法定預算數 214,594千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費、業務費等 187
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,852千元列入「一般行政」科目及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費等10,448千元列入「公共事務與
  │  │  │  │              │              │              │              │  車輛管理」科目,另由「法制業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費、業務費、設備及投資、獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失等30,663千元與台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「財務行政與管理」科目移入 531千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「計畫制定與管考作業」科目移入 2,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,076千元,「公共事務與資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入57,447千元,「民政業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   226千元,「兵役行政」科目移入 468千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「教育行政」科目移入 3,580千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「文化行政」科目移入 7,000千元,「文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化設施管理與建設」科目移入 6,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「文化推展業務」科目移入22,354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「經濟行政」科目移入 120千元,「社
  │  │  │  │              │              │              │              │  會福利行政與合作事業管理」科目移入39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,150千元,「勞工行政與服務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,548千元,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,988千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,930千元,業務費56,623千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失16,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)民政業務 2,808千元,較上次增列慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │    、節日與祭典活動經費及補助款等 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教業務 9,194千元,較上次減列委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,000千元,及半年所需經費 1,246
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 8,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經建業務 2,028千元,較上次增列督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市農業、交通及十二區車輛事故鑑定
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員會業務經費 1,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務業務 850千元,較上次減列各項基
  │  │  │  │              │              │              │              │    金管理經費 2,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社會及衛生業務26,475千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列對人民團體捐助經費等19,723千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列委辦費 500千元,計淨減19,223千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)省政宣導業務28,265千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置彩色動態電子看板設備、設施機儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費等33,337千元,及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,860千元,合共減列65,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)法規業務 5,780千元,較上次減列國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費、特別費與委辦費等 6,719千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 5,171千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)訴願業務 2,588千元,較上次減列特別
  │  │  │  │              │              │              │              │    費與國外旅費等 5,072千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 5,333千元,合共減列10,405千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次辦理台灣省地方基層建設預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 2,820,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3371150300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共事務與車輛│        57,829│       127,102│       -69,273│1.本科目上次預算數係配合科目調整,由「
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  施政業務」科目移入人事費、業務費等10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,448千元,及由臺灣省政府所屬「公共事
  │  │  │  │              │              │              │              │  務與資料管理」科目移入 116,572千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「環境保護行政及管理」科目移入82千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,829千元,係為辦理中興
  │  │  │  │              │              │              │              │  新村公共事務及車輛管理經費,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列設備及投資 9,735千元,及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費59,538千元,合共減列69,273千元。
  │  │  │  │  3371150400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │交通行政與管理│        71,361│       123,986│       -52,625│1.本科目上次預算數係配合科目調整,全數
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣省政府所屬「交通行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,361千元,包括人事費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,249千元,業務費30,613千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,272千元、獎補助及損失 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)車輛事故鑑定業務68,200千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列設備費 2,195千元,及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費41,666千元,合共減列43,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)車輛事故覆議業務 3,161千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列特別費、印刷與旅費等 3,654千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需經費 5,110千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 8,764千元。
  │  │  │  │  3371150500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │加強地方自治與│       117,284│             -│       117,284│1.本年度預算數 117,284千元,包括人事費
  │  │  │  │文化推展      │              │              │              │   916千元,業務費87,120千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失29,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係屬新增,本年度預算數之內容如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)強化地方自治業務 8,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強國民禮儀及民俗活動20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強地方教育活動39,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強推動文化活動23,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)省級模範父母親表揚 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)省級模範勞工表揚 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)舉辦全國技能競賽15,000千元。
  │  │  │  │  3371159000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         8,376│         1,015│         7,361│
  │  │  │  │  3371159019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         8,376│         1,015│         7,361│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換資訊設備及購置圖書等經費 8,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置辦公設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,015千元如數減列。
  │  │  │  │  3371159800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,000│         6,976│        -4,976│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  5271150000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │        12,990│             -│        12,990│
  │  │  │  │  5271151000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │典藏日據與光復│        12,990│             -│        12,990│新增典藏日據時期與光復初期史料經費如列
  │  │  │  │初期史料數位化│              │              │              │數。
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │  5371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       137,880│       248,499│      -110,619│
  │  │  │  │  5371150900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │文獻行政      │       137,880│       248,499│      -110,619│1.本科目上次預算數係為配合科目調整,全
  │  │  │  │              │              │              │              │  數由臺灣省政府所屬「文化行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,880千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,135千元,業務費65,047千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 4,878千元,獎補助及損失 7,820千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,135千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費29,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,644千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列古文書裱褙製作經費等 4,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費31,363千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列35,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編輯文獻及史蹟源流館營運17,915千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列編印歷史文獻經費 5,526
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,及半年所需經費15,594千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列21,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)採集文獻及民俗文物館營運15,517千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列民俗文物與古文書購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,907千元,及半年所需經費 8,775
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列15,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整理文獻及文獻史料館、影音史料館營
  │  │  │  │              │              │              │              │    運15,669千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,083千元。
  │  │  │  │  5871150000  │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出      │     1,528,811│             -│     1,528,811│
  │  │  │  │  5871150600  │              │              │              │
  │  │10│  │加強區域防洪排│     1,528,811│             -│     1,528,811│新增加強台灣省區域防洪排水工程及城鄉均
  │  │  │  │水及均衡城鄉發│              │              │              │衡發展經費如列數。
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6771150000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       148,202│             -│       148,202│
  │  │  │  │  6771150700  │              │              │              │
  │  │11│  │照顧本省服役軍│       148,202│             -│       148,202│新增在營軍人死亡及傷病成殘慰問金如列數
  │  │  │  │人及其眷屬生活│              │              │              │。
  │  │  │  │  7371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │       100,000│             -│       100,000│
  │  │  │  │  7371150800  │              │              │              │
  │  │12│  │加強社區發展與│       100,000│             -│       100,000│新增協助及輔導社區發展經費如列數。
  │  │  │  │建設          │              │              │              │
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